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就是一般納稅人,增值稅普通發(fā)票次月開了紅票,我現(xiàn)在填寫申報表,我是不是直接在申報普通發(fā)票那一樣填的數(shù)是上月的正學(xué)發(fā)票減去紅字發(fā)票填寫呢?
一般納稅人開具增值稅普通發(fā)票,購方已認證?,F(xiàn)因發(fā)生銷售退貨需開具紅字增值稅普通發(fā)票,購貨方需提供開具負數(shù)發(fā)票申請單嗎?

