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請問既可以自己出口也可以讓代理出口嗎?
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2018-12-04
老師, 某生產(chǎn)企業(yè)(具有出口經(jīng)營權(quán))為增值稅一般納稅人,2021年2月從國內(nèi)采購生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款810萬元、增值稅稅額105.3萬元;當月國內(nèi)銷售貨物取得不含稅銷售額150萬元,出口自產(chǎn)貨物取得收入折合人民幣690萬元。已知,適用的增值稅稅率為13%,出口退稅率為10%,月初無留抵稅額,相關(guān)發(fā)票均已在當月抵扣。則下列關(guān)于該企業(yè)增值稅的稅務(wù)處理中,說法正確的是( )。 A.應(yīng)繳納增值稅19.5萬元,免抵增值稅額為69萬元 B.應(yīng)退增值稅65.1萬元,免抵增值稅額為0 C.應(yīng)退增值稅69萬元,免抵增值稅額為0 D.應(yīng)退增值稅65.1萬元,免抵增值稅額為3.9萬元 正確答案 : D 當期不得免征和抵扣稅額=690×(13%-10%)=20.7(萬元),當期應(yīng)納增值稅=150×13%-(105.3-20.7)=-65.1(萬元),當期免抵退稅額=690×10%=69(萬元),69萬元>65.1萬元,則當期應(yīng)退稅額為65.1萬元,當期免抵稅額=69-65.1=3.9(萬元)。 這個出口退稅率是怎么來的?
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2022-02-21
外貿(mào)企業(yè),6月有用于出口退稅的進項額6萬,已經(jīng)做退稅勾選了。請問這個金額需要對應(yīng)填在 增值稅報表嗎?具體如何填?填哪個表 哪個行麻煩詳細解答下
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2023-07-07
出口退稅先報增值稅還是先報退稅?
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2021-07-01
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),增值稅的稅負怎么算?要退稅就要應(yīng)交稅負小于0,那么怎么才能保持增值稅稅負在行業(yè)范圍內(nèi)呢?
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2020-11-07
出口退稅發(fā)票,做了退稅勾選,是不是不填增值稅表2也可以,也沒有多大影響
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2024-03-07
老師,請教一個問題,我今天申報了9月份的出口退稅,因為沒有留底,所以,我9月未做賬務(wù)處理,申報免抵額有44708.01,想問一下,這個需要做賬務(wù)處理嗎?如果需要,我該怎么做憑證呢?謝謝。
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2024-10-15
老師,出口退稅的進項稅如何設(shè)置?
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2023-11-14
出口退稅部門不就是稅務(wù)局嗎?不是與交增值稅一個部門嗎?
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2025-03-27
發(fā)現(xiàn)去年已經(jīng)申報退稅了的出口發(fā)票有誤怎么辦?原因是發(fā)票的客戶名稱書寫有誤,退稅款金額已經(jīng)下來
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2022-04-09
為什么有時出口退稅計算附加稅,有時又不算區(qū)別在那里
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2021-08-18
老師,為啥增值稅即征即退是政府補助,征收了再退回不就跟出口退稅一樣嗎?把以前征收的退回,這也沒有體現(xiàn)無償性?。恐皇欠祷卦瓉淼亩惲T了?
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2021-01-22
請問外貿(mào)企業(yè)出口退稅成交方式是CIF價,申報的時候怎么換算成FOB價格并怎么填申報表呢?增值稅怎么填申報表以及賬務(wù)處理
1/1381
2021-07-11
老師,供應(yīng)商開票含稅價是要加十個點,出口退稅13個點,公司賺了幾個點呢
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2025-08-02
想請問下,外貿(mào)公司出口退稅,工廠的材料進項票,有什么嚴格要求?即進項上的規(guī)格、型號必須與訂單要求一至嗎
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2020-11-05
我用于出口退稅的進項稅,我應(yīng)該填在哪???,已經(jīng)在認證系統(tǒng)里認證過了,但是打出來的這個抵扣統(tǒng)計表里面沒有
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2022-04-20
老師,供應(yīng)商開票含稅價是要加十個點,出口退稅13個點,公司賺了幾個點呢
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2025-08-02
外貿(mào)企業(yè)出口這樣做賬對嗎 支付貨款(預(yù)付 借:應(yīng)付**10000 貸:銀行存款10000 收到發(fā)票 借:庫存商品:8000 其他應(yīng)收款-出口退稅 /應(yīng)收出口退稅2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 - 2000 應(yīng)付賬款 10000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本8000 貸:庫存商品8000 收到退稅款 借:其他應(yīng)收賬款 - 出口退稅2000 貸:銀行存款2000
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2020-01-11
請問出口發(fā)票怎么管理啊 各聯(lián)次要給客戶?
1/1033
2019-11-23
老師您好,請問股東退出將股權(quán)轉(zhuǎn)給其余股東的,直接今年度的盈利抵上年度虧損,做分錄如下:甲為退出,乙、丙為其他股東,那么借:實收資本-甲 貸:實收資本-乙 實收資本-丙。然后盈利抵上年虧損不做分錄。企業(yè)負退出股東管理費時,借:銷售費用 -管理費 貸:銀行存款。但是,在股東退出時,還有一部分虧損沒有抵完,那么繼續(xù)用管理費用抵這塊虧損,那么這個分錄怎么做呢?
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2023-07-04