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現(xiàn)在有一筆外貿(mào)業(yè)務(wù)款,已收到,已辦理結(jié)匯,下一步電子口岸和出口退稅該怎樣的一個流程,麻煩詳細說,惜字如金的就不要回答了,
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2017-05-27
老師,可以麻煩發(fā)一下出口退稅外貿(mào)軟件下載鏈接給我嗎
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2019-09-02
老師您好!出口退稅顯示申報出口商品代碼與海關(guān)商品代碼不一致,已經(jīng)填寫了調(diào)整表,還是不行,應該如何處理? 是重新下載上一版本的申報系統(tǒng)然后重新申報嗎?
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2019-05-10
出口退稅要單獨建賬套核算成本嗎?
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2018-10-16
哪個申報出口退稅的系統(tǒng)由于第一次不知道怎進入,輸錯了密碼最后被鎖住了,現(xiàn)在總是申報次數(shù)為0不讓申報,怎樣解鎖?
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2018-08-03
老師,申請出口退稅財務(wù)應該準備什么資料去?怎么弄?
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2020-04-20
公司現(xiàn)在有一出口退稅余額在貸方,該怎么處理這筆賬務(wù)
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2017-07-21
現(xiàn)在有個事情,真的不知道怎么處理啦。就是出口退稅無紙化備案,備案的流程是先需要下載航天的控件什么 的,設(shè)置好簽名值,在做無紙化備案變更嗎?可是系統(tǒng)里面沒有辦法設(shè)置簽名值
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2019-04-09
老師,請教一下問題,申報出口退稅的時候,兩張發(fā)票匯率不一致,怎么辦呢?
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2020-03-31
一項出口混合銷售業(yè)務(wù):銷售設(shè)備,并向?qū)Ψ教峁┮豁椉夹g(shù)開發(fā)服務(wù)。申報出口退稅的時候,在舊收入準則下,是應該統(tǒng)一申報退稅的嗎?在新收入準則,可以識別出兩項單項履約義務(wù)的時候,可以分開申報退稅嗎?
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2020-05-25
問個問題,除了貨物可以出口退稅,還有其他可以退稅嗎?比如勞務(wù),服務(wù)類可以嘛/?
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2019-09-19
外貿(mào)出口企業(yè)在外部數(shù)據(jù)采集中獲取的認證發(fā)票信息如何轉(zhuǎn)移到免退稅明細數(shù)據(jù)采集中的進貨明細數(shù)據(jù)?
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2019-02-01
老師, 某生產(chǎn)企業(yè)(具有出口經(jīng)營權(quán))為增值稅一般納稅人,2021年2月從國內(nèi)采購生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款810萬元、增值稅稅額105.3萬元;當月國內(nèi)銷售貨物取得不含稅銷售額150萬元,出口自產(chǎn)貨物取得收入折合人民幣690萬元。已知,適用的增值稅稅率為13%,出口退稅率為10%,月初無留抵稅額,相關(guān)發(fā)票均已在當月抵扣。則下列關(guān)于該企業(yè)增值稅的稅務(wù)處理中,說法正確的是( )。 A.應繳納增值稅19.5萬元,免抵增值稅額為69萬元 B.應退增值稅65.1萬元,免抵增值稅額為0 C.應退增值稅69萬元,免抵增值稅額為0 D.應退增值稅65.1萬元,免抵增值稅額為3.9萬元 正確答案 : D 當期不得免征和抵扣稅額=690×(13%-10%)=20.7(萬元),當期應納增值稅=150×13%-(105.3-20.7)=-65.1(萬元),當期免抵退稅額=690×10%=69(萬元),69萬元>65.1萬元,則當期應退稅額為65.1萬元,當期免抵稅額=69-65.1=3.9(萬元)。 這個出口退稅率是怎么來的?
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2022-02-21
我司是一家生產(chǎn)型企業(yè),如果我司2011年有一筆出口業(yè)務(wù)已做了免抵退稅申報,但是超過了210天才核銷,也就是說未在210天內(nèi)收齊有關(guān)單證。按照新的出口退稅政策(財稅2012年39號通知和國稅2012年第24號公告),請問我司此筆業(yè)務(wù)能否申請免稅,如果申請免稅,具體應該如何操作?還有已抵扣的進項稅是否需要轉(zhuǎn)出?要轉(zhuǎn)出的進項稅又該如何計算呢?盼回復!謝謝!
1/413
2017-06-17
老師,出口沒有銷項,為什么就是免稅呢
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2019-06-16
跨境出口電商是不是免稅的?
1/4067
2019-07-23
外貿(mào)企業(yè)出口這樣做賬對嗎 支付貨款(預付 借:應付**10000 貸:銀行存款10000 收到發(fā)票 借:庫存商品:8000 其他應收款-出口退稅 /應收出口退稅2000 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 - 2000 應付賬款 10000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本8000 貸:庫存商品8000 收到退稅款 借:其他應收賬款 - 出口退稅2000 貸:銀行存款2000
1/502
2020-01-11
請問出口發(fā)票怎么管理啊 各聯(lián)次要給客戶?
1/1033
2019-11-23
老師您好,請問股東退出將股權(quán)轉(zhuǎn)給其余股東的,直接今年度的盈利抵上年度虧損,做分錄如下:甲為退出,乙、丙為其他股東,那么借:實收資本-甲 貸:實收資本-乙 實收資本-丙。然后盈利抵上年虧損不做分錄。企業(yè)負退出股東管理費時,借:銷售費用 -管理費 貸:銀行存款。但是,在股東退出時,還有一部分虧損沒有抵完,那么繼續(xù)用管理費用抵這塊虧損,那么這個分錄怎么做呢?
6/124
2023-07-04
請問既可以自己出口也可以讓代理出口嗎?
1/690
2018-12-04