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老師好,我想問一下實(shí)操中出口退稅時(shí),如果期末增值稅沒有留底的話是不是不操作退稅?
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2020-12-11
出口退稅企業(yè),預(yù)收貨款了還沒開出口退稅發(fā)票,收的外幣轉(zhuǎn)到人民幣戶,可不可以12月份做一本憑證,匯兌損益按12月份的來匯率來
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2022-01-19
老師,先征后返的增值稅和出口退稅有什么區(qū)別;為什么先征后返屬于政府補(bǔ)助而出口退稅不算
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2023-05-05
貿(mào)易性質(zhì)的出口退稅,繳附加稅嘛?
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2021-09-09
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),增值稅的稅負(fù)怎么算?要退稅就要應(yīng)交稅負(fù)小于0,那么怎么才能保持增值稅稅負(fù)在行業(yè)范圍內(nèi)呢?
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2020-11-07
老師,請問一下外貿(mào)企業(yè)的出口退稅系統(tǒng)和納稅申報(bào)系統(tǒng)不是同一個(gè)嗎?還有出口退稅是每個(gè)月必須要報(bào)的嗎?
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2019-04-25
想問一下報(bào)關(guān)用了人民幣,但沒有人民幣收匯,是要做出口免稅還是做內(nèi)銷處理?
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2024-10-09
出口免稅的貨物,但在國內(nèi)花費(fèi)的運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎?
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2022-04-24
出口整張熟皮是不是要做免稅申報(bào)?
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2018-08-25
出口不是有個(gè)免稅政策嗎,需要如何操作
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2022-04-09
我公司這個(gè)月有免抵稅額,按你講帳務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)貸:應(yīng)交增值稅(出品退稅),哪期末貸方出品退稅余額怎么做帳?
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2022-03-02
公司純出口的銷項(xiàng)稅為0 免抵退稅應(yīng)該是所有進(jìn)項(xiàng)稅吧 但那個(gè)退稅率又是起什么作用呢
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2018-03-16
如果生產(chǎn)企業(yè)出口貨物到國外時(shí),沒開具發(fā)票,這樣是不是沒法確認(rèn)收入,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅也退不了?
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2022-02-22
外貿(mào)出口退稅分錄,計(jì)提的時(shí)候,借方,其他營收款出退稅,貸方,應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅。收到的時(shí)候,借方,銀行存款,貸方,其他營收款出口退稅。這樣其他應(yīng)收款平了,應(yīng)交稅費(fèi)不是掛在貸方了,怎么平
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2018-05-03
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,如果本期進(jìn)項(xiàng)稅額留底為26,當(dāng)前免抵退稅額為20.8,選擇一個(gè)較小數(shù)20.8進(jìn)行退稅,那沒有用到的進(jìn)項(xiàng)5.2需要轉(zhuǎn)到營業(yè)成本里面嗎
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2019-05-17
老師您好,請問股東退出將股權(quán)轉(zhuǎn)給其余股東的,直接今年度的盈利抵上年度虧損,做分錄如下:甲為退出,乙、丙為其他股東,那么借:實(shí)收資本-甲 貸:實(shí)收資本-乙 實(shí)收資本-丙。然后盈利抵上年虧損不做分錄。企業(yè)負(fù)退出股東管理費(fèi)時(shí),借:銷售費(fèi)用 -管理費(fèi) 貸:銀行存款。但是,在股東退出時(shí),還有一部分虧損沒有抵完,那么繼續(xù)用管理費(fèi)用抵這塊虧損,那么這個(gè)分錄怎么做呢?
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2023-07-04
老師:您好,我們公司2月份進(jìn)項(xiàng)是10O萬,銷項(xiàng)是80萬,期末留抵是20萬,。出口退稅17萬,請問下分錄應(yīng)該怎么做,進(jìn)項(xiàng)稅月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做,謝謝!
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2021-04-02
外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅也需在增值稅所屬期申報(bào)嗎? 另外在稅務(wù)局申報(bào)時(shí)按報(bào)關(guān)單商品編碼錄入提示異常.怎么處理 兩者不一致會影響退稅嗎?
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2022-03-22
下列各項(xiàng)中,企業(yè)應(yīng)作為政府補(bǔ)助進(jìn)行會計(jì)處理的有(?。?。 A. 因向政府提供商品取得的對價(jià) B. 收到的即征即退增值稅 C. 收到的銀行借款財(cái)政貼息 D. 取得的增值稅出口退稅
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2023-02-12
老師,就是我們公司是生產(chǎn)型出口退稅,我這個(gè)月做出口退稅的預(yù)申報(bào)的時(shí)候,出現(xiàn)一條疑點(diǎn) 就是說報(bào)關(guān)單單號國稅那邊沒有接收到,但是被我做了免稅申報(bào)了 增值稅也申報(bào)了 現(xiàn)在就是導(dǎo)致我做退稅的時(shí)候 又提示這條疑點(diǎn) 說要是強(qiáng)制退稅的話就會可能被國稅退回 那現(xiàn)在這條疑點(diǎn)要怎么去國稅處理啊
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2020-10-12