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老師好,19年發(fā)工資的時候,我出錯憑證證了,借,應(yīng)付工資, 其他應(yīng)收款——個人 貸,現(xiàn)金 正確的應(yīng)該是 借,應(yīng)付工資 貸,其他應(yīng)收款——個人 現(xiàn)金 這樣的話我今年應(yīng)該怎么調(diào)賬呀
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2020-03-17
老師好,購買了易耗品,是員工提前借支的,易耗品入庫了,分錄是不是借:易耗品,貸:其他應(yīng)收款?(前提借支分錄是借:其他應(yīng)收款-某員工借支款,貸:現(xiàn)金)
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2022-03-23
以前月份我這家公司是10月份報的8月份的工資,原來對私發(fā)工資,這個月起對公發(fā)工資了,現(xiàn)在我想調(diào)整成11月申報的10月的工資,就改成一個月差異,這樣一改的話,其他應(yīng)收款就掛了一個月的個人社保沖不掉了,有什么辦法嗎
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2018-11-15
請問其他應(yīng)收款金額過高,大部分是老板的交際費用,無票,沒錢償還怎么辦
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2019-07-23
老師你好,代賬公司轉(zhuǎn)過來的賬里面有自己做的工資表,里面的名字并不是公司員工,也沒有發(fā)工資,然后發(fā)工資時掛的其他應(yīng)收款-法人,請問這個是不是用來做費用的?現(xiàn)在有兩個員工實際上是公司員工也發(fā)工資,要不要添加進去做工資表呢?
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2019-07-10
我11月份社保單位1022.42,其他應(yīng)收款494.74,貸1517.16,11月份報了2個人,應(yīng)付工資4000,應(yīng)該如何做賬呢?
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2022-01-10
接了一家外帳,因為對方手工帳有些亂,剛好有一筆押金退回,詢問公司人員說是前面也是從公賬付的押金,因為時間比較緊,我沒有時間去查他們的明細,所以就直接沖了其他應(yīng)收款科目。但是后面查了他們前面幾年的明細,發(fā)現(xiàn)壓根就沒有計入其他應(yīng)收款。應(yīng)該是沒有走公賬以其他形式付的款,會計沒有入賬,但是退押金走了公賬?,F(xiàn)在已經(jīng)跨年了,該如何做賬務(wù)調(diào)整?
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2019-02-12
公司要注銷,賬面上還有其他應(yīng)收款還沒收回,應(yīng)該怎么做分錄
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2018-08-27
老師,2021年有一筆購進款10萬元,付款的時候公司老大提的備用金,走的私賬到對方賬戶,我們收到的發(fā)票也是沒有這筆10萬元的款,這筆10萬的支出還掛在其他應(yīng)收款上,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理入賬呢
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2022-09-26
老師,我公司有科目--其他應(yīng)收款,確定款項收不回來了,應(yīng)該怎么做分錄?
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2022-04-06
老師:員人跟老板私人借款,但是我們在員工工資表扣了他們個人借款,我在賬上可以做分錄:借:其他應(yīng)收款-員工 貸:其他應(yīng)收款-老板,這樣做分錄可以嗎
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2019-06-24
銀行付款10000出去,有一半銀5000是其他應(yīng)收款,一半5000是貨款,怎么做分錄
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2020-03-06
老板個人先付的錢,買的原材料1000元,拿來做賬,賬上有老板的其他應(yīng)收款1000元,用來抵消。憑證摘要寫什么?借:原材料1000 貸:其他應(yīng)收款1000對嗎? 摘要寫什么好?謝謝
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2019-07-15
老師你好,新建賬套錢的收支沒有做內(nèi)賬,我接手后開始做內(nèi)賬,新建時候其他應(yīng)收款的期初數(shù)少錄了10000元,現(xiàn)在回款到公賬上了,我該怎么做分錄
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2019-11-06
收取的各種押金為什么不對呢 不是通過其他應(yīng)收款核算嗎? 不屬于存出保證金嗎
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2023-02-10
老師 我是小規(guī)模 我再16-18年從xx公司購入藥品 因為當(dāng)時沒把這xx公司開出的發(fā)票做成本票 貨私下買個個人 都沒做賬 現(xiàn)在xx公司要平賬讓給他公對公打款完了 他私打款我們老板賬戶 這樣可以嗎 借 其他應(yīng)收款xx公司 9萬 貸 銀行9萬 對方再私給我們老板個人銀行打款 借其他應(yīng)收款老板私戶9萬 貸其他應(yīng)收款xx公司9萬
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2020-07-14
公戶提現(xiàn)想用其他應(yīng)收款周轉(zhuǎn),怎么做分錄 主要原因是賬面現(xiàn)金太多,想沖銷
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2019-10-29
出納借支:備用金 我做其他應(yīng)收款 但有些費用沒有發(fā)票 做不了賬 怎么消掉其他應(yīng)收款
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2020-03-11
老師,我公司公戶很多錢都是從私戶轉(zhuǎn)進來的,私戶是法人的銀行卡,我們做賬的時候是掛其他應(yīng)收款~個人,現(xiàn)在掛了幾十萬,這樣子有什么風(fēng)險嗎?到年末要怎么處理呢?
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2020-03-10
其他應(yīng)收款做了減值準備,可是在資產(chǎn)負債表里其他應(yīng)收款還是原值沒有變,這是正常的嗎?
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2021-01-07