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因2017年度最后一個月我繳納企業(yè)所得稅費用1049.45元,當(dāng)時忘記計提了,本年利潤也忘記結(jié)轉(zhuǎn)了。后在2018年度1月份補計提借:以前年度損益調(diào)整1049.45 貸:應(yīng)交稅費-所得稅費用1049.45;借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 ; 補結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤;現(xiàn)在1月份我的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(期末減期初)余額與利潤表的凈利潤余額不匹配。差額就是1049.45元,我應(yīng)該怎么調(diào)整報表?
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2018-05-09
小微企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策?
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2020-05-13
本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時填哪張報表請教您一下,在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時,本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時填哪張報表
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2018-05-18
你好 老師 這邊有一個疑問 2020二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅50000 年末應(yīng)納企業(yè)所得稅10000,多預(yù)繳40000 問:年末利潤表上的所得稅費用是減5萬還是減1萬?分錄怎么做
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2021-02-22
16年12月繳納的企業(yè)所得稅,當(dāng)時沒計提,申報年報財務(wù)報表要加上12月份交的所得稅嗎 如果填寫了12月繳納的企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表不是就不平了嗎
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2017-05-10
《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表》納稅調(diào)整后所得 第11行第2列=《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第19行 - 第20行,哪里錯了,年報一直提示這
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2019-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳那個表里,讓填寫所得稅計算方法,有應(yīng)付稅款法,資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法,還有其他,應(yīng)該選擇哪一個,2016年企業(yè)所得稅是查賬征收,2017年核定征收
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2017-03-01
暈乎乎的 ,之前會計每月不管虧損盈利 都按25%每月計提了所得稅 ,年底發(fā)現(xiàn)整年虧損,應(yīng)交企業(yè)所得稅應(yīng)該為零 ,我直接把應(yīng)交企業(yè)所得稅的余額紅沖了,對么?
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2021-01-12
老師,您好!會計折舊年限是10年,稅法規(guī)定的折舊年限5年,需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎?會形成遞延所得稅嗎?
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2020-06-04
請問我忘了計提今年三個季度的企業(yè)所得稅,但是已繳納企業(yè)所得稅,請問如果我要補計提企業(yè)所得稅的話,請問是一次性補提還是要按季補計提呢?
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2019-10-30
老師,如果19年企業(yè)所得稅沒有計提,直接做了繳納時的分錄,導(dǎo)致企業(yè)所得稅有余額,怎么去消減這個余額呢?企業(yè)所得稅期末是不是不應(yīng)該有余額
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2020-06-09
圖書企業(yè)所得稅中是不含免稅收入的,可以帳中怎么做呢 可是帳務(wù)中中的收入都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤中了
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2019-03-06
你好,因為18年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒計提,直接交稅月支付了,現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個數(shù)。我在今年9月用了借:以前年度調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費-所得稅 這樣我的的賬上每個月的期末貸方余額都會多出這個數(shù),以導(dǎo)致對不到交稅的那個表格,這樣影響嗎?每個月交稅表格里都要記得減這個數(shù)出來才正確,不然就是相差這個未計提的2732.60元。企業(yè)所得稅。
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2020-01-07
老師,企業(yè)所得稅填表時不是按10,11,12,月的利潤總額的本月金額合計數(shù)填報嗎?那我這三個月,有兩個正數(shù)一個負(fù)數(shù),合計是正數(shù),那這個季度不是要交企業(yè)所得稅嗎?但是前半年一直是負(fù)數(shù),所以利潤總額本年累計是負(fù)的,那我一月初交第四季度的企業(yè)所得稅,可全年是虧損的呀?能退回來嗎還??
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2016-12-12
去年有一筆補繳上年的企業(yè)所得稅,這次所得稅是匯算清繳后的分錄,用以前年度調(diào)整損益科目反應(yīng)的,那么今年匯算清繳時這次分錄要不要在匯算清繳的表上反應(yīng)呢?
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2021-03-23
申報12月份報表發(fā)現(xiàn)1月份做2017年企業(yè)所得稅年終匯算清繳交的所得稅的帳做錯了,直接做到了18年的本年利潤里,我是剛接手的,需要更改嗎?
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2019-01-11
老師 請問補交以前年度的企業(yè)所得稅 用財務(wù)軟件怎么做賬 有
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2017-12-16
年末了做了本年利潤結(jié)轉(zhuǎn),還要不要提企業(yè)所得稅還是匯算清繳交那時再提
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2019-01-08
請教老師,在今年1季度申報企業(yè)所得稅的時候是有利潤的,但上半有虧損的,在本次申報的時候第九欄的彌補以前年度虧損是灰色的沒有顯示數(shù)據(jù),導(dǎo)致1季度的表上面顯示要交稅,請問一下為什么沒有以前年度虧損的顯示,以前我記得都是自動顯示出來的
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2021-04-15
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄: 借:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸:銀行 這樣做對嗎? 2、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤 貸:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 這步驟是自動結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄?
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2020-05-20