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2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬,計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
老師,你好,我問一下,我申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,利潤(rùn)是68000,彌補(bǔ)虧損的金額是61122、,為什么到10月份的時(shí)候本年利潤(rùn)總額還是68000
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2019-12-17
以前年度的帳上掛應(yīng)交稅金一應(yīng)交企業(yè)所得稅的余額在借方帳務(wù)該怎么處理
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2017-04-21
老師,小規(guī)模公司,所得稅季度申報(bào)表里,以前年度虧算,彌補(bǔ)以前年度虧算,我是先季報(bào),還是先年度匯算清繳
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2020-04-16
我公司是光伏發(fā)電企業(yè),利潤(rùn)有兩塊,一塊是光塊發(fā)電,另一塊是存款利息。稅務(wù)局說光伏發(fā)電那塊利潤(rùn)是免所得稅,但利息的要納稅。我想問下,季度年度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我要怎么分開申報(bào)?
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2018-01-29
18年年底申請(qǐng)高新成功后,在19年第一季申報(bào)企業(yè)所得稅這份減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么填報(bào)呢
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2019-04-10
老師,想問下,2020年1月付2019年第四季度企業(yè)所得稅是直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸銀行存款嗎
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2020-04-02
你好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后形成多繳稅金,企業(yè)在第二年申報(bào)季度所得稅時(shí)進(jìn)行了抵繳欠稅處理,現(xiàn)通過稽查發(fā)現(xiàn)企業(yè)沒有多繳稅金,稅務(wù)系統(tǒng)有了多繳稅金,但企業(yè)賬務(wù)沒有,問稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該怎么處理
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2019-08-30
小規(guī)模企業(yè) 增值稅是0。季度申報(bào)所得稅也是季度申報(bào) 那地稅 水利基金 城建 教育等 每月還要0申報(bào)嗎 還是季度申報(bào)
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2016-09-12
你好,我想問下,這張企業(yè)所得稅季度申報(bào)表以什么填寫
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2019-04-02
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)只報(bào)個(gè)人所得稅嗎?按月申報(bào)還是按季度
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2021-11-22
小規(guī)模納稅人開增票了,企業(yè)所得稅可以季度零申報(bào)嗎?
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2021-07-29
企業(yè)所得稅的年報(bào) ,能查到頭年申報(bào)的內(nèi)容嗎
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2019-04-28
物業(yè)公司收費(fèi)水費(fèi),如何申報(bào)增值稅,是采用簡(jiǎn)易計(jì)征吧,征率是1%吧
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2021-04-22
個(gè)人的年應(yīng)納稅額是要匯算清繳的減去預(yù)扣預(yù)繳的么?
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2019-09-17
老師好,我昨天申報(bào)所得稅:發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額填寫錯(cuò)了,應(yīng)該是-4000多,寫成4000多了,產(chǎn)生產(chǎn)生將近200多的稅額,還沒去交,這個(gè)問題怎么辦呢 而且我發(fā)現(xiàn)二季度那個(gè)企業(yè)所得稅沒有累計(jì),都是當(dāng)月的,也申報(bào)錯(cuò)了
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2021-01-15
請(qǐng)問小微企業(yè)2021年第四季度企業(yè)所得稅的稅率是2.5%嗎?
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2022-01-09
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,退回以前年度企業(yè)所得稅怎么做分錄
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2019-07-10
企業(yè)所得稅為查賬的公司一定要到會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具上年度的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)告
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2018-03-16
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤(rùn)2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤(rùn)3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤(rùn)總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18