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老師:小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開銷項(xiàng)專票,借:應(yīng)收帳款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,實(shí)際支付稅費(fèi)時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸:銀行存款,對(duì)嗎?
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2019-10-08
老師,我在預(yù)計(jì)公司第四季度企業(yè)所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn),今年多預(yù)繳了7千的企業(yè)所得稅,目前公司是營(yíng)利準(zhǔn)狀態(tài),請(qǐng)問(wèn)18年這多預(yù)繳的所得稅怎樣處理好?學(xué)生有三種想法:1、退稅? 2、留在明年做完18年匯算清繳報(bào)告后抵19年的企業(yè)所得稅?3、今天還有2個(gè)月,可在這二個(gè)月內(nèi)開票7萬(wàn),來(lái)抵這企業(yè)所得稅?這三種方法那種適當(dāng)?學(xué)生經(jīng)驗(yàn)不多,請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝。
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2018-11-08
所得稅匯算清繳,利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用填賬本里的,還是填實(shí)際2023年交的全部所得稅合計(jì)金額?
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2024-05-07
匯算清繳當(dāng)中,《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》當(dāng)中第十行第二列當(dāng)年境內(nèi)所得額數(shù)是錯(cuò)誤的,怎么修改? 第11行,第二列當(dāng)年境內(nèi)所得根本無(wú)法填寫。怎么辦?
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2020-04-13
老師,稅法的企業(yè)所得稅納稅調(diào)增和調(diào)減和會(huì)計(jì)上的所得稅的調(diào)增調(diào)減指的是永久性差異嗎,暫時(shí)性差異是不是只在會(huì)計(jì)中才計(jì)算遞延所得稅
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2020-07-15
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的 四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn) 的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請(qǐng),不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
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2021-11-11
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的 四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn) 的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請(qǐng),不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
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2022-02-09
季度上報(bào)企業(yè)所得稅,也就是十月15日前上報(bào)企業(yè)所得稅,這個(gè)上報(bào)數(shù)額的截止時(shí)間點(diǎn)是9月最后一天嗎?還是上報(bào)企業(yè)所得稅額是十月那天之前的數(shù)額?
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2023-10-02
員工每月開工資5000元,到年未發(fā)全年一次資金30000元,請(qǐng)問(wèn)他需要繳納多少的個(gè)人所得稅?請(qǐng)給下計(jì)算方法
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2021-07-24
請(qǐng)問(wèn)一下開了增值稅發(fā)票后必須建賬嗎,我是小規(guī)模納稅人,開那種百分三的那種…
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2020-08-18
自建的固定資產(chǎn) 取得的專用發(fā)票發(fā)票 是全額抵扣還是分第一年6第二年.4抵扣 有文件嗎?
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2018-12-08
老師我想問(wèn)一下所得稅稅負(fù)如果是2%,全年利潤(rùn)總額30w,銷售額420w,小微企業(yè)最終所得稅按5%來(lái)算,算出來(lái)就是1.5w左右,但是如果按2%算出來(lái)是8.4w,由于是小微企業(yè)導(dǎo)致所得稅明細(xì)偏低會(huì)不會(huì)有影響
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2020-01-13
老師我們第一季應(yīng)交企業(yè)所得稅19629.14元,但季度沒(méi)超過(guò)一百萬(wàn)有減免稅15703.31元,所以最后實(shí)際交所得稅19629.14-15703.31=3925.83我們之前的會(huì)計(jì)計(jì)提所得稅借所得稅費(fèi)用19629.14貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,,繳納所得稅時(shí)又應(yīng)交所得稅3925.83貸銀行,把減免的15703.31做成借應(yīng)交所得稅貸其他收入,我認(rèn)為老師這個(gè)所得稅交了3925.83就該計(jì)提3925.53而不是19629.14,正確的處理方法是什么老師
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2019-07-08
老師 我們是小企業(yè)準(zhǔn)則,2018年12月多計(jì)提了50萬(wàn)年終獎(jiǎng),我如何不用繳納企業(yè)所得稅
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2019-05-16
綜合題:楓華物業(yè)公司2018年度全年取得按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為3 7000000元,所得稅稅率為25%。其中取得購(gòu)買國(guó)債的利息收人74萬(wàn)元(依據(jù)稅法規(guī)定,屬于免稅收人);當(dāng)年發(fā)生的各項(xiàng)支出中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)依據(jù)稅法規(guī)定,超標(biāo)了80 000元。
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2022-11-23
表哥公司銷項(xiàng)太大就是說(shuō)發(fā)票開了好幾十萬(wàn),但是進(jìn)項(xiàng)材料啥的才一兩萬(wàn),結(jié)果交好多稅,這個(gè)怎么合理規(guī)避一下所得稅?。壳蠼?/span>
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2018-01-18
那比如公司第三季度盈利,第四季度虧損。全年虧損,不想繳納第三季度企業(yè)所得稅,不然明年還得辦理退稅。那么第三季度可以在利潤(rùn)總額是正數(shù)的情況下0申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?到第四季度的時(shí)候又按照正常利潤(rùn)總額數(shù)申報(bào)企業(yè)所得稅
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2018-09-27
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)在填寫第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,會(huì)計(jì)報(bào)表中的會(huì)計(jì)利潤(rùn)是-9萬(wàn),其中有3萬(wàn)疫情捐贈(zèng)現(xiàn)金。那在利潤(rùn)總額中是填-6萬(wàn)還是-9萬(wàn)?在A201010免稅收入,減計(jì)收入,所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表中的第42欄疫情專欄填寫了3萬(wàn)
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2020-04-21
中天企業(yè)要上一新項(xiàng)目需投資2000萬(wàn)元,項(xiàng)目壽命期為5年,預(yù)期第一年可獲得息計(jì)利潤(rùn)360萬(wàn)元, 以后逐年增加100萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為25%。項(xiàng)目所需貴金從銀行借款,稅前 借款年利率為10%。假設(shè)你是公司的會(huì)計(jì)人員,目前有四種計(jì)息方式可以選擇,從稅務(wù)角度考慮哪種方式更合適?方案一:復(fù)利計(jì)息,到期一次還本付息。方案二:復(fù)利年金法,每年等額償還本金和利息527.6萬(wàn)元。方案三:每年等額還本400萬(wàn)元,并且每年支付剩下借款利息。方案四:每年付息,到期還本。要求1能夠正確計(jì)算各種還款方式下的企業(yè)所得稅稅負(fù)。2能夠通過(guò)比較分析,選擇最優(yōu)的還款方式
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2020-05-26
【案例資料】假設(shè)某一總公司——甲公司在國(guó)內(nèi)擁有兩家分公司A和B,某一納稅年度總公司本部實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1000萬(wàn)元,其分公司A實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)100萬(wàn)元,分公司B虧損150萬(wàn)元,設(shè)企業(yè)所得稅稅率為25%。 【要求】 (1)計(jì)算案例資料中這種企業(yè)組織形式下(一總兩分公司)該總公司的年應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少? (2)如果將分公司A和B均改為獨(dú)立于甲公司以外的子公司,此種情況下(一母兩子公司),計(jì)算公司集團(tuán)的整體企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少? (3)如果將A公司改為獨(dú)立于甲公司以外的子公司,而將B公司設(shè)為A公司下的分公司,此種情況下(一母一子一分公司,分公司隸屬于子公司),計(jì)算公司集團(tuán)的整體企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少? (4)針對(duì)以上三種方案,哪種方案屬于稅收籌劃中的最優(yōu)方案? (5)該稅收籌劃的案例運(yùn)用了哪種稅收籌劃的方法?該題運(yùn)用到的基本知識(shí)核心點(diǎn)是什么?
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2020-05-29