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你好,我公司在退2016-2018年度企業(yè)所得稅時(shí),專管員說我們沒享受優(yōu)惠政策,叫我們重新申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表,2016年我們的應(yīng)納稅所得額是40多萬,怎么享受優(yōu)惠政策?
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2019-11-06
老師,如果已經(jīng)做了年度匯算清繳申報(bào),今年第一季度的企業(yè)所得稅申報(bào)是不是可以自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損?
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2022-04-11
小規(guī)模公司今年如果核定征收稅率是10%,交所得稅時(shí)是否還能享受對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅的優(yōu)惠?
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2019-03-28
問一下老師,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅開出時(shí)算抵扣是1年還是多久
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2022-05-07
13年開的增值稅普票,現(xiàn)在能開紅字發(fā)票嗎?有期限制嗎?
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2017-03-21
請(qǐng)問稅控盤維護(hù)費(fèi)一次交了兩年的,可以一次性抵扣嗎?
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2020-07-28
請(qǐng)問我忘了計(jì)提今年三個(gè)季度的企業(yè)所得稅,但是已繳納企業(yè)所得稅,請(qǐng)問如果我要補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅的話,請(qǐng)問是一次性補(bǔ)提還是要按季補(bǔ)計(jì)提呢?
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2019-10-30
老師,如果19年企業(yè)所得稅沒有計(jì)提,直接做了繳納時(shí)的分錄,導(dǎo)致企業(yè)所得稅有余額,怎么去消減這個(gè)余額呢?企業(yè)所得稅期末是不是不應(yīng)該有余額
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2020-06-09
企業(yè)所得稅季報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)從那里取得?
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2019-04-02
本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表請(qǐng)教您一下,在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表
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2018-05-18
小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額如果是100萬 應(yīng)納所得稅應(yīng)該是100*0.25*0.2=5萬,是這樣嗎?
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2019-04-21
請(qǐng)問,所得稅務(wù)的賬務(wù)是不是以下的做法: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 本月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用 下月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2019-08-02
老師,您好!會(huì)計(jì)折舊年限是10年,稅法規(guī)定的折舊年限5年,需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎?會(huì)形成遞延所得稅嗎?
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2020-06-04
建筑企業(yè) 項(xiàng)目是2018年開始施工 2018年取得成本票100萬元 2018年該企業(yè)所得稅核定 2018年實(shí)際開票80萬元 2019年該開票收入20萬元 問 這個(gè)20萬元是否可以計(jì)入2019年成本 注 2019年所得稅查賬征收
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2019-07-31
企業(yè)所得稅稅負(fù)的計(jì)算公式是否預(yù)繳的企業(yè)所得稅除以不含稅銷售收入?如果前會(huì)計(jì)已將企業(yè)所得稅稅負(fù)做到0.2%,而稅所規(guī)定是0.1%,那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳不需要補(bǔ)繳了?不需要補(bǔ)繳的手續(xù)應(yīng)如何處理?
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2017-03-16
老師好:2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計(jì)提 560.36企業(yè)所得稅,并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時(shí),地稅提式:公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報(bào)填寫的主表 數(shù)字為:實(shí)際應(yīng)納所得額 31行 實(shí)際應(yīng)納所稅額為 3350.87 減 本年累計(jì)已預(yù)繳所得額為560.36 。 本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣:是不是 可以這么計(jì)算:3350.87--560.36(已交納的)--2010
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2016-05-27
2018年的企業(yè)所得稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個(gè)季度都是10%,第四年度變成了5%,所以有了負(fù)數(shù)余額,請(qǐng)問要怎么調(diào)整啊?我企業(yè)是B類
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2019-07-24
在我國境內(nèi)無住所但居住累計(jì)滿183天的年度連續(xù)不滿6年的外籍個(gè)人,其下列所得應(yīng)在我國計(jì)算繳納個(gè)人所得稅的有(  )。 A.來源于中國境內(nèi)的勞務(wù)報(bào)酬所得 B.出租其在境外的住房取得境外企業(yè)支付的租金所得 C.從外商投資企業(yè)取得的股息所得 D.在中國境內(nèi)工作期間取得的中國境內(nèi)企業(yè)支付的工資所得
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2024-04-04
老師,想問一下,在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳得時(shí)候填寫資產(chǎn)折舊表時(shí),為什么在本年折舊欄得數(shù)據(jù)在計(jì)算企業(yè)所得稅稅了
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2021-05-09
2018年4月繳納了一筆企業(yè)所得稅3.8萬,沒有計(jì)提,所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 科余為負(fù)數(shù),我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬?
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2019-06-14