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請問如果更改了2020年的報表,導(dǎo)致收入跟第四季度申報的所得稅收入有差異,需要更改第四季度的所得稅申報表嗎
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2021-05-13
請問沒有按期申報2018年度所得稅匯算有什么后果?
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2019-05-21
個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得年度預(yù)交申報計算應(yīng)納稅額?
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2021-02-19
有一家公司2017年企業(yè)所得稅年度沒有申報,在稅局大廳里都沒有這份報表,學(xué)堂里有A類報表嗎?
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2019-03-31
老師,企業(yè)一年的增值稅和個人所得稅怎么查?通過資產(chǎn)負債表、利潤表、年度納稅申報表可以查嗎?
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2016-08-12
甲公司適用稅率為25%,2020年度繳納企業(yè)所得稅2000萬元。該企業(yè)預(yù)計2021年每季度實際的應(yīng)納稅所得額分別為2500萬元、2600萬元、2700萬元、1700萬元。企業(yè)應(yīng)選擇按照實際數(shù)額預(yù)繳企業(yè)所得稅。
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2021-11-23
你好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后形成多繳稅金,企業(yè)在第二年申報季度所得稅時進行了抵繳欠稅處理,現(xiàn)通過稽查發(fā)現(xiàn)企業(yè)沒有多繳稅金,稅務(wù)系統(tǒng)有了多繳稅金,但企業(yè)賬務(wù)沒有,問稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該怎么處理
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2019-08-30
小微企業(yè)第四季度的所得稅怎么申報呢?我應(yīng)該在所得稅哪一欄填寫小微企業(yè)享受的100萬利潤繳納2.5%的所得稅呢?
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2023-01-10
A企業(yè)所得稅季度納稅申報中季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是指的什么
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2019-07-15
2021年1月1日至2022年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬,計算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
老師好,我昨天申報所得稅:發(fā)現(xiàn)上個季度企業(yè)所得稅的利潤總額填寫錯了,應(yīng)該是-4000多,寫成4000多了,產(chǎn)生產(chǎn)生將近200多的稅額,還沒去交,這個問題怎么辦呢 而且我發(fā)現(xiàn)二季度那個企業(yè)所得稅沒有累計,都是當月的,也申報錯了
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2021-01-15
您好,我是小微企業(yè),按季度申報的,每次申報都沒有企業(yè)所得稅,現(xiàn)在年報的時候卻要交稅,請問是怎么回事呢?小微企業(yè)不管資產(chǎn)多少也是要交企業(yè)所得稅的嗎?沒有全免的嗎?
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2019-04-14
老師,你好!怎么確定公司是小型微利企業(yè)?我公司2019年的一季度的年應(yīng)納稅所得額-64961.29,二季度年應(yīng)納稅所得額:3203.64元,三季度年應(yīng)納稅所得額:-7371.37元,四季度年應(yīng)納稅所得額:-77351.16元,人數(shù)平均每月只有15人,資產(chǎn)總額也沒有超過1000萬元。那么這算小型微利企業(yè)嗎?謝謝!
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2020-05-10
18年年底申請高新成功后,在19年第一季申報企業(yè)所得稅這份減免所得稅優(yōu)惠明細表怎么填報呢
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2019-04-10
我公司是光伏發(fā)電企業(yè),利潤有兩塊,一塊是光塊發(fā)電,另一塊是存款利息。稅務(wù)局說光伏發(fā)電那塊利潤是免所得稅,但利息的要納稅。我想問下,季度年度申報企業(yè)所得稅時我要怎么分開申報?
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2018-01-29
1.彌補以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費用 11.59 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
公司是做軟件服務(wù)的,2017年第四季度開票100多萬,企業(yè)所得稅第四季度要交多少呢,之前都沒有交過,企業(yè)是2015年登記的,之前企業(yè)所得稅未登記
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2018-01-19