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小規(guī)模納稅人,本季度銷售額超過30萬,1%的增值稅率。請(qǐng)問減免的2%增值稅還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎?
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2020-10-15
購進(jìn)食品原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為5萬元,增值稅稅額為65000元,求它的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-30
小規(guī)模納稅人,本季度銷售額超過30萬,1%的增值稅率。請(qǐng)問減免的2%增值稅還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎?
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2020-10-15
增值稅 每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅嗎 如果只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)怎么辦
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2019-01-07
老師一般納稅人購材料收的普票,不交增值稅,開銷售普票要交增值稅是嗎?
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2021-08-24
季報(bào)增值稅小規(guī)模 開票沒達(dá)到起征點(diǎn) 也不用交增值稅 那需要交印花稅嗎
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2018-11-16
集體出售固定資產(chǎn)應(yīng)納增值稅 貸方不是應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額嗎?
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2018-11-16
小規(guī)模納稅人,9萬以下免交增值稅,這個(gè)免交的增值稅 計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”嗎?
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2019-01-12
請(qǐng)問老師 外購貨物用于公益捐贈(zèng)交增值稅嗎?什么時(shí)候公益不交增值稅呢?
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2019-10-01
去年應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額6728.74和未交增值稅余額7902.20對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不上,相差了1676 86。通過開票金額來算7902.20確實(shí)是12月份應(yīng)該繳納的增值稅金額,所以未交增值稅余額數(shù)據(jù)正確,那這樣的話,應(yīng)該通過怎樣的賬務(wù)處理,才能把轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目金額調(diào)整正確呢?
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2019-04-03
增值稅是銷售商品交銷項(xiàng)稅,那買進(jìn)商品,什么時(shí)候有應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額?這個(gè)就是借方?jīng)]有:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額!假如是增值稅專用發(fā)票!
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2017-04-24
我提問:1、關(guān)于在內(nèi)賬里,對(duì)于不真實(shí)交易的賬務(wù)處理,計(jì)提增值稅的分錄是? 2、內(nèi)賬里,銀行支付增值稅,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款
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2016-11-24
一般納稅人到月末 借 銷項(xiàng)稅額 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這兩個(gè)分錄都要做是不是 還是只做下面哪一個(gè)
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2016-12-31
個(gè)獨(dú)開增值稅專用發(fā)票16個(gè)點(diǎn)的,需要交增值稅嗎?
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2019-02-18
企業(yè)在賬面有增值稅留抵稅金 ,還可以交增值稅嗎?
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2019-06-15
已交稅金借方有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方也有余額,但是銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)稅額相減無余額,已交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額不管,還是哪錯(cuò)了,要怎樣處
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2019-09-07
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,14年8月銷售自己使用過的舊設(shè)箅取得不含稅收入60萬,該設(shè)備2011購進(jìn)取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)標(biāo)75萬元,已低扣進(jìn)項(xiàng)稅,則銷售此設(shè)備應(yīng)交增值稅是多少萬?
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2016-04-28
建筑行業(yè)在外地預(yù)繳增值稅,借方是應(yīng)交稅費(fèi)~預(yù)交增值稅,貸方銀行存款嗎?
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2020-04-24
一般納稅人 增值稅可以直接 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款嗎
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2022-04-08
老師,增值稅減免2000賬上掛了7000,銀行實(shí)際交的是5000,2000的未交增值稅怎么平呀?
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2020-07-31