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老師想問(wèn)下物業(yè)服務(wù)是否在營(yíng)改增后差額征收增值稅的范圍
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2019-05-28
老師我們是小規(guī)模納稅人民辦非企業(yè)不收增值稅,季度超過(guò)45萬(wàn)也沒(méi)有收,是不是年終以后也不會(huì)收,后期會(huì)不會(huì)征收
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2022-03-24
我區(qū)經(jīng)濟(jì)普查單位清查工作已進(jìn)入關(guān)鍵階段,請(qǐng)尚未進(jìn)行清查登記的單位和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶派人攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章于10月31日前,到經(jīng)濟(jì)普查清查登記受理點(diǎn)進(jìn)行申報(bào)。對(duì)逾期未清查登記的,將依據(jù)《企業(yè)統(tǒng)計(jì)信用管理辦法》納入統(tǒng)計(jì)信用異常企業(yè)名單 老師 請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)申報(bào)的時(shí)候需要填寫(xiě)哪些資料額
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2018-10-29
個(gè)體戶沒(méi)有賬,核定征收,如何確定增值稅月銷(xiāo)售額10萬(wàn)以內(nèi)?
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2019-07-08
定額征收 核定征收 定期定額這幾個(gè)有什么區(qū)別?那個(gè)對(duì)個(gè)體戶比較好?所得稅和增值稅都怎么計(jì)算?季度超過(guò)30萬(wàn)要怎么算增值稅和所得稅?
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2019-08-21
老師核定征收的話對(duì)于小規(guī)模的話只要在10萬(wàn)之內(nèi)就不用交增值稅和企業(yè)所得稅了是嗎
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2020-03-12
一般納稅人核定征收取得苗圃發(fā)票,對(duì)方是免稅企業(yè),自產(chǎn)自銷(xiāo)的,取得的票可以抵增值稅嗎
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2019-03-19
該被投資單位當(dāng)前屬期已認(rèn)定為當(dāng)期定額征收,請(qǐng)通過(guò)核心征管的定期定額申報(bào)表進(jìn)行申報(bào)
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2019-10-16
公司核定征收,但是開(kāi)票金額大于了核定稅額,怎么繳稅 增值稅
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2017-03-09
老師!我想請(qǐng)教下單位法人每月加油的發(fā)票!要入賬一什么形式入賬合適呢?報(bào)銷(xiāo)還是直接進(jìn)管理費(fèi)用?
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2019-06-12
老師您好:稅控盤(pán)年費(fèi)280會(huì)計(jì)分錄一般納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 這個(gè)分錄里,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?
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2020-05-27
如何理解內(nèi)部往來(lái)”科目應(yīng)避免主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)“內(nèi)部往來(lái)”科目核定征收占用費(fèi),造成企業(yè)額外的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān) 呢?
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2018-05-06
老師,問(wèn)下小微企業(yè),核定征收,2018年企業(yè)所得稅也要調(diào)增調(diào)減嗎?
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2019-04-17
疫情退回的社保分錄,怎么做? 是借銀行存款,貸管理費(fèi)用—社保,還是營(yíng)業(yè)外收入?
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2020-04-07
請(qǐng)問(wèn)老師,新公司銀行賬戶沒(méi)進(jìn)過(guò)款,但股東個(gè)人前期支付了房租,辦公用品,差旅,招待費(fèi),工資等,這些支付能算作實(shí)收資本嗎?后可以用于報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用嗎?分錄可以是借:現(xiàn)金,貸:實(shí)收資本,借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:現(xiàn)金。?
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2019-11-07
法人,股東往公戶里存了錢(qián),那如果用這部分錢(qián)買(mǎi)了財(cái)務(wù)軟件,是做借:銀行存款 貸:實(shí)收資本——XX,借:管理費(fèi)用——軟件 貸:銀行存款,對(duì)么?
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2020-01-15
老師,員工購(gòu)商業(yè)保險(xiǎn)返還是借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是貸管理費(fèi)用/福利
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2020-08-04
按照法律規(guī)定或者合同約定,兩個(gè)或兩個(gè)以上非房地產(chǎn)企業(yè)合并為一個(gè)企業(yè),且原企業(yè)投資主體存續(xù)的,對(duì)原企業(yè)將房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移、變更到合并后的企業(yè),暫不征土地增值稅。 原企業(yè)投資主體存續(xù)是啥意思呀?合并之前已經(jīng)征了?
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2023-04-23
【例3-34】某公司為增值稅一般納稅人,初次購(gòu)買(mǎi)數(shù)臺(tái)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為38000元,增值稅稅額為4940元,價(jià)款和稅款以銀行存款支付。該公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: (1)取得設(shè)備,支付價(jià)款和稅款時(shí): 借:固定資產(chǎn) 42940 貸:銀行存款 42940 (2)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)42940 貸:管理費(fèi)用 42940 這個(gè)例題取得設(shè)備時(shí)為啥記錄固定資產(chǎn)?抵減增值稅時(shí)價(jià)款和稅款都沖減管理費(fèi),還要進(jìn)行折舊嗎?在現(xiàn)實(shí)賬務(wù)處理時(shí)直接沖減管理費(fèi)用對(duì)嗎?
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2019-12-05
(三)增值稅的起征點(diǎn)1.小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額不超過(guò)3萬(wàn)元(含3萬(wàn)元)的,免征增值稅。2.按次納稅的,為每次(日)銷(xiāo)售額300~500元?!咀⒁狻吭鲋刀惖钠鹫鼽c(diǎn)只適用于個(gè)人(個(gè)體工商戶)。這段話怎么理解?
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2017-12-08