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老師,今年4月份新開始的服務行業(yè)增值稅加計扣除10%政策,做賬的時候怎么做賬? 借:應交稅費—增值稅加計抵減? 1萬元   貸:其他收益? 1萬元   實際抵減:   借:應交稅費—應交增值稅(增值稅加計抵減)? 0.5萬元   貸:應交稅費—增值稅加計抵減? 0.5萬元 這個借貸正確嗎?
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2019-10-15
在7月份多認證稅額5元, 當時分錄: 銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應交稅費 - 增值稅 - 銷項稅額 5660.38 貸:應交稅費 - 增值稅 - 進項稅額 87.41 應交稅費 - 增值稅 - 進項稅加計抵減額 8.74 應交稅費 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 55 7月多認證稅額5元其實是應該在9月份的應交稅費 - 增-進項稅額 5何沖紅
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2019-10-23
本月有稅款用購買金稅盤時分錄怎么做 比如 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 10 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 8
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2019-07-02
老師好,問,關(guān)于專用發(fā)票,借方,應交稅金-應交增值稅-進項稅 還有貸方的,貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅 這兩個不懂?
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2020-08-02
想知道2017年全年應交和已交的增值稅,是不是可以到科目余額表的應交稅費——未交增值稅的貸方和借方分別查看?
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2018-04-13
小規(guī)模納稅人做完稅控盤遞減科目后,是不是還需做,借,應交稅費應交增值稅 貸,應交稅費應交增值稅減免稅額
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2020-04-14
轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅科目,公路施工企業(yè)可以用嗎?看到有人說建筑企業(yè)這兩個科目不用,可以封存
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2019-08-05
我們12月份收到供應商開來的材料增值稅發(fā)票,1月份做了帳,也抵抗了,之后供應商發(fā)現(xiàn)開錯了,要開紅字給我們,那我們原材料那邊做紅字沖銷,已經(jīng)抵扣的是不是做:借:應交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅,對嗎
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2020-02-05
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人,做廣告行業(yè),平時開票內(nèi)容是會展服務費、海報制作費等,現(xiàn)在我做收入分錄是:1、借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅-銷項稅額;繳稅時分錄是:借:應交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款。我現(xiàn)在看到以前會計做的是2、:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--未交增值稅;繳稅的分錄是:借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款。 我的問題是:我現(xiàn)在應該用那個分錄做比較合適?如查用第2個分錄,我已經(jīng)做了從去年12月到5月份賬了,還須要調(diào)整么?請指教
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2020-06-11
小規(guī)模單位,產(chǎn)生業(yè)務收入和增值稅,增值稅應該怎么記錄,例如:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-?
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2017-03-22
如果公司以前一直未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn),每個月都是直接繳納增值稅時借:應交稅費~未交增值稅貸:銀行存款這樣可以嗎
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2018-09-16
附加稅是根據(jù)每個月交的增值稅為計稅依據(jù),后面發(fā)生了前面的增值稅紅沖,增值稅變少了,之前交了的附加稅退嗎?
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2020-02-19
老師 我之前增值稅有留抵 上個月銷項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 留抵的金額怎么做分錄 不做的話我的未交增值稅稅額不對
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2020-01-09
小規(guī)模納稅人是一個季度申報一次增值稅,那本月應該繳納的增值稅可以通過應交稅金~未交增值稅這個科目來核算?
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2019-06-16
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎,等到月初繳納增值稅做借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款,可以嗎?
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2020-03-15
就是購置汽車,怎么把增值稅記在固定資產(chǎn)里,把車輛購置稅計入應交稅金-應交增值稅-進項稅?增值稅不是可以抵扣嗎
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2019-05-31
每個月末都會結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,那購買增值稅稅控盤全都抵扣做的“應交增值稅——減免稅款”是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
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2020-04-16
銷售活動房是交增值稅還是交營業(yè)稅?
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2017-06-18
應交稅費應交增值稅進項稅額,記哪方
1/2061
2020-04-21
應交稅費-未交增值稅現(xiàn)金流量放哪里
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2018-02-06