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2019.1-3月預(yù)繳了企業(yè)所得稅6351.31怎么做帳,怎么計(jì)提怎么做會(huì)計(jì)分錄,次月我繳納了剩余未交企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-04-11
在17年的匯算清繳里面調(diào)增公司費(fèi)用扣除,交了6千的企業(yè)所得稅。沒有調(diào)賬,這個(gè)6千的企業(yè)所得稅該如何做分錄啊?
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2018-06-11
2019年購(gòu)入的原材料和勞務(wù)費(fèi)至2020年5月多都沒有收到發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么做賬
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2020-07-12
老師,我們是小規(guī)模公司,2021的利潤(rùn)總額是1036321.39元,該交多少企業(yè)所得稅??要想把企業(yè)所得稅控制在5000元內(nèi),需要多少成本票?
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2021-12-27
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)及合伙企業(yè)分配給投資者股利為繳納個(gè)人所得稅后分配項(xiàng)目,投資者收到后要不要再交個(gè)人所得稅?
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2019-05-04
老師21年第四季度有交企業(yè)所得稅,但是22年把那張發(fā)票沖紅了,這個(gè)已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅如何才能申請(qǐng)退稅呢?
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2022-04-09
老師,收到退回2020年企業(yè)所得稅,沒有以前年度損益,怎么做分錄呢? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 下一筆怎么做
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2021-07-14
老師,請(qǐng)問一下您,小規(guī)模納稅人,到年底了怎么看才知道要交企業(yè)所得稅,開票出去多少才叫企業(yè)所得稅呢?要怎么算呢?
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2019-12-19
做紙箱生產(chǎn)及銷售的公司,請(qǐng)問如何可以降低企業(yè)所得稅?稅局要求我司按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*3.5%*25%為交企業(yè)所得稅的標(biāo)準(zhǔn)
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2016-05-19
企業(yè)所得稅是總利潤(rùn)的百分之二十五吧?如果有建安收入虧損,銷售收入盈利,總利潤(rùn)是虧損的,用不用交企業(yè)所得稅呢?
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2017-08-14
企業(yè)所得稅去年的虧損,是不是要把去年的年報(bào)報(bào)了才可以,我沒有報(bào)去年的企業(yè)所得稅,就申報(bào)交稅了,這個(gè)怎么辦?
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2019-04-17
9. 2018年10月,甲公司以300萬元購(gòu)買了某種金融資產(chǎn),并將其作為交易性金融資產(chǎn)核算。當(dāng)年12月31日,該金融資產(chǎn)的公允價(jià)值為340萬元; 2019年,甲公司持續(xù)持有該金融資產(chǎn),12月31日該金融資產(chǎn)的公允價(jià)值為290萬元。2020年1月,甲公司將該金融資產(chǎn)以280萬元價(jià)格出售。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,寫出甲公司購(gòu)買、出售該金融資產(chǎn)的會(huì)計(jì)處理,以及在資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)于公允價(jià)值變動(dòng)、確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債的相關(guān)處理。
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2021-12-19
老師:你好,我公司清理了固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)分錄如下: 1、借方:固定資產(chǎn)清理:576603.96 借方:累計(jì)折舊:38440.29 貸方:固定資產(chǎn):615044.25 2、借方:現(xiàn)金:550000 貸方:固定資產(chǎn)清理:486725.66 貸方:應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)63274.34 3、借方:營(yíng)業(yè)外支出:89878.30 貸方:固定資產(chǎn)清理:89878.0 增值稅已補(bǔ)交,稅務(wù)局讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢,會(huì)計(jì)分錄我該怎么做
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2022-03-07
公司是分公司,因?yàn)闆]有跨市,所以企業(yè)所得稅是全部由總公司繳納,那我分公司當(dāng)時(shí)計(jì)提過企業(yè)所得稅,該稅已經(jīng)由總公司繳納了,那分公司賬上掛的贏交稅費(fèi)企業(yè)所得稅科目怎么平呢?
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2019-03-07
企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅
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2019-09-23
我還想問一下,我們匯算清繳的時(shí)候退稅了,我分錄是這樣寫的,借,銀行存款,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅。結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅,貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這樣對(duì)嗎?
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2022-04-06
老師 加入企業(yè)第一季度有30萬的利潤(rùn)交納所得稅了 第二季度利潤(rùn)低于30萬 怎么申報(bào)呢, 企業(yè)所得稅是季度申報(bào) 但是不是交納 只有匯算清繳后才真正的交納對(duì)嗎
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2019-04-30
老師,2020年第二季度企業(yè)所得稅季報(bào)填錯(cuò)了,但是是沒有稅款的,過了申報(bào)期,可以直接在電子稅務(wù)局官網(wǎng)上作廢,重新填寫嗎?謝謝
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2020-07-24
老師您好,請(qǐng)問,我公司瓶A準(zhǔn)備用一個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估作價(jià)1000萬投入另一個(gè)企業(yè)B,占B公司股份51%,假如已經(jīng)辦理好了工商變更,這1000萬A公司的財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理,是否這1000萬繳納企業(yè)所得稅,在企業(yè)所得稅稅年報(bào)上這1000萬怎么處理?這1000萬的入賬依據(jù)是什么? 對(duì)B公司,這1000萬的入賬依據(jù)是?后續(xù)財(cái)務(wù)稅務(wù)上怎么處理?企業(yè)所得稅年報(bào)怎么處理?
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2019-08-15
老師好,我第一季度的賬剛做好,提示有利潤(rùn),需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?我的企業(yè)所得稅年報(bào)還沒做,是不是無法累計(jì)那個(gè)虧損了呀?這個(gè)季度該交稅了是嗎?
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2022-04-15