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企業(yè)收到一筆政府補(bǔ)助的款,收到時借銀行存款,貸遞延收益,現(xiàn)在能沖本期的管理費(fèi)用嗎
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2018-10-08
工會經(jīng)費(fèi)計提時: 借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付工資-工會經(jīng)費(fèi) 繳款時: 借:應(yīng)付工資-工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 收到工會返還時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)付工資-工會經(jīng)費(fèi) 老師,這么做對嗎
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2022-03-10
老師,我們公司公戶收到退社保工傷費(fèi) 我會計分錄 借:銀行存款  貸:管理費(fèi)用-社保  行嗎 還是說紅字的  借:管理費(fèi)用 -00            貸:銀行存款 -00
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2019-07-10
老師,去年11月交半年房租,交的是12月到今年5月份的,當(dāng)時會計科目用的是,借:管理費(fèi)用-房租,貸:銀行存款,一直沒有攤銷,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào),怎么攤銷?
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2021-04-28
你好老師,就是我們公司購買的一個車子保險費(fèi)用,這個怎么做分錄呢, 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2021-06-15
昨日辭退員工,已經(jīng)付了工資,員工并要求購買一月份社保。社保費(fèi)用已經(jīng)扣除。未做一月工資計提會計憑證如何做?借: 管理費(fèi)用-員工工資貸:銀行存款還有一個社保費(fèi)用(員工繳納部分)
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2019-01-17
老師這個是 借:無形資產(chǎn) 6000 貸:銀行存款 6000 攤銷是 借,管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷 500 貸:無形資產(chǎn)500可以嗎?
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2019-12-16
老師要做兩筆分錄嗎?借庫存現(xiàn)金5000,貸銀行存款5000。借管理費(fèi)用2000,貸庫存現(xiàn)金2000,對嗎?
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2017-12-04
公司貸款買車,每月支付利息,利息需要計提嗎?還是直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款。另外,這個利息需要稅前扣除嗎?
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2021-07-23
老師,我12月付了款,2月收的發(fā)票,12月做的借管理費(fèi)用,貸銀行存款。是不是2月收到發(fā)票沖銷,沖銷是紅字一樣么分錄是嗎? 然后重新做是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款是嗎?
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2020-04-17
房租已付,發(fā)票下個月收回,會計分錄可以借:管理費(fèi)用貸:銀行存款嗎
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2017-12-01
之前都是用銀行存款交的租金,然后后面是要拆遷,房主協(xié)議補(bǔ)償了一4個月的租金,直接抵水電租金要怎么記賬?租金跟水電費(fèi)我都是先計提借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付,然后下月借應(yīng)付貸銀行存款的現(xiàn)在這樣直接抵扣的是要怎么記賬?抵扣完了還有欠款要交的跟之前的兩個月押金一起抵扣了,這些是怎么記賬的,把這筆補(bǔ)償金要怎么做賬?
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2018-08-20
老師,您好,公司房開公司,有飯?zhí)茫瑳]發(fā)票,并且金額不小,一個月好幾萬,以前會計都是做一次筆分錄直接入借管理費(fèi)用,貸,銀行存款,并且不入工資計算個稅,公司逢年過節(jié),都是直接現(xiàn)金發(fā)方放,500以上一個,員工50左右,也是直接入管理費(fèi)用,貸銀行存款,不計個稅,平時領(lǐng)導(dǎo)報銷汽車加油,每人1500元每月,也不拼入工資計算個稅,這算偷稅漏稅因?yàn)閱?/span>
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2020-07-25
向你請教一個問題,我公司向銀行借100萬元,每月還款8300元連本帶息,老板要求還款做費(fèi)用,我當(dāng)時做的借:銀行存款100萬貸長期借款100萬 我每月還款做的是:借管理費(fèi)用8300元貸銀行存款8300元,請問這個長期借款總有100萬怎么體現(xiàn)還了多少呢?
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2019-06-03
單位買投標(biāo)書200元,用銀行存款直接付的,可以做借管理費(fèi)用貸銀行存款,還是需要用應(yīng)付賬款過渡一下
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2022-03-24
印花稅是不是可以不計提,在每月支付時做分錄:借:管理費(fèi)用--印花稅 貸:銀行存款 ??
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2018-09-10
借.管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100.借管理費(fèi)用-水電費(fèi)100.借管理費(fèi)用-通訊費(fèi)100.貸:銀行存款300.這樣可以嗎?
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2019-07-23
建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人收取的管理費(fèi)用稅率是多少?
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2021-10-11
老師,我有份合同是6000的!但是她們給我開了3000我先付他3000,以后再給我開3000我再付他,那做賬是不是要分開的!是借:管理費(fèi)用6000貸:銀行存款3000其他應(yīng)付3000還是做2比3000
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2019-09-11
老師,請問一下,我做的內(nèi)賬,比如六月份的報表工資我之前做的都是借:管理費(fèi)用—工資,貸:銀行存款 是做的6月份銀行出去的工資費(fèi)用,實(shí)際上 工資是五月份的工資,工資是次月15號發(fā),現(xiàn)在我要計提,調(diào)整過來我應(yīng)該怎么寫分錄?
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2019-07-18