
這個月繳了2017年度殘保金~直接借管理費用-其它管理費,貸銀行存款。。。還是借管理費用,貸其他應(yīng)付款-殘保金,再借其他應(yīng)付款-殘保金,貸銀行存款
答: 借:管理費用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款-殘保金 繳納時 借:其他應(yīng)付款-殘保金 貸:銀行存款
老師,我有份合同是6000的!但是她們給我開了3000我先付他3000,以后再給我開3000我再付他,那做賬是不是要分開的!是借:管理費用6000貸:銀行存款3000其他應(yīng)付3000還是做2比3000
答: 你好,你這種情況應(yīng)該按開票金額做賬,開了發(fā)票再入賬,如果發(fā)票沒給你就不要入賬。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)發(fā)生其他各種應(yīng)付、暫收款項時候。借:管理費用貸:其他應(yīng)付款老師,為什么借方是 增加管理費用 ?不是應(yīng)該借銀行存款,貸記其他應(yīng)付款嗎
答: 您好,因為這個是計提的,而不是支付的

