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借:應(yīng)付職工薪酬——股權(quán)支付 3600 管理費用 200 貸:銀行存款 3800 如果銀行存款小于應(yīng)付職工薪酬,差額應(yīng)該記到哪里?
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2021-06-30
請問老師 有個確認(rèn)不會退回來的保證金嘛?現(xiàn)在是能開專票?但票不在我這我不知道按幾個點開給我們的?我能入賬時?直接做?借:管理費用-保證金?貸:銀行存款??這個日后給我票了再去修改以前錄入的可以嗎
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2020-06-29
老師,我們2020年計提了2019年的獎金,并且在2020年已經(jīng)發(fā)放,當(dāng)時計提時:借:管理費用-獎金 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎金,支付時:借:應(yīng)付職工薪酬-獎金 貸:銀行存款,現(xiàn)在想在2020年12月的賬上,計提2020年的獎金,這樣行嗎?一年內(nèi)能計提兩次獎金嗎?
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2021-01-14
1月份基本上只有管理費用 經(jīng)營支出 和其他支出 為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候本年盈余是負(fù)數(shù) 我的銀行存款賬戶,現(xiàn)金都還有錢 為什么本年盈余結(jié)轉(zhuǎn)還是負(fù)數(shù) 是煙農(nóng)合作社 小規(guī)模
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2017-05-19
我們公司租了一整層辦公房,一部分出租收租金45萬,借給老板個人買東西專門設(shè)了個其它應(yīng)付款購私人設(shè)備不是公司設(shè)備,那我憑證是借銀行存款45 借紅字管理費用房租45,咋做憑證才能提現(xiàn)這是收的房租借老板個人購設(shè)備
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2021-12-13
老師,請問有一筆去年的賬務(wù),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 ,然后發(fā)現(xiàn)入錯賬了,應(yīng)該是入管理費用的,跨年結(jié)賬了的,遮蓋怎么處理呢?
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2022-03-17
支付一年房租 是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借 管理費用 貸 預(yù)付賬款嗎
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2019-08-30
老師,我們?nèi)ツ旮鶕?jù)付款回單,做了一筆憑證,借:管理費用,貸銀行存款,,當(dāng)時沒有開發(fā)票,現(xiàn)在跨年了,發(fā)票開回來了,發(fā)票應(yīng)該怎么入賬(已經(jīng)入了費用了),還是把2021.4.1號開的發(fā)票,粘貼到去年的記賬憑證后面,還是應(yīng)該怎么做,發(fā)票金額和付款金額一樣
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2021-05-08
老師,之前我是的銀行手續(xù)費直接計入管理費用了,但這次我收到了專票,這個要怎么做賬呢
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2019-10-14
老師,租辦公室按月交,2月交1、2月份的租金,借:管理費用-租賃費 貸:銀行存款嗎?需要計提?
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2020-04-15
老師,問下,六月份前的制造費用,管理費用,在六月份用銀行存款支付,之前都沒有收入,這個賬務(wù)怎么處理?還有報表
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2020-07-07
調(diào)整上個月的一筆費用憑證,是要做一筆紅沖嗎,比如原憑證借:管理費用,貸:銀行存款,要在本月調(diào)整,是要把之前那筆借貸相反方向調(diào)整,再重新做一筆正確的分錄?
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2022-02-19
老師,您好,新成立的公司,辦理基本戶,老板存了1000元進去,扣掉辦理費用150元,里面還有850元 可以這樣做賬嗎? 借:銀行存款1000 貸:實收資本1000 借:管理費用--開辦費150 貸:銀行存款150 正確的做法是什么那?望詳解。
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2016-12-09
我司是咨詢服務(wù)行業(yè) ,現(xiàn)在暫估入庫很多,這些可以用什么相關(guān)的發(fā)票來沖抵?人工、水電、房租、餐飲、辦公費、快遞費、交通費、油費等都計入了管理費用損益類科目
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2018-01-18
老師要做兩筆分錄嗎?借庫存現(xiàn)金5000,貸銀行存款5000。借管理費用2000,貸庫存現(xiàn)金2000,對嗎?
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2017-12-04
老師這個是 借:無形資產(chǎn) 6000 貸:銀行存款 6000 攤銷是 借,管理費用-無形資產(chǎn)攤銷 500 貸:無形資產(chǎn)500可以嗎?
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2019-12-16
企業(yè)收到一筆政府補助的款,收到時借銀行存款,貸遞延收益,現(xiàn)在能沖本期的管理費用嗎
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2018-10-08
滴滴打車183.61.實付183,這個差額放什么科目?整個做賬科目是:借管理費用182.73 應(yīng)交稅費0.88 差額入什么科目?貸:銀行存款183
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2021-11-08
你好老師,就是我們公司購買的一個車子保險費用,這個怎么做分錄呢, 借:管理費用辦公費 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2021-06-15
工會經(jīng)費計提時: 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付工資-工會經(jīng)費 繳款時: 借:應(yīng)付工資-工會經(jīng)費 貸:銀行存款 收到工會返還時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)付工資-工會經(jīng)費 老師,這么做對嗎
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2022-03-10
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