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老師,請(qǐng)問(wèn)初級(jí)會(huì)計(jì),按照2019年新大綱。 交易性金融資產(chǎn)的取得,支付價(jià)款中包含了已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或 已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息, 還單獨(dú)作為應(yīng)收項(xiàng)目么?不夠成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額?
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2018-12-17
是建安行業(yè),在經(jīng)營(yíng)地預(yù)交稅款,當(dāng)月開(kāi)票已預(yù)交稅款,但是在申報(bào)填增值稅報(bào)表是忘填,這個(gè)項(xiàng)目所產(chǎn)生的增值稅已全部在當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)納稅,那在以后月份,這比稅款再怎么入賬?是否還可以抵扣其他項(xiàng)目的增值稅
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2017-04-02
老師我們上個(gè)月作廢了一張跨月發(fā)票,已經(jīng)交了兩萬(wàn)稅款,作廢的當(dāng)月沒(méi)有其他的抵扣,這個(gè)月就抵扣了,上個(gè)月賬上就有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方20000元。這個(gè)月我做賬是不是這種做。借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000,貸-應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅20000
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2023-12-06
老師,建筑業(yè)異地施工,收到預(yù)收款10萬(wàn)元,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,已完成異地預(yù)交各種稅款(其中增值稅1834.86),我們已開(kāi)發(fā)票為確認(rèn)收入時(shí)點(diǎn)。那我現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)分錄 那天有個(gè)老師讓我倒擠,做分錄借:銀行存款10萬(wàn) 貸:預(yù)收賬款98165.14 應(yīng)交稅費(fèi)1834.86,這樣,期末增值稅余額不能體現(xiàn)我預(yù)交了呀
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2022-01-10
老師好,月底購(gòu)進(jìn)原材料一批不含稅10萬(wàn),稅額1.3萬(wàn),材料已驗(yàn)收入入庫(kù),款未付,發(fā)票已收到,但不打算抵扣,我做的分錄是:借:原材料10 應(yīng)交稅稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1.3 貸:應(yīng)付賬款11.3 為何不對(duì)?會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)小于實(shí)際繳納的稅款,所以錯(cuò)了嗎?
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2023-03-15
第一圖是所屬期是7月,于8月申報(bào)時(shí)已交稅。第二張圖所屬期是8月,想問(wèn)的是在8月所屬期內(nèi)第25行有數(shù)據(jù)正好所屬期是7月應(yīng)交的稅,這筆稅款在8月申報(bào)期內(nèi)已經(jīng)申報(bào)且交稅。那么在所屬期為8月,申報(bào)期為9月的現(xiàn)在,這樣正常嗎?不理解這些邏輯關(guān)系,指導(dǎo)
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2018-09-11
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷(xiāo)售退回,發(fā)出商品時(shí)增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)。 這里的確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)是說(shuō),在銷(xiāo)售退回時(shí)不借記應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
現(xiàn)在工程勞務(wù)公司的,小規(guī)模的2019年1月開(kāi)了一百多萬(wàn)發(fā)票,稅沒(méi)有交,現(xiàn)在又要開(kāi)30萬(wàn),我想問(wèn):工程不是要預(yù)交稅了嗎?之前開(kāi)的沒(méi)有預(yù)交,已經(jīng)開(kāi)了票,那現(xiàn)在還能開(kāi)嗎?還是現(xiàn)在先預(yù)交稅才開(kāi)?還有就是,1月份的沒(méi)有交,現(xiàn)在的能預(yù)交嗎?
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2019-03-08
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)出的發(fā)票,也沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)票,是不是收入成本報(bào)表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷(xiāo)項(xiàng)票,原本是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,但是財(cái)務(wù)軟件之前會(huì)計(jì)設(shè)置的3級(jí)科目,應(yīng)該選應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~應(yīng)交稅金嗎?
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2021-03-23
請(qǐng)問(wèn),比如利潤(rùn)200萬(wàn),增值稅16%,交32萬(wàn),附加費(fèi)(7%+3%+2%=12%哇?)12%,交3.84萬(wàn),剩余164萬(wàn),再交所得稅25%,交41萬(wàn),剩余123萬(wàn)。費(fèi)用我已經(jīng)做不出來(lái)了,在不影響凈利潤(rùn)的情況下,可不可以給員工多發(fā)點(diǎn)工資呢?但是多發(fā)工資又涉及交個(gè)稅。那么交個(gè)稅和企業(yè)交稅哪個(gè)劃算些呢?
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2018-12-18
現(xiàn)社保局要求事業(yè)單位都需交社保,從2014年10月開(kāi)始補(bǔ)交保險(xiǎn),保險(xiǎn)可抵個(gè)稅,同時(shí)社保退還2008年-2014年已交社保部分,那補(bǔ)交部分需作為收入交個(gè)稅嗎?(08年該保險(xiǎn)雖作為抵扣項(xiàng),但當(dāng)時(shí)收入本身就達(dá)不到計(jì)稅基礎(chǔ))
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2017-03-02
小規(guī)模納稅人,每次代開(kāi)發(fā)票時(shí),金額大時(shí)也交城建稅,現(xiàn)在我報(bào)稅了,把已交的城建稅額也填上了,但是出現(xiàn)了城建稅有個(gè)負(fù)數(shù),合計(jì)是277.41,加上那個(gè)負(fù)數(shù)是430.11,現(xiàn)在要交稅了出現(xiàn)稅額是430.11,那不應(yīng)該交277.2嗎,那個(gè)負(fù)數(shù)不是多交的嗎?
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2019-04-05
老師:一一般納稅人,就是6月份銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個(gè)帳我做6月份,還是7月份, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說(shuō)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1430 元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
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2021-07-08
我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人,借原材料借應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅是不是年底還有交應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模模增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)到已交稅費(fèi)里?那資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里應(yīng)付職工薪酬期末余額應(yīng)付職工薪酬怎么紅字負(fù)數(shù)了?還有應(yīng)交稅費(fèi)也是紅字的
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2020-01-12
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)出的發(fā)票,也沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)票,是不是收入成本報(bào)表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷(xiāo)項(xiàng)票,原本是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,但是財(cái)務(wù)軟件之前會(huì)計(jì)設(shè)置的3級(jí)科目,應(yīng)該選應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~應(yīng)交稅金嗎?
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2021-03-23
老師,我們發(fā)放1月工資時(shí)有6個(gè)人需要交個(gè)稅,交稅總額是254元,2月份的工資累計(jì)后只有5個(gè)人可以交個(gè)稅啦,其中有1個(gè)人單看1月交個(gè)稅,2月累計(jì)看不需要交啦,但是1月已經(jīng)給他扣掉了,那他1月交的個(gè)稅會(huì)在2月所屬期申報(bào)系統(tǒng)我們要交的稅額中扣掉嗎
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2020-02-19
老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬(wàn)多,轉(zhuǎn)出收益時(shí)用資產(chǎn)處置損益還是營(yíng)業(yè)外收λ?增值稅按處置價(jià)計(jì)提嗎,它是18年5月前所購(gòu)資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅己入賬,在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目中未抵扣,應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
老師 我們公司辦公室是租的 而且木有發(fā)票 也就是說(shuō)公賬木有做 因?yàn)槿〉檬鞘論?jù) 不是發(fā)票的 那報(bào)印花稅 那個(gè)財(cái)產(chǎn)租賃合同怎么報(bào)? 然后資金沒(méi)到位 那個(gè)資金賬簿的稅是不是不用報(bào)???
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2018-01-04
老師,我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目。理論上收取92的成本票,材料和人工的比例分別是62%和30%。我有個(gè)問(wèn)題就是,如果我讓工人自己去稅所代開(kāi)發(fā)票(搬運(yùn)費(fèi),打雜費(fèi)之類(lèi)),會(huì)影響我材料和人工的比例嘛?
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2020-03-21
你好,我想咨詢下比如我們一個(gè)月的開(kāi)票額度是6萬(wàn),現(xiàn)在加上作廢的頁(yè)面上面顯示稅總計(jì)是7萬(wàn)多,但是作廢的金額加在一起是2萬(wàn)多,我想知道這是算超了那個(gè)6萬(wàn)的開(kāi)票額度了嗎
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2024-05-24