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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)購買原材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額30萬元 (2)支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額0.35萬元 (3)購入設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額2萬元,以銀行存款支付,設(shè)備投入使用 (4)銷售產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票上著名的增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)50萬元 (5)銷售產(chǎn)品一批開具的增值稅普通發(fā)票上注明的增值稅稅額0.85萬元 (6)上月無留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額 要求:計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅額
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2022-05-12
老師您好!請(qǐng)問本期進(jìn)項(xiàng)大于銷,不需作賬務(wù)處理,次月申報(bào)表會(huì)顯示有留抵稅額,賬務(wù)上要將留抵作轉(zhuǎn)出處理,分錄。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),若有應(yīng)交末交增值稅,則借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。對(duì)嗎?謝謝!
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2019-10-21
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期初余額3萬,本期銷項(xiàng)4萬,進(jìn)項(xiàng)7萬,還余下留底6萬。 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報(bào)表上面的留底不一致。這樣做是不是錯(cuò)了?
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2022-04-02
請(qǐng)問一下,稅控服務(wù)費(fèi)購買時(shí)(借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)結(jié)轉(zhuǎn)(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅)貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))),那么用于抵扣時(shí)的分錄怎么做?可以直接這樣做嗎(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅))
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2019-09-04
老師您好,11月底,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方余26000多,12月份初又認(rèn)證了一部分進(jìn)項(xiàng)稅額,但是還是需要繳納3000多的增值稅, 我做的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000,交稅了,未交增值稅3000沒了,又是余26000多,這樣不對(duì)吧,應(yīng)該未交增值稅余額是0吧,謝謝老師
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2021-12-14
老師您好,我想請(qǐng)教一下增值稅的問題。如果“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”是借方余額,是由于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)導(dǎo)致的,需要做分錄“借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) ”嗎?還是由于多預(yù)繳稅款形成的“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”的借方余額才需要做這筆分錄?
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2019-11-21
小規(guī)模納稅人代開專票,增值稅交過了,附加稅計(jì)稅依據(jù)=自開普票增值稅+代開專票增值稅,對(duì)不對(duì)?
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2018-10-12
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填
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2019-09-18
那現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅是負(fù)數(shù),不用交增值稅,那這個(gè)負(fù)數(shù)怎么辦,一直放著?
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2019-04-09
計(jì)提增值稅附加稅,計(jì)稅依據(jù)按本月實(shí)際繳納的增值稅嗎?還是本月增值稅的銷項(xiàng)稅額為計(jì)稅依據(jù)
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2017-05-20
老師,當(dāng)月繳納增值稅還要進(jìn)已交稅金科目嗎?可以直接借應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸銀行存款 嗎?
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2022-01-07
合同上3個(gè)點(diǎn)增值稅,實(shí)際開了l個(gè)點(diǎn)增值稅,客戶直接扣除2個(gè)點(diǎn)增值稅,少收2個(gè)點(diǎn)怎樣做分錄?
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2022-01-05
請(qǐng)問我現(xiàn)在有總的銷售收入,可抵扣的增值稅,企業(yè)增值稅率,如何計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅?感謝?。?!
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2019-09-03
銀行存款支付增值稅時(shí),借方是記應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(已交)還是應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(未交),兩者什么區(qū)別
1/2012
2019-12-09
請(qǐng)問下就是增值稅減免部分,我是直接走應(yīng)交稅費(fèi)增值稅還是直接走減免稅,減免稅沒有增值稅。
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2020-04-08
別人開的增值稅發(fā)票(如采購增值稅發(fā)票等)能不能抵消小規(guī)模納稅人開的增值稅發(fā)票所交的稅
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2019-03-30
老師請(qǐng)問 增值稅納稅申報(bào)時(shí) 出現(xiàn)增值稅小規(guī)模和增值稅小規(guī)模(一表申報(bào))兩個(gè) 如何選擇 有何不同
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2019-07-11
老師我們是小規(guī)模酒店,下面這張表寫增值稅分錄及結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅金,如何填寫增值稅納稅申報(bào)表
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2020-07-03
老師,前任會(huì)計(jì)把繳納增值稅放在已交增值稅——已交稅金科目了,我現(xiàn)在怎么調(diào)整到未交增值稅科目?
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2023-05-23
有在的跟我說下印花稅和增值稅怎么計(jì)算,其中三稅合計(jì)按增值稅計(jì)算(增值稅9147.32元,抵扣后8833.08元)
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2015-10-12