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轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方,期末結(jié)轉(zhuǎn)為什么還在借方,不應(yīng)該在貸方嗎
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2023-05-06
老師,那個應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,有借方余額,應(yīng)該怎么做
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2020-10-27
海關(guān)進(jìn)口增值稅抵扣期限是多久
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2024-02-21
公司 季度銷售額不足9萬 減免增值稅。那每月計提的應(yīng)交增值稅銷項稅怎么處理?有收入時照常做,等報稅減免時怎么處理嗎?
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2017-04-12
老師,銀行貸款下來,需要預(yù)繳增值稅和土地增值稅嗎?首付開的不含稅票,那貸款下來的尾款呢,開含稅的全款票,還是不含稅尾款?等竣工后開全款?
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2022-03-07
我可以直接不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)不
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2023-03-31
小規(guī)模增值稅申報表中主表第10行和11行怎么填,有什么區(qū)別
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2021-03-23
A廠主營手表生產(chǎn),8月份銷售兩種手表,甲種手表的不含增值稅銷售價格為300元/只,銷售了500只;乙種手表的不含增值稅銷售價格為12000元/只,銷售了100只。要求:計算 A廠8 月份應(yīng)納消費稅額。
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2023-10-10
老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅,是不是這個科目會有余額啊,最后
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2021-02-08
報驗了外經(jīng)證后,小規(guī)模季度不超30萬即然無須預(yù)繳增值稅,那么還需要在項目地走申報增值稅這個動作嗎?是需要填報增值稅還是不用填報了?
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2025-06-29
老師,你好,我想請問一下,企業(yè)預(yù)交增值稅時,借記“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”,貸記“銀行存款”,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”,貸記“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”,應(yīng)交增值稅是負(fù)債類科目,那么一開始預(yù)交的時候,預(yù)交增值稅不是增加嗎,為什么記借方減少,結(jié)轉(zhuǎn)以后,預(yù)交增值稅不是應(yīng)該減少嗎,為什么記貸方呢
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2019-07-17
上年度賬上多計提1分的增值稅,本年度怎么樣做賬務(wù)處理? 是否可以直接在本年度少計提1分錢? 正確的分錄是什么? 之前計提分錄是 借方:應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額抵減 貸方:營業(yè)外收入-增值稅加計抵減 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(增值稅留底結(jié)轉(zhuǎn)分錄) 借方:應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅款-未交增值稅
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2021-02-20
老師您好! 我本季度由稅務(wù)代開增值稅專票8萬元, 已納稅。 稅控機開具10004元, 是否還享受小規(guī)模免稅的政策? 我報稅的增值稅申報表一直過不去, 著急請教老師, 給看下?
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2016-07-13
老師您好,我8月進(jìn)項大于銷項,我認(rèn)證的是四小票海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書,請問,在增值稅申報表里,填寫完第五行后,還需要再填寫別的數(shù)嗎?
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2019-09-03
老師,請問增值稅減免稅款有2200,銷項有769.65被我結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了,等于現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有769.65的余額,我怎么把他和減免稅款2220元結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2022-05-05
我們公司的增值稅稅負(fù)率,是按什么計算的,我們開增值稅發(fā)票是開差額發(fā)票征稅的,增值稅率為5%
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2018-04-25
對方虛開增值稅專用發(fā)票給我們,稅務(wù)局查到要寫書面說明怎么寫
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2019-08-02
收到虛開增值稅發(fā)票稅務(wù)局需要提供情況說明要怎么寫?
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2023-11-03
虛開增值稅發(fā)票對企業(yè)有什么影響
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2016-03-02
發(fā)票是真的還是虛開增值稅發(fā)票嗎
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2016-02-02
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