轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方,期末結(jié)轉(zhuǎn)為什么還在借方,不應(yīng)該在貸方嗎
苗苗????????????
于2023-05-06 11:24 發(fā)布 ??921次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2023-05-06 11:24
你好; 你結(jié)轉(zhuǎn) 要 做到貸方去 ; 然后 把 金額體現(xiàn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅去
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不會,年度結(jié)轉(zhuǎn)后就平了。
是的。
2017-04-22 13:34:29

<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 11089.47</p><p>月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40

一、“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目有余額的當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——未交增增值稅”科目。
二、是“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
2020-03-02 16:07:37

您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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苗苗???????????? 追問
2023-05-06 21:28