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老師,請問房地產(chǎn)銷項稅抵減土地款進項,這個土地款進項應該在增值稅申報表哪里填
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2024-04-09
增值稅申報表二進項稅稅額和發(fā)票服務平臺認證的發(fā)票不一致,這是為什么?怎么解決
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2023-12-16
回到當?shù)厣陥髸r候之前預繳的部分還在申報表反映嗎,比如本月在外地的項目開票10.9萬,預繳增值稅2000元,本地項目開票10.9萬,那我的申報表申報本月增值稅的時候,本月收入是填是填20萬嗎,應交的增值稅銷項是填1.8萬,然后下面預繳那里填個2000元,期末未交就是16000是這么理解嗎
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2019-05-28
老師 我填寫增值稅申報表提示我票表比對不通過 這是什么原因呀 我是按照金稅盤里的設備資料統(tǒng)計里的數(shù)據(jù)填寫的呀
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2021-01-11
?老師,金稅盤服務費在增值稅申報表可以不填嗎
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2022-04-06
您好,老師,麻煩問下2023年1月份有筆進項稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報?是更正2023年1月份增值稅申報表還是在當期增值稅申報時做轉(zhuǎn)出呢(即2024年12月初申報11月份增值稅時做轉(zhuǎn)出)
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2024-11-25
匯算清繳的時候,一般企業(yè)收入明細表”中的主營收入金額是與利潤表年報的主營收入一致的,“一般企業(yè)收入明細表”中的主營收入金額是不是應該與“增值稅納稅申報表\"的銷售額的本年累計金額一致?現(xiàn)在出現(xiàn)增值稅申報的收入金額比利潤表的主營收入多,改怎么處理?
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2018-05-21
增值稅納稅申報表上所屬行業(yè)是其他未列明建筑業(yè),但是我們主要經(jīng)營范圍其實是屬于工業(yè),為什么
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2022-12-30
外貿(mào)企業(yè)本期進項開的16%票,可退稅13%,余下3%做進項稅轉(zhuǎn)出,請問在填增值稅申報表時,應填到哪個欄次?還有本月開的加工費也不能退稅,這項進項稅轉(zhuǎn)出填到哪個欄次?
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2019-08-09
工商年檢里的納稅總額是在增值稅納稅申報表里看嗎
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2022-04-25
老師好,一張去年12月份的專票今年2月沖紅后,3月又同金額開了一張、7月退稅(未到賬),2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報表都沒有記入,之后2月份的納稅申報表改正過來,但賬面未改?,F(xiàn)在應該怎么調(diào)整賬面,讓納稅申報表和賬面一致?如果退稅到賬,又該怎么處理。謝謝
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2024-07-28
老師你好,截至2020年底增值稅納稅申報表里的留抵稅額對應的增值稅進項發(fā)票是認證了還是沒認證?
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2021-03-12
老師,增值稅納稅申報表(三)-無形資產(chǎn)不動產(chǎn)和服務,也就是無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)和服務對應的可抵扣進項稅額嗎?如果當期沒有購入的無形資產(chǎn)不動產(chǎn)和服務,數(shù)據(jù)是不是都填0就行?
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2024-12-15
請問一下老師,外貿(mào)企業(yè),收到的進項稅是先勾選抵扣再轉(zhuǎn)出,還是選擇進項發(fā)票不抵扣勾選?如果是先勾選再轉(zhuǎn)出,那在增值稅納稅申報表上怎么填寫?
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2021-07-02
老師,你好!填增值稅申報表什么情況下填小微企業(yè)免稅銷售額,什么情況填未達起征點銷售額?謝謝!
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2020-04-03
請問老師現(xiàn)行 橋、閘通行費紙質(zhì)發(fā)票 可抵扣的進項稅額 填寫在資料(二)第8b欄“其他”中。 問題1,需要將該項數(shù)字與其他允許抵扣的國內(nèi)旅客運輸服務進項稅額合計填入《增值稅納稅申報表附列資料(二)第10欄嗎? 問題2 現(xiàn)行 橋、閘通行費有電子發(fā)票沒,現(xiàn)在的抵扣政策是按5%算進項嗎?
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2023-10-09
(1)一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動產(chǎn),可以選擇適用簡易計稅方法,按照5%的征收率計算應納稅額。 (2)一般納稅人出租其2016年5月1日后取得的不動產(chǎn),適用一般計稅方法計稅,適用稅率11% 同時有兩種計稅方式怎么填增值稅申報表啊
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2021-08-23
老師,物流公司運費,填增值稅申報表(一般納稅人)是填2欄貨物銷售額還是3欄勞務銷售額,還是不填?
5/2733
2022-02-20
老師好 明細賬上增值稅上年結(jié)轉(zhuǎn)借方余額是4744.39 但是申報表上增值稅留底稅額是2704.39 申報表上能看懂 但是明細賬上的增值稅借方余額 我不知道是怎么算的 我也不知道這個跟申報表上的留底稅額是什么關系
1/268
2020-05-18
老師,去稅務局申報增值稅需要帶什么資料申報表還有啥
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2023-05-08