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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-12-15 15:24

同學,你好

增值稅及附加稅費申報表附列資料(三)(服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)
是填扣除項目明細的,沒有不需要填寫

a淺 追問

2024-12-15 15:35

也就是購買無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)及服務對應可抵扣的進項稅額嗎?

小菲老師 解答

2024-12-15 15:37

同學,你好
不是,本表由服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫.其他納稅人不填寫.
主要是涉及營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫,不是進項

a淺 追問

2024-12-15 15:52

就比如說是營改增之前A公司買了固定資產(chǎn)沒抵扣進項,后面賣出去使用過的固定資產(chǎn)賺了B元(含稅,一般納稅人且不放棄稅收優(yōu)惠政策),應納增值稅B/(1+3%)*2%     這樣的情況就需要對應填寫表三嗎?

小菲老師 解答

2024-12-15 16:20

同學,你好
不是

 增值稅一般納稅人銷售固定資產(chǎn)適用3%征收率的,應填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第11行;適用3%征收率減按2%征收的,除了填寫《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第11行之外,還需要同時將1%減征額填寫到《增值稅減免稅申報明細表》中。

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相關問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好! 稅務系統(tǒng)已經(jīng)申報了 不用再次申報了(不然就報重復了)
2020-07-15 10:12:14
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