個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)計(jì)入的投資收益,報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候需要填嗎?
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2020-01-11
這個(gè)是一般納稅人增值稅申報(bào)表,可以幫我看看我哪里填錯(cuò)了嗎?9月不需要交稅,出現(xiàn)在25行1379.3元是什么回事?
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2019-11-04
我公司是旅游行業(yè)的小微企業(yè),一季度含稅收入11萬(wàn),免征了增值稅。二季度含稅收入50萬(wàn),按政策應(yīng)該交增值稅,可是我填好了增值稅申報(bào)表,怎么是免繳啊?
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2019-07-02
老師好,請(qǐng)問(wèn)沖上個(gè)季度紅字發(fā)票,這次看電子稅務(wù)系統(tǒng)只有增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么附加稅都是零(按理也是負(fù)數(shù))上個(gè)季度增值稅及附加稅都交了,做賬沖了收入沖了增值稅及附加稅,怎么稅務(wù)系統(tǒng)增值稅申報(bào)表里只有增值稅是負(fù)數(shù),附加稅卻是零,應(yīng)該附加稅也是負(fù)數(shù)的,好奇怪啊,還是做賬干脆不沖附加稅,這樣才與稅務(wù)報(bào)表一致,請(qǐng)教下[抱拳]
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2021-10-12
老師,小規(guī)模苗木公司開(kāi)具免稅銷(xiāo)售發(fā)票200000元,有借款利息收入5000元,增值稅申報(bào)表5000利息收入這個(gè)金額怎么填?
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2020-01-13
老師!請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人增值稅申報(bào)表加計(jì)抵減的稅額,主表上面是不是不體現(xiàn)出來(lái)?只是在附表四可以看到對(duì)嗎?
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2019-09-05
增值稅申報(bào)附表四的,建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款的本期實(shí)際抵減稅額和本期發(fā)生額是填同一個(gè)數(shù)嗎?還是本期實(shí)際遞減稅額填本期簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額?
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2020-01-04
我們公司是設(shè)計(jì)裝修公司,小規(guī)模的,季度填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的界面提示是:您是稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是(服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn))的納稅人 我沒(méi)開(kāi)票工程收入 填貨物及勞務(wù),服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)都提示填寫(xiě)不對(duì)。那我要填在哪里呢?
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2020-01-10
增值稅主表的第30欄(本期繳納上期上期應(yīng)納稅額),因?yàn)橐郧皶?huì)自動(dòng)跳動(dòng)數(shù)字出來(lái)就沒(méi)有去管它,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)需要手動(dòng)填寫(xiě),但有三個(gè)月的申報(bào)表上都沒(méi)有填寫(xiě)這欄數(shù)字。我現(xiàn)在申報(bào)11月報(bào)表填寫(xiě)第30欄時(shí),是填寫(xiě)上期的納稅金額還是連著以前幾個(gè)月繳納稅額?
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2019-12-02
因未確認(rèn)收入,被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳完增值稅稅款后,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)未進(jìn)行任何處理,直接補(bǔ)交的?,F(xiàn)又想把發(fā)票開(kāi)出來(lái),該如何納稅申報(bào)增值稅報(bào)表呢?
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2023-03-06
1.A公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:
(1)5月25日,A公司決定建造一條車(chē)間管理用的生產(chǎn)線,購(gòu)入工程物資批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款
為600萬(wàn)元,增值稅稅額為78萬(wàn)元。當(dāng)日該工程物資全部用于生產(chǎn)線的建造。
(2)建造生產(chǎn)線過(guò)程中領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本360萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為400萬(wàn)元;發(fā)生建造工人工資100萬(wàn)元,均符合資本化條件并以銀行存款支付
(3)6月20日,所建造的生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為25萬(wàn)元,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。
要求:根據(jù)上述資料,假定取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,不考慮其他因素,完成下列小題。
(答案中的金額用“萬(wàn)元”表示)
(1)根據(jù)資料(1)編制購(gòu)入工程物資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
(2)根據(jù)資料(1)編制領(lǐng)用工程物資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
3)根據(jù)資料(2)編制領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品建造生產(chǎn)線時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
(4)根據(jù)資料(2)編制發(fā)生建造工人工資的會(huì)計(jì)分錄。
(5)根據(jù)資料(1)(2)計(jì)算該生產(chǎn)線的入賬價(jià)值。
(6)根據(jù)資料(1)(2)(3)計(jì)算2019年應(yīng)計(jì)提折舊額并做相關(guān)分錄
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2020-07-02
10月申報(bào)增值稅時(shí)專(zhuān)票報(bào)了,普票忘了申報(bào)了。現(xiàn)在是去大廳補(bǔ)申報(bào),還是更正10月申報(bào)表?
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2019-01-14
第一次做會(huì)計(jì),經(jīng)驗(yàn)還不不足,根據(jù)這張?jiān)鲋刀惣{稅申報(bào)表,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)年底增值稅的分錄?
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2019-01-08
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模月度銷(xiāo)售額不足15萬(wàn)免征增值稅 需不需要填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)表
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2021-10-08
請(qǐng)問(wèn)一下增值稅專(zhuān)票認(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)讀入到增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)表里面嗎?
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2019-04-27
老師,這個(gè)銀行流水單有增值稅238.04,那個(gè)城建稅申報(bào)表的增值稅是212.53,那做賬是做那個(gè)進(jìn)去?
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2019-10-06
老師,小規(guī)模轉(zhuǎn)一般的第一次去柜臺(tái)申報(bào)增值稅,增值稅附加應(yīng)該是跟著一起交表繳納嗎?
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2019-09-18
資產(chǎn)表的應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng)待抵扣),現(xiàn)在申報(bào)增值稅怎么填報(bào)?填寫(xiě)什么附表?
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2017-03-13
老師請(qǐng)問(wèn)一下有沒(méi)有增值稅納稅申報(bào)主表和附表的電子版本給我一份
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2019-09-06
請(qǐng)問(wèn),一般納稅人增值稅申報(bào)表,有免稅銷(xiāo)售的先填寫(xiě)附表嗎?有沒(méi)有教程
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2018-11-01
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