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外貿(mào)業(yè)務(wù): 我們幫客戶代理出口,比如,進(jìn)貨100元,出口100元,出口退稅差額就是我們的利潤,我該怎么理解? 報(bào)關(guān)為何考慮換匯成本?有哪位老師能詳細(xì)說嗎
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2020-05-28
老師,申請出口退稅財(cái)務(wù)應(yīng)該準(zhǔn)備什么資料去?怎么弄?
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2020-04-20
現(xiàn)在有個事情,真的不知道怎么處理啦。就是出口退稅無紙化備案,備案的流程是先需要下載航天的控件什么 的,設(shè)置好簽名值,在做無紙化備案變更嗎?可是系統(tǒng)里面沒有辦法設(shè)置簽名值
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2019-04-09
公司現(xiàn)在有一出口退稅余額在貸方,該怎么處理這筆賬務(wù)
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2017-07-21
老師,請教一下問題,申報(bào)出口退稅的時候,兩張發(fā)票匯率不一致,怎么辦呢?
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2020-03-31
一項(xiàng)出口混合銷售業(yè)務(wù):銷售設(shè)備,并向?qū)Ψ教峁┮豁?xiàng)技術(shù)開發(fā)服務(wù)。申報(bào)出口退稅的時候,在舊收入準(zhǔn)則下,是應(yīng)該統(tǒng)一申報(bào)退稅的嗎?在新收入準(zhǔn)則,可以識別出兩項(xiàng)單項(xiàng)履約義務(wù)的時候,可以分開申報(bào)退稅嗎?
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2020-05-25
老師你好,我們出口退稅10月申報(bào)了,也審核了,沒在所屬期內(nèi)看地址,老師審核了,到?jīng)]到發(fā)放環(huán)節(jié),還能退下來嗎?
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2021-11-02
我每變更一次出口退稅備案,都要下載一次系統(tǒng)嗎
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2019-06-04
出口退稅發(fā)票已認(rèn)證,稽核信息在哪里查詢是否通過稽核?
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2021-11-22
現(xiàn)在有一筆外貿(mào)業(yè)務(wù)款,已收到,已辦理結(jié)匯,下一步電子口岸和出口退稅該怎樣的一個流程,麻煩詳細(xì)說,惜字如金的就不要回答了,
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2017-05-27
我每變更一次出口退稅備案,都要下載一次系統(tǒng)嗎
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2019-06-04
出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣要轉(zhuǎn)出怎么做免稅的稅還沒退回來 不知道是多少 想先在賬里轉(zhuǎn)出 后面在做什么主營業(yè)務(wù)成本 那現(xiàn)在轉(zhuǎn)出要怎么做
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2019-03-07
小規(guī)模納稅人的 出口的無票收入 ,現(xiàn)在增值稅是免稅的 報(bào)稅的時候放在 小微企業(yè)免稅銷售額 還是放在出口免稅銷售額里呢 還是都可以
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2022-09-28
老師,出口免稅收入要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這是什么意思?不是說出口免稅嗎?
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2022-02-09
出口退消費(fèi)稅,分進(jìn)口是時候的消費(fèi)稅和國內(nèi)繳納的消費(fèi)稅么
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2021-08-20
請問既可以自己出口也可以讓代理出口嗎?
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2018-12-04
我公司是生產(chǎn)型企業(yè),出口退稅,國稅說是給我們直接免稅,我不知道什么意思,不知道還有沒有稅可退,現(xiàn)在手上還有,300多萬的進(jìn)項(xiàng)票
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2017-11-02
上海出口貿(mào)易公司做出口退稅的時候發(fā)現(xiàn)對方進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯品名了導(dǎo)致退不了稅,請問這個要怎么處理,怎么操作才能退到稅?
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2020-07-03
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,如果本期進(jìn)項(xiàng)稅額留底為26,當(dāng)前免抵退稅額為20.8,選擇一個較小數(shù)20.8進(jìn)行退稅,那沒有用到的進(jìn)項(xiàng)5.2需要轉(zhuǎn)到營業(yè)成本里面嗎
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2019-05-17
老師, 某生產(chǎn)企業(yè)(具有出口經(jīng)營權(quán))為增值稅一般納稅人,2021年2月從國內(nèi)采購生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款810萬元、增值稅稅額105.3萬元;當(dāng)月國內(nèi)銷售貨物取得不含稅銷售額150萬元,出口自產(chǎn)貨物取得收入折合人民幣690萬元。已知,適用的增值稅稅率為13%,出口退稅率為10%,月初無留抵稅額,相關(guān)發(fā)票均已在當(dāng)月抵扣。則下列關(guān)于該企業(yè)增值稅的稅務(wù)處理中,說法正確的是( )。 A.應(yīng)繳納增值稅19.5萬元,免抵增值稅額為69萬元 B.應(yīng)退增值稅65.1萬元,免抵增值稅額為0 C.應(yīng)退增值稅69萬元,免抵增值稅額為0 D.應(yīng)退增值稅65.1萬元,免抵增值稅額為3.9萬元 正確答案 : D 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=690×(13%-10%)=20.7(萬元),當(dāng)期應(yīng)納增值稅=150×13%-(105.3-20.7)=-65.1(萬元),當(dāng)期免抵退稅額=690×10%=69(萬元),69萬元>65.1萬元,則當(dāng)期應(yīng)退稅額為65.1萬元,當(dāng)期免抵稅額=69-65.1=3.9(萬元)。 這個出口退稅率是怎么來的?
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2022-02-21