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本月工資30000元,五險3000,公積金2300,年金1000,實發(fā)工資:30000-3000-2300-1000-個稅=到手工資;但是在算個稅的時候,公積金上限只能稅前扣除1800,年金上限扣除600,按政策上來說,是不是算個稅的時候這樣算:30000+500(超額公積金)+400(超額年金)-3000-1800-600-5000(起征點)=應(yīng)納稅所得額 然后在用這個應(yīng)納稅所得額*稅率=應(yīng)交個稅
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2020-07-18
從稅務(wù)管理角度看,工資報酬的支付應(yīng)用工資表按實列支,并按規(guī)定代扣代繳工資薪金類個人所得稅;納稅人支付勞務(wù)報酬則需要取得相應(yīng)的勞務(wù)發(fā)票,并按規(guī)定代扣代繳勞務(wù)報酬類個人所得稅。兩種支出的計稅方式完全不同。公司給別人支付勞務(wù)報酬,是不是對方要提供給公司勞務(wù)發(fā)票并且公司還要代扣代繳勞務(wù)報酬類個人所得稅?兩個必須都有才可以稅前扣除是嗎?
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2017-04-21
您好,我剛才了您的一個回答。是關(guān)于款已付 材料已到也用了,想確認(rèn)成本。 您的回答是 先暫時估價入帳, 借:原材料 (金額暫時先估的) 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時先估的) 材料發(fā)票來了之后 1.先把之前估價入帳的分錄沖減掉,分錄如下: 借:原材料 (金額暫時先估的)紅字 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時先估的) 紅字 2.重新做個分錄: 借:原材料 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項) 貸:預(yù)付帳款 但做進原材料能在企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2022-01-09
老師您好,請問2019年度繳納的印花稅和殘保金,在所得稅匯算清繳時,能稅前扣除嗎?如能扣除那填表是填在哪張表里?謝謝!
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2020-05-20
1、前期已計入的待攤費用(無票據(jù),但據(jù)實發(fā)生),核實后是否可以繼續(xù)計入 2、個體工商戶所得稅查賬征收,成本費用如無法取得正規(guī)發(fā)票,是否可以據(jù)實扣除,個人所得稅計算方式
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2019-05-24
匯算清繳時未取得發(fā)票,可否稅前扣除
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2015-12-11
個人所得稅202 0年怎么扣除不了
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2021-01-13
個人所得稅附加扣除是自己交還是公司交
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2022-12-27
老師可以細(xì)致一點跟我說說個人所得稅附加扣除要怎么做嗎?
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2020-03-08
請問個稅納稅人是合伙人,其允許許扣除6萬塊,是在經(jīng)營所得處企業(yè)扣除還是個人匯算里扣除,如果在企業(yè)匯算處扣除后,到個人匯算處超過6萬但未滿12萬還需要進行個人匯算嗎?
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2022-03-24
公司本年開票收入900萬,企業(yè)所得稅負(fù)3%,應(yīng)納所得稅額30萬,按照目前的優(yōu)惠政策,應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅是15萬。以上說法有問題嗎?
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2018-12-24
公司名義(小規(guī)模)貸款買了一輛車,但是每個月的還款是從法人個人賬戶還,這個怎么做賬啊? 而且買的車能所得稅稅前扣除嗎?
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2019-04-30
甲公司職員招某2022年前十個月每月取得工資薪金收入14000元,專項扣除2800,專項附加扣除3000元,父母年滿60歲,育有一子66歲,其他扣除零元,11月份趙某工資調(diào)整為21000元,其他不變,已知解除費用為5000元,每個月2022年前九個月照工預(yù)繳的個人所得稅為846元,計算趙某10月,11月預(yù)繳的個人所得。
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2023-07-19
個體工商戶業(yè)主、個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)自然人投資者個人所得稅費用扣除標(biāo)準(zhǔn)是否有所調(diào)整?
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2017-06-21
請問老師,企業(yè)自行去街道代開電腦發(fā)票所繳納的稅款是否可以稅前扣除?
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2019-05-21
請問這個預(yù)提的預(yù)計休假費用稅法允許扣除嗎?
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2020-08-02
員工通訊費,發(fā)票寫的是個人,怎么賬務(wù)處理?年底所得稅匯算的時候可以稅前扣除嗎?
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2017-10-31
我們公司租賃的辦公室使用,租用的商業(yè)用房,租賃合同中約定,產(chǎn)生的稅費由本公司承擔(dān),房東不予承擔(dān),由于稅費挺高,公司領(lǐng)導(dǎo)決定不去開具房租發(fā)票,因此也沒有做所得稅稅前扣除,也沒有繳納租房的相應(yīng)稅費,這樣合法嗎?是否有很大風(fēng)險?懇請老師解答
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2017-02-23
老師您好,我在想一個問題。就是抵扣了增值稅肯定就不能入成本費用了,那如果不抵扣計入成本費用所得稅稅前扣除不是更好
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2020-07-03
老師, 因市場行情變化,現(xiàn)在采購的鋰電池單價已經(jīng)有212元降為186元,因沒設(shè)減值準(zhǔn)備的科目,那再結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,產(chǎn)成品的售價低于進價,這個成本就是按售價結(jié)轉(zhuǎn),還虧的,那要把全部成本結(jié)轉(zhuǎn)的話,單價26元的損失是不是走營業(yè)外支出,這部分不得所得稅稅前扣除?謝謝!
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2023-11-24
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