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小規(guī)模納稅人開增值稅通用機(jī)打發(fā)票,征收率3%,如果發(fā)票金額合計(jì)30000元,下面哪種分錄是對(duì)的 1、借銀行存款30000,貸主營業(yè)收入30000, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅900,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入 2、借銀行存款30000,貸主營業(yè)收入29126.2,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅873.8, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅873.8,貸:營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入873.8
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2015-09-06
申報(bào)表上的應(yīng)交增值稅和賬面上的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)對(duì)不上,而且十多年的賬找不到原因、怎么辦,如何做會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)橛胁铑~,所以我這個(gè)月交增值稅時(shí)借己交稅金,貸銀行存款行嗎?己交稅金和未交增值稅之間如何做分錄
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2019-01-08
現(xiàn)在準(zhǔn)則上規(guī)定沒規(guī)定,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)一個(gè)確定的分錄?我們集團(tuán)所有公司都直接算出貸方差額直接就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。咱們學(xué)堂是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)反方向結(jié)轉(zhuǎn)差額走未交
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2019-01-14
老師,你好,我增值稅發(fā)票沒有認(rèn)證的時(shí)候,我借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證后但是沒有抵扣(目前還沒有銷項(xiàng)),我計(jì)入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。是不是少了一步?
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2020-04-29
老師,我上個(gè)月留抵的稅額是17.79元,本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額3137614.68元,本期的銷項(xiàng)稅額是48,976.82元,結(jié)本月增值稅時(shí),我做這個(gè)分錄,你看一下對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 48,976.82 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 3088637.86 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 3137614.68
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2025-05-04
老師,轉(zhuǎn)讓金融商品要交的增值稅是通過會(huì)計(jì)科目“應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”獨(dú)立于“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”來合算的,那如果是小規(guī)模納稅人季度銷售額沒超過30萬滿足免征增值稅的政策,這樣的話是不是轉(zhuǎn)讓金融商品那部分的增值稅也不用交啊
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2020-02-23
購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入 對(duì)嗎?
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2018-12-13
這個(gè)已交稅金科目是一般納稅人預(yù)繳增值稅的時(shí)候使用嗎,繳納增值稅不是,借,未交增值稅,貸銀行存款嗎
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2022-07-19
7月份應(yīng)交增值稅0.52元,稅務(wù)所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報(bào)表總顯示未交增值稅0.52元,報(bào)表怎么處理
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2015-10-27
增值稅稅額本來應(yīng)該交700,然后金稅盤全額抵扣480,后增值稅交220,請(qǐng)問我這個(gè)計(jì)提增值稅的分錄要怎么做
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2018-04-16
增值稅預(yù)交稅所屬日期填錯(cuò),影響正式申報(bào)嗎,能否更改
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2019-10-10
公司在貴州項(xiàng)目在河北預(yù)交了增值稅在河北要交稅嗎
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2019-03-25
增值稅申報(bào) 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8, 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別? 按照哪個(gè)交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢?
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2022-02-14
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為 13%: (1)2021年10月8日.甲公司購 入一臺(tái)不需要安裝的 M 生產(chǎn)設(shè)備,增值稅專用 發(fā)票上注明的價(jià)款為 100 萬元,增值稅稅額為 13 萬元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。(2) 2021年10月23日,發(fā)生行政管理部門設(shè)備維修 費(fèi) 5萬元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)管理用辦公設(shè)備維修 費(fèi)了 萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為 1.04 元。全部費(fèi)用以銀行存款支付。 (3) 2021年10月31日,計(jì)提設(shè)備折1舊額,生 產(chǎn)車問設(shè)備折1日額1.2萬元,行政管理部門設(shè)備 折1舊額0.5萬元,專設(shè)銷售部門設(shè)備折1日額0.2 萬元。要求:做出與固定資產(chǎn)有關(guān)分錄
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2022-06-10
我提問:1、關(guān)于在內(nèi)賬里,對(duì)于不真實(shí)交易的賬務(wù)處理,計(jì)提增值稅的分錄是? 2、內(nèi)賬里,銀行支付增值稅,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款
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2016-11-24
一般納稅人到月末 借 銷項(xiàng)稅額 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這兩個(gè)分錄都要做是不是 還是只做下面哪一個(gè)
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2016-12-31
預(yù)繳增值稅要怎么做, 分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ,同時(shí)同月如果開具銷項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)那些應(yīng)該怎么處理????!
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2018-11-11
是在金蝶系統(tǒng)做賬的,在做確認(rèn)收入時(shí)應(yīng)交的增值稅,(是小規(guī)模)可以用應(yīng)交稅金-未交增值稅 科目嗎?因?yàn)閼?yīng)交增值稅里有很多二級(jí)科目(進(jìn)項(xiàng)稅額等)
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2017-04-14
老師你好,小規(guī)模企業(yè)本月應(yīng)繳未繳的增值稅,本月不計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,季度申報(bào)后直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額可以嗎?
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2021-04-13
老師好,小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入時(shí),貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 稅控盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí) 借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 這兩處理都對(duì)嗎?
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2019-05-07