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小區(qū)自己成立的業(yè)主委員會,收到的物業(yè)費(fèi)及停車管理費(fèi)存入小區(qū)出納的支付寶里,小區(qū)沒有給業(yè)主開發(fā)票,只提供收款收據(jù)。像這樣情況,會計分錄要如何做?另外小區(qū)如果沒有開發(fā)票是不是就不需要繳交增值稅?
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2017-09-27
老師,我請問我計提稅費(fèi)時的分錄,是不是要把每一種稅種的明細(xì)寫出來???這樣子的話,要三張憑證才寫得完哦 老師,我計提稅費(fèi)時,可不可以就只寫 借:管理費(fèi)用——增值稅及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)?
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2016-07-07
一般納稅人,增值稅需不需要計提,分錄怎么做,印花稅直接做,是不是記入管理費(fèi)用。福利費(fèi),按工資比例多少計提。餐費(fèi)不能超過收入的多少比例
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2020-04-22
22日,因管理不善使一批庫存材料被盜,該批原材料的實際成本為3萬元,購買時支付的增值稅稅額為0.39萬元, 并已于購買的當(dāng)期抵扣,經(jīng)批準(zhǔn)作為管理費(fèi)用處理的整個業(yè)務(wù)的會計分錄
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2023-12-09
老師,這題有答案嗎?稅務(wù)師題庫里面的題,答案為A,不正確吧? 甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2×21年1月甲公司董事會決定將本公司外購的10套商品房低價出售給公司管理人員。所出售的商品房實際買價為每套30萬元,公司向員工的出售價格為每套20萬元,但要求相關(guān)員工購得房屋后需為公司服務(wù)10年。不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),甲公司在2×21年因該項業(yè)務(wù)應(yīng)計入管理費(fèi)用的金額為()萬元。 A.10 B.40 C.100 D.200
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2022-08-31
老師,小規(guī)模包括個體工商戶,月銷售額不超過10萬元(按季納稅30萬元)免征增值稅的政策,這里面月銷售額不超過10萬,是指月不超過10免征增值稅,如果月超過10萬,全額征收增值稅嗎,是否包括普通發(fā)票和去國稅代開的增值稅專用發(fā)票。
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2019-06-24
六、差額計稅的三種開票方式 智勝人力資源公司是一般納稅人采用簡易計稅方法繳納增值稅 。2019年5月要收取安徽柳工公司支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用100000元( 含稅),其中:20000元是管理費(fèi),80000元是代安徽柳工公司支付的勞務(wù)派遣員工工資、福利和社會保險費(fèi)用。那么,智勝人力資源公司可以如何開具差額發(fā)票和進(jìn)行賬務(wù)處理? 您好老師:圖片中的99047.62元是怎么計算出來的。
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2020-09-02
企業(yè)購買勞保用品并取得對應(yīng)發(fā)票時,借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:銀行存款; 2、各部門領(lǐng)用勞保用品時,借:管理費(fèi)用-勞動保護(hù)費(fèi)(根據(jù)費(fèi)用所屬部門計入相關(guān)科目),貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品;
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2023-12-29
請問壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備,備抵法和直接轉(zhuǎn)銷法的區(qū)別是一個用管理費(fèi)用,一個用資產(chǎn)減值損失嗎?
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2016-05-09
農(nóng)產(chǎn)品收購還是按13%征收率抵扣嗎?
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2018-07-24
辦公室購買辦公用品收到的增值稅專用發(fā)票上注 明:價款8100元,稅額1053元,價合計9153元開出轉(zhuǎn)賬支票支付。 編制“辦公用品領(lǐng)用分配表”,生產(chǎn)車間、專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)、政管理部門各負(fù)擔(dān)1/3。
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2023-11-26
老師,收到物料公司的增值稅專用發(fā)票 是這樣寫分錄嗎 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額60 貸:銀行存款1060
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2022-02-21
咨詢老師一個問題,人力資源行業(yè)的一般納稅人,收到的增值稅專用發(fā)票能夠認(rèn)證抵扣嗎
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2020-07-09
人力資源公司收到給員工或者求職者購買團(tuán)體保險的增值稅專用發(fā)票,可以進(jìn)項抵扣嗎?
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2021-04-07
老師你好,7月賬戶上轉(zhuǎn)了認(rèn)證費(fèi)17870 分錄已做,借:管理費(fèi)用17870 貸:銀行存款17870 8.6收到發(fā)票是增值稅專用發(fā)票17870,8月我怎么做。是不是沖一筆 借:管理費(fèi)用-17870 貸:銀行存款-17870 在做一筆借:管理費(fèi)用16858.49 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項1011.51 貸:銀行存款 17870
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2019-08-06
這邊就是一電子商務(wù)有限公司,是這樣的,就是平臺上有讓其他的商家在里邊開微店,然后微店內(nèi)銷售的產(chǎn)品金額是入對公銀行帳上。做帳的話,是把這些的款做為預(yù)收款,然后到時候匯還客戶個人帳上。然后開票金額就是收的管理費(fèi)具體金額為收款金額的1%。這樣做法合理嗎?
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2017-08-25
老師,稅法增值稅學(xué)的好暈 有什么好的辦法嗎??
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2019-06-05
老師 代理也差額征稅 憑證怎么做比較好啊 比如說 營業(yè)收入10000 成本9000 我直接單計營收和成本 那個增值稅稅額不對呢
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2016-09-28
老師 代理業(yè)差額征稅 憑證怎么做比較好啊 比如說 營業(yè)收入10000 成本9000 我直接單計營收和成本 那個增值稅稅額不對呢
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2016-09-28
小規(guī)模減按1%征稅 那么賬務(wù)處理的時候是按3%記 還是按1%記應(yīng)交增值稅 因為我們也打不到增收額 不是不是幾多少都行
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2020-07-22
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