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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-08-31 15:50

借固定資產(chǎn)300
貸銀行存款300

暖暖老師 解答

2022-08-31 15:50

借銀行存款200
長期待攤費用100
貸固定資產(chǎn)300

暖暖老師 解答

2022-08-31 15:51

每年攤銷金額是100/10=10
借管理費用10
貸長期待攤費用10

今年過三科 追問

2022-08-31 18:02

這個不通過應(yīng)付職工薪酬嗎?這個分錄感覺有點怪怪的,直覺告訴我少步驟了吧?

暖暖老師 解答

2022-08-31 18:11

我把那一步省了這里

今年過三科 追問

2022-08-31 20:26

我想問的是應(yīng)該不應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬核算?如果應(yīng)該分錄是不是不正確呢

暖暖老師 解答

2022-08-31 20:43

借固定資產(chǎn)300
貸銀行存款300
借銀行存款200
長期待攤費用100
貸固定資產(chǎn)300

暖暖老師 解答

2022-08-31 20:44

借管理費用1000
貸應(yīng)付職工薪酬1000

暖暖老師 解答

2022-08-31 20:45

借應(yīng)付職工薪酬1000
貸長期待攤費用1000

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相關(guān)問題討論
借固定資產(chǎn)300 貸銀行存款300
2022-08-31 15:50:04
您好!這個是可以抵扣進項的。
2018-06-15 16:14:30
不計提,結(jié)轉(zhuǎn)就可以,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅 印花稅做稅金及附加,借稅金及附加貸銀存 福利費按實際的來有發(fā)生就計提,沒有的不用
2020-04-22 20:31:46
這個可以抵扣增值稅,計入固定資產(chǎn),計提折舊處理
2017-09-01 12:06:36
同學(xué)你好 我算一下 答復(fù)您
2022-10-22 20:33:10
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