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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-09-12 17:26

甲公司在2×21年因該項業(yè)務(wù)應(yīng)計入管理費用的金額為
(30-20)*10/120*12=10

暖暖老師 解答

2022-09-12 17:32

差額部分計入長期待攤費用

暖暖老師 解答

2022-09-12 17:44

借固定資產(chǎn)300
貸銀行存款300

借銀行存款200
長期待攤費用100
貸固定資產(chǎn)300

借管理費用100/120=0.8333333333
貸應(yīng)付職工薪酬0.83

借應(yīng)付職工薪酬0.83
貸長期待攤費用0.83

暖暖老師 解答

2022-09-12 17:59

這里是一個月的我算的

貓七街 追問

2022-09-12 17:28

30-20是什么意思

貓七街 追問

2022-09-12 17:34

不明白,分錄是怎么寫的

貓七街 追問

2022-09-12 17:52

最后答案不是10萬嗎,分錄怎么是0.83

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甲公司在2×21年因該項業(yè)務(wù)應(yīng)計入管理費用的金額為 (30-20)*10/120*12=10
2022-09-12 17:26:32
你好 華東公司以其自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員,應(yīng)視同銷售產(chǎn)品處理,華東公司2016年因該項業(yè)務(wù)應(yīng)計入管理費用的金額=500×2×(1%2B13%)=1 130(萬元)。會計分錄:借:應(yīng)付職工薪酬 1130,貸:主營業(yè)務(wù)收入1000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)130,借:主營業(yè)務(wù)成本600,貸:庫存商品600,借:管理費用1130,貸:應(yīng)付職工薪酬 1130
2020-12-24 21:03:49
同學(xué)你好 我算一下 答復(fù)您
2022-10-22 20:33:10
您好!這個是可以抵扣進項的。
2018-06-15 16:14:30
不計提,結(jié)轉(zhuǎn)就可以,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅 印花稅做稅金及附加,借稅金及附加貸銀存 福利費按實際的來有發(fā)生就計提,沒有的不用
2020-04-22 20:31:46
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