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老師,財(cái)管項(xiàng)目可行性分析里,現(xiàn)金流量表中要包含融資資金流入流出情況嗎?
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2019-09-10
借;本年利潤 360 貸;管理費(fèi)用 360 ,這個(gè)借貸方合計(jì)數(shù)才是360嗎
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2015-12-09
公司辦理寬帶業(yè)務(wù)收到工本費(fèi)及手續(xù)費(fèi) 是記管理費(fèi)用里面的什么明細(xì)
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2016-10-13
老師我想問一個(gè)股份支付章節(jié)的可行權(quán)修改問題。 修改后的服務(wù)增加我不理解怎么做真么增。 假設(shè)等待期五年 股份支付——權(quán)益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價(jià)100 行權(quán)價(jià)60 修改后 股票價(jià)100 行權(quán)價(jià)40 老師可以這樣理解么 (100-60)/5=8 修改前每年記管理費(fèi)和其他資本公積8 修改后 管理費(fèi)用和資本公積 理論上為每期(100-40)/5=12,因?yàn)榈谌谇靶薷乃缘谌跒?2+(12-8)*2=20 4.期5期為12 是這樣么老師 另一個(gè)情景 老師我想問一個(gè)股份支付章節(jié)的可行權(quán)修改問題。 修改后的服務(wù)增加我不理解怎么做真么增。 假設(shè)等待期五年 股份支付——權(quán)益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價(jià)100 行權(quán)價(jià)60 修改后 股票價(jià)100 行權(quán)價(jià)60 可執(zhí)行期提前一年 老師可以這樣理解么 是不是 第四年管理費(fèi)為(100-60)/4=10 第三為管理費(fèi)10+(10-8)+(10-8)=14
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2020-06-05
籌建期間的借款利息,是加上不符合資本化條件,才計(jì)入管理費(fèi)用嗎?那加上符合資本化條件,又計(jì)入哪個(gè)科目呢?
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2017-12-17
合并報(bào)表的問題 問題1 貸固定資產(chǎn)-原價(jià)200 就是固定資產(chǎn)虛增200萬 沖掉,那么為什么要沖折舊 跟管理費(fèi)用15呢? 是因?yàn)樘撛龅?00萬增加了折舊所以要沖掉嗎? 問題2 為什么站在合并報(bào)表角度,固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值是用800呢?為什么不是1000?合并角度 固定資產(chǎn)不應(yīng)該是把賬面調(diào)公允 也就是 借:固定資產(chǎn) 200 貸:資本公積 200 他這個(gè)說固定資產(chǎn)還是用舊的賬面價(jià)值800減折舊是740 跟1000減折舊925 產(chǎn)生185可抵扣差異 為什么 我理解的是比如賣畫 我賬面記800 然后這個(gè)畫市場價(jià)1000 你把我收了我當(dāng)然把我賬面調(diào)到市場價(jià)也就是1000賣啊 他這個(gè)怎么還是用賬面800
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2020-09-21
老師,我們應(yīng)該放長攤的費(fèi)用,錯(cuò)誤放在了管理費(fèi)用,每月底管理費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤,然后現(xiàn)在想在年底一次調(diào)賬回來,調(diào)到長攤,這個(gè)要怎么處理呢?
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2018-05-25
3月報(bào)表管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)多了1000,在4月份做賬時(shí)管理費(fèi)用少做1000。為什么月底出報(bào)表時(shí)管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)報(bào)表數(shù)據(jù)還是不對?反而比賬上少了2300
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2021-05-06
沒開業(yè)之前的所有不符合資本化的花費(fèi)都可以記在管理費(fèi)用-開辦費(fèi)里嗎
2/922
2016-12-29
我們公司沒有收入,但有管理費(fèi)用,請問結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤后,本年利潤是不是要用紅筆填寫
1/1210
2019-10-18
老師好 總賬 管理費(fèi)用的本年累計(jì) 是本月合計(jì)加上上個(gè)月合計(jì)嘛
1/1640
2019-10-26
本年利潤里管理費(fèi)用能不能匯總寫一個(gè)數(shù),還是必須分項(xiàng)寫
1/686
2015-12-24
在登記總分類帳時(shí),例如管理費(fèi)用期初余額為0一月本月合計(jì)借方1200貸方1200余額0本年累計(jì):借方1200貸方1200 余額0 ,二月管理費(fèi)用借方4000貸方4000余額0那如何登記計(jì)算本年累計(jì)呢?
1/1939
2017-10-06
老師,你好,我想咨詢一下,我上月有一筆管理費(fèi)用做錯(cuò)了,我這個(gè)月沖銷:借管理費(fèi)用 1399 貸銀行存款1399 那我月底做結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的時(shí)候,借本年利潤 貸管理費(fèi)用 **(金額要減去沖銷的這筆1399,對嗎?)
3/1011
2021-10-13
老師我的管理費(fèi)用本月的本年累計(jì)數(shù)比上月的本年累計(jì)數(shù)少,并且沒有沖銷,這是什么原因
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2022-05-02
老師,請教,管理費(fèi)用可以在借方為負(fù)數(shù)嗎,本年利潤可以在月末結(jié)轉(zhuǎn)借方為負(fù)數(shù)嗎
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2020-03-14
在進(jìn)行會計(jì)總賬登記的時(shí)候,進(jìn)行本月合計(jì)用不用把之前結(jié)轉(zhuǎn)的也計(jì)算進(jìn)去。 比如進(jìn)行管理費(fèi)用登記的時(shí)候,其中還有一筆將管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤,需不需要把這一筆也記入本月合計(jì)?
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2022-05-11
管理費(fèi)用第四季度是負(fù)數(shù),本年累計(jì)是正的可以嗎
1/288
2024-01-11
管理費(fèi)用怎么不可以放在貸方呢,您說放在貸方會影響本年利潤,但是我還是不明白
1/5906
2018-07-04
老師管理費(fèi)用該怎么結(jié)轉(zhuǎn),直接借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用嗎
1/2099
2020-05-26