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本月銷項稅額79245.28,進項稅額43.42,上期留底稅額1092.11,本期應交增值稅額78109.75,請問怎樣把本月銷項、進項、轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平?謝謝!
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2022-06-06
老師,養(yǎng)狐貍的養(yǎng)殖戶增值稅減免,做賬是把減免的增稅稅借應交稅費-應交增值稅貸營業(yè)外收入嗎?所得稅減半征收
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2019-09-07
請問這個預繳稅款我做的對嗎?[圖片][圖片][圖片]老師,那這里摘要說轉(zhuǎn)出已交增值稅,科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅,感覺有點矛盾,應該怎么理解
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2022-08-15
期未需要將進項及銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到 “轉(zhuǎn)出未交增值稅” 嗎?期未 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額嗎?
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2018-12-27
您好,我有幾個學習上的疑問,請問有空是否可以解答一下,謝謝。 1、做題的時候我們?nèi)〉貌少彴l(fā)票,我們都是直接做進項稅額,但是在工作中,是不是要先放到待認證進項稅額,當月勾選認證了再轉(zhuǎn)為進項稅額? 2、當月銷項1000,進項有600,上期未交增值稅借方有200,請問本月應交增值稅這個分錄怎么做? 3、發(fā)放工資時,貸方可以是其他應付款?
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2024-07-21
老師,進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,待認證進項稅額,這幾個科目是余額是在借方嗎
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2019-08-16
請教一下,小規(guī)模企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票,發(fā)票稅額比實際繳納多了0.08元,帳面上應交稅費-未交增值稅貸方多了的這0.08元如何走賬?
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2021-03-16
老師我們上個月有發(fā)票未認證,我做到待認證里了。本月發(fā)票回來我認證后,做的分錄,借:進賬稅額 35.91貸:待認證進賬稅額35.91。后面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也都做了,為什么我賬上的進賬稅額貸方合計加上待認證進賬稅額合計數(shù)比我報表上多了35.91呢。我以前有結(jié)轉(zhuǎn)待認證稅額時分錄直接借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:…待認證進賬稅額
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2020-01-08
若水老師好,兩個圖是一張憑證,我省去了轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,我這樣分錄做的對嗎?涉及到減免稅額的還是不清楚怎么做。
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2021-01-02
企業(yè)購進的手機作為職工福利費,入賬的時候進項稅額做了,但是申報增值稅的時候沒有抵扣這一筆,那是不是可以直接 借:職工福利費 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 還是需要做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?具體怎么做?
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2024-10-28
老師好!麻煩問下小規(guī)模納稅人季免增值稅,應交稅費……應交增值稅,季末還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎樣做分錄?
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2019-09-29
老師,每月的進項和銷項稅額都要結(jié)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎? 比方當月只有進項,沒有銷項也要這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄請給一下
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2022-07-12
本月有進項稅留底 賬務處理該怎樣?需要做什么分錄嗎?就不用做 轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄了吧?
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2017-07-04
銷售貨款56500元,其中應交增值稅6500元;收到購貨單位預交的購貨款30000元。 要求:根據(jù)題意編制會計分錄。 開心的中心 于 2022-12-23 13:37 發(fā)布
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2023-12-22
您好!問題1、我們庫存現(xiàn)金賬上有30金萬,實際庫存現(xiàn)金是沒有這么多的,這個要怎么能充掉呀?問題2:我們是規(guī)模企業(yè),每個月在做開票收入的時候,貸方都有應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模增值稅,每個月季度是有30萬的額度,如果這個季度沒有超過30萬是不用交稅的,每個月做開票收入貸方這個稅要怎么弄呀
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2020-10-13
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是要將銷項稅額-本月進項稅-上月留抵進項稅
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2019-04-06
小規(guī)模季度≤9萬,減免增值稅,寫要借應交稅費――應交增值稅(減免稅額),貸營業(yè)外收入
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2017-07-10
老師請問 月度銷售額低于3萬增值稅免交 那這個免交增值稅額分錄如何處理呢
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2016-08-18
借:應交稅金-增值稅-進項稅額 1000 貸:應交稅金-增值稅-待抵扣進項稅額 1000 是什么意思?
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2019-02-25
為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅要記在借方,不理解他對二級科目應交增值稅有什么影響
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2018-12-20