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業(yè)主給甲方付款5000,甲方要把這個錢給我們結(jié)算,但是要扣除2%的管理費(fèi)和稅差,我們是小規(guī)模,那到底最后,我們需要給甲方開多錢的發(fā)票
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2022-12-02
老師比如人力資源行業(yè)這種 統(tǒng)計代收代付 是不是除了自己的管理費(fèi) 其他的錢都是代收代付呢
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2022-01-07
這種要怎么做分錄???我這代賬公司直接記管理費(fèi) ,感覺不妥
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2022-12-13
老師好!我們是先有ABC三個公司(股東分別是甲、乙、丙、),后成立一個所謂的集團(tuán)公司 (股東是丁) 認(rèn)定這三家公司是這個集團(tuán)的子公司(個人感覺哪里有點(diǎn)不對勁呢)想讓這三個子公司向集團(tuán)公司上交管理費(fèi)。請問集團(tuán)公司沒有對子公司控股可以上交利潤或費(fèi)用嗎?謝謝老師!
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2021-08-25
工程完工量,對方公司收取我公司管理費(fèi),寫在合同里面了的,那我這邊是開扣除管理費(fèi)的金額給甲方,還是按工程完工量金額,對方也沒說給我們開管理費(fèi)票,合同沒寫明
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2021-03-04
人事檔案管理費(fèi)開發(fā)票的話,開哪個稅目?
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2023-01-17
老師請教個問題,公司做審計,審計公司開發(fā)票3500,最后給優(yōu)惠3200,說發(fā)票不用退了,這種情況,請問公司拿著3500發(fā)票做3200的管理費(fèi)可以嗎?
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2022-05-11
旅游行業(yè)的賬,開票的方式差額征稅,比如公司給別人開了一張票120900差額征稅117500,到需要繳納99.03的增值稅,到月末我需要做賬沒有收到117500的費(fèi)用票,等到兩三個月后才收到,這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呀
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2018-07-20
比如我要求對方開具勞務(wù)發(fā)票,他們采用的是差額征稅,然后票面金額是99000,而差額征收的金額是92000,我們到底按拿個金額入賬啊
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2018-04-23
老師,您好,勞務(wù)派遣是差額征稅,稅率是多少?勞務(wù)分包跟勞務(wù)派遣一樣嗎?也是差額征稅嗎?水利多少?謝謝,盡可能多些資料,謝謝
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2021-09-24
老師,一般納稅人勞務(wù)派遣差額征稅開具差額征稅的普通發(fā)票一張,貸應(yīng)交稅費(fèi)…簡易計稅還是應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
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2021-03-25
我是保安公司的,想問一下,我開的是專票差額征稅的5個點(diǎn),比如是差額征稅4萬,我是不是要報4萬的員工的工資來抵扣稅?
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2022-04-19
我今天去辦企業(yè)所得稅核定征收備案表,稅管員說無法核定改成查賬了,我們這是搞餐飲的,規(guī)模不大,成本無法得到核算現(xiàn)在該怎么弄呀
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2020-03-19
旅游服務(wù)公司 差額征稅 因員工出差取得的住宿費(fèi)專票可以抵扣進(jìn)項稅額嗎?
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2021-11-29
老師,請問一個差額征稅的增值稅發(fā)票開具、繳納和抵扣的問題:一個小規(guī)模納稅人,銷售購進(jìn)的不動產(chǎn),對方是一般納稅人,假如銷售含稅額5000萬,購進(jìn)成本4000萬,用差額征稅計算應(yīng)納稅額50萬,不含稅銷售額4950萬。 1、用全電發(fā)票“差額征稅全額開票”還是“差額征稅差額開票”開具增值稅專用發(fā)票,票面稅額應(yīng)該是50萬還是5000/1.05*0.05=238萬; 2、如果發(fā)票票面稅額是238萬,我方繳納增值稅50萬,買方抵扣238萬是否合理?政策依據(jù)是什么?
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2023-02-24
:請問老師,勞務(wù)派遣的差額征稅如何申報?比如開票金額6萬,代發(fā)工資5萬,這個如何申報和賬務(wù)處理?
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2018-10-24
旅行社為顧客代售代購機(jī)票業(yè)務(wù),一般納稅人,差額征稅申報,怎么賬務(wù)處理?需要什么樣有限扣除憑證?
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2022-10-31
老師,勞務(wù)派遣和安全保護(hù)。都選擇那個差額征收,這個問的問題是。勞務(wù)派遣和安全保護(hù)有什么區(qū)別,第二問的是他這差額是怎么差額呢
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2018-12-15
中國移動那邊讓公司提供充值流量的平臺。比如10元充100M流量移動給價格。給消費(fèi)者的價格是11元充100M。但是中中移動不會提供發(fā)票,也不會提供發(fā)票給消費(fèi)者這種情況可以用差額征收嗎?
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2018-07-19
老師,我們收到一張勞務(wù)派遣公司開的發(fā)票,員工工資54978,社保15954,發(fā)票總額是70932,備注那里寫著差額征稅:70132,那我做分錄怎么做
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2022-03-21