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發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,請教一下,發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票 這句話什么意思,幫忙通俗解釋下
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2022-07-21
我想咨詢一下,個人所得稅app申報提交之前顯示應(yīng)繳納稅額為0,申報提交之后,顯示本次申報已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報明細里 顯示應(yīng)納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
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2023-03-20
增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補稅額沒有扣掉 增值稅25行為負數(shù),怎么處理 增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補稅額沒有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
企業(yè)取得交易性金融資產(chǎn)所支付的價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領(lǐng)取的多債券利息應(yīng)不應(yīng)該確認為應(yīng)收項目構(gòu)不構(gòu)成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額 對這問題有疑問
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2019-02-19
我公司收到進項發(fā)票已經(jīng)認證了,對方公司不小心給作廢了,分錄已做了借:原材料100,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進)16貸:應(yīng)付賬款116?,F(xiàn)在怎么處理?1.分錄上怎么做?2.報表上怎么做?3.發(fā)票是否要退給對方公司?
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2018-05-24
老師,您好。個體戶今年一季度做了定期定額36萬,實際開票金額28萬,交了個人經(jīng)營所得稅 ,已經(jīng)在稅務(wù)局取得了清稅證明,工商也已注銷,今天接到稅務(wù)專管員電話說要補交核定征收36萬的增值稅3600,這是否合理,
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2023-04-12
在嗎? 有個問題想請教下你 公司14年購入奔馳一輛,原價30萬,發(fā)票已抵扣,現(xiàn)處理了,已提折舊14.55萬,我?要做固定資產(chǎn)清理,那不是收益要交增值稅?按17%交嗎?不是有個銷售二手物品4%計征稅費減半征收嗎?有誰知道
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2016-12-06
預(yù)交稅是什么意思?什么情況下會預(yù)交稅?
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2019-12-30
你好,預(yù)交稅這個月交不上,可以下個月或者晚幾天交嘛
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2019-10-22
老師,請問這是要補交稅嗎?要補多少?怎么算的?謝謝!
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2020-05-29
經(jīng)法院拍賣的樓宇的企業(yè)需交納企業(yè)所得需交稅嗎
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2015-12-20
如果改成是個人持H股交易呢,不是居民企業(yè),如何交稅
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2021-12-21
我是從期末銷項20 進項15 減免1 的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅) 20 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費(進項稅) 15 應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費(減免稅額) 1 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 4 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 4 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 4 想出的一道題目 ,若當月稅務(wù)局代開發(fā)票已繳稅金5 當月銷項10 進項8 月末結(jié)轉(zhuǎn)的完整的分錄怎么寫
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2021-12-27
請教老師:已經(jīng)交過的附加稅(城建稅、教育費、地方教育費),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個會計分錄該怎么做? 比如:一月計提附加稅。 借:營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 實際繳款: 借:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 貸:銀行存款 1375 本月收到退稅款(已繳稅款的一半)??? 借:銀行存款 687.5 ???
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2022-04-09
請問下我們公司是建筑公司,在2020年的時候有做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出 當時的分錄是做 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 這比轉(zhuǎn)出原因是這張發(fā)票已作廢屬于勞務(wù)成本的發(fā)票 但公司已做賬 問:這個如果是當年正確的分錄怎么做呢? 現(xiàn)在2021年要怎么做更正的分錄呢? 謝謝
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2021-06-08
2.從深圳證券交易所購入乙企業(yè)股票20000股,該股票的公允價值為 910000元,其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10000元。另支 付相關(guān)交易費用3000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為180元,發(fā)票已通過稅務(wù)機關(guān)認證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易 性金融資產(chǎn)。
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2023-07-03
目前小規(guī)模納稅人,季報,30萬以下,1-2月已做計提附加及附加增值稅,每月計提時如下處理:DR:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅金-未交增值稅 收入DR:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 CR:應(yīng)交稅金-城市維護建設(shè)稅4月季報時,已無須繳納增值稅,怎么沖減計提的增值稅及附加可否如下:原路沖回。
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2019-04-10
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
5月匯算清繳時補交的納稅調(diào)增計提費用1000元補記在去年年底了,增加了應(yīng)交稅費為7000元,但是在4月提交第一季度財務(wù)報表時年初額 應(yīng)交稅費科目金額為6000元,現(xiàn)在要交第二季度報表,年初額應(yīng)交稅費已經(jīng)變成了7000元,現(xiàn)在應(yīng)該怎么報呢?
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2017-07-13
#請問#,在物業(yè)公司新交房的業(yè)主已交的50元水費因水表有問題更換水表用不了,然后物業(yè)幫業(yè)主重新安裝水表并給業(yè)主補交水費50元。這樣的情況下物業(yè)公司補交的50元怎么做賬?是不是前面交的和后面交的加起來記電費,請問這樣做對不對?
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2019-12-05