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增值稅什么時(shí)候按照物品增值那部分算稅額,比如進(jìn)價(jià)4,賣出10,什么時(shí)候按照增值的6元繳稅
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2017-09-29
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的分錄:是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
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2024-03-13
以銀行存款支付廣告費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款20000元,增值稅稅率6%,增值稅1200。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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2022-11-13
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,按凈利潤(rùn)的10%計(jì)提盈余公積。A公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為銷售商品和提供勞務(wù)。A公司2019年發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)5月25日,A公司向丙公司銷售批商品,不含增值稅的銷售價(jià)格為300萬(wàn)元,增值稅稅額為390萬(wàn)元,該批商品成本為2400萬(wàn) 計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備100萬(wàn)元,該批商品已發(fā)出,款項(xiàng)已經(jīng)收到,滿足收入確認(rèn)條件。6月5日,丙公司在驗(yàn)收該批商品時(shí)發(fā)現(xiàn)部分商品 有瑕疵,A公司同意退回10%的瑕疵商品,開(kāi)具的紅字增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300萬(wàn)元,增值稅稅額為39萬(wàn)元。 2)11月20日,A公司與戊公司簽訂一項(xiàng)為期3個(gè)月的服務(wù)合同,合同總收入為90萬(wàn)元,當(dāng)日,收到戊公司預(yù)付的合同款45萬(wàn)元。12月 31日,經(jīng)專業(yè)測(cè)量師測(cè)量后,確定該項(xiàng)服務(wù)的履約進(jìn)度為40%。至12月31日,累計(jì)發(fā)生的服務(wù)成本為30萬(wàn)元,估計(jì)完成該合同還將發(fā)生 服務(wù)成本40萬(wàn)元,該項(xiàng)服務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠計(jì)量,假定發(fā)生的服務(wù)成本均為職工薪酬,不考慮稅費(fèi)等相關(guān)因素(3)11月30日,銷售材料一批,成本30萬(wàn)元,售價(jià)40萬(wàn)元不含稅,款項(xiàng)已存銀行 求會(huì)計(jì)分錄
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2020-07-21
上年度賬上多計(jì)提1分的增值稅,本年度怎么樣做賬務(wù)處理? 是否可以直接在本年度少計(jì)提1分錢(qián)? 正確的分錄是什么? 之前計(jì)提分錄是 借方:應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額抵減 貸方:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅加計(jì)抵減 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(增值稅留底結(jié)轉(zhuǎn)分錄) 借方:應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅款-未交增值稅
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2021-02-20
請(qǐng)問(wèn)每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)和應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)按哪個(gè)數(shù)據(jù) 本月實(shí)際取得進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),銷項(xiàng)1萬(wàn),但是按一定稅負(fù)繳納,實(shí)際勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)6000元,繳納增值稅4000元 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),---填本月實(shí)際取得10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),--填本月實(shí)際取勾選抵扣6000 ???????應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)--本月要交的稅 4000 計(jì)提本月應(yīng)交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),--4000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 --4000 以上的數(shù)對(duì)嗎,還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)填取得2萬(wàn)
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2023-03-15
老師您好! 我本季度由稅務(wù)代開(kāi)增值稅專票8萬(wàn)元, 已納稅。 稅控機(jī)開(kāi)具10004元, 是否還享受小規(guī)模免稅的政策? 我報(bào)稅的增值稅申報(bào)表一直過(guò)不去, 著急請(qǐng)教老師, 給看下?
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2016-07-13
老師您好,我8月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我認(rèn)證的是四小票海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū),請(qǐng)問(wèn),在增值稅申報(bào)表里,填寫(xiě)完第五行后,還需要再填寫(xiě)別的數(shù)嗎?
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2019-09-03
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅減免稅款有2200,銷項(xiàng)有769.65被我結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了,等于現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有769.65的余額,我怎么把他和減免稅款2220元結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2022-05-05
我們公司的增值稅稅負(fù)率,是按什么計(jì)算的,我們開(kāi)增值稅發(fā)票是開(kāi)差額發(fā)票征稅的,增值稅率為5%
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2018-04-25
對(duì)方虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票給我們,稅務(wù)局查到要寫(xiě)書(shū)面說(shuō)明怎么寫(xiě)
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2019-08-02
收到虛開(kāi)增值稅發(fā)票稅務(wù)局需要提供情況說(shuō)明要怎么寫(xiě)?
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2023-11-03
虛開(kāi)增值稅發(fā)票對(duì)企業(yè)有什么影響
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2016-03-02
發(fā)票是真的還是虛開(kāi)增值稅發(fā)票嗎
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2016-02-02
朋友是小規(guī)模公司,因?yàn)檫@個(gè)季度要上稅,讓我用我公司幫朋友公司開(kāi)普票算虛開(kāi)增值稅發(fā)票嗎
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2022-03-17
上期應(yīng)交增值稅1967.59,申報(bào)后已經(jīng)繳稅了,本月填增值稅申報(bào)表時(shí) 欠繳稅額還顯示這個(gè)數(shù)?是不是需要手動(dòng)在哪一列輸入一下已繳的這個(gè)數(shù)??
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2019-07-03
老板購(gòu)買(mǎi)虛開(kāi)增值稅發(fā)票 會(huì)計(jì)只做賬 什么責(zé)任
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2015-11-18
虛開(kāi)可抵扣稅款發(fā)票罪和虛開(kāi)增值稅發(fā)票罪的區(qū)別
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2015-12-21
稅局代開(kāi)增值稅發(fā)票含稅價(jià)554100元 需要繳納增值稅及附加 各是多少 ?
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2017-01-11
代開(kāi)增值稅發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)作廢,但是增值稅交了,這筆增值稅分錄該怎么做,以后還要開(kāi)票抵消
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2019-03-24