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請問老師,紅沖發(fā)票在增值稅申報表里填在哪里,進(jìn)賬發(fā)票金額是自動導(dǎo)出來的,里面不包括紅字的金額,在進(jìn)項附表里我手工錄入了紅字金額,但總表里沒體現(xiàn)
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2020-01-08
增值稅留抵大于退稅額,收到退稅額,申報自動沖減了本月的留抵稅額,例如上月收到應(yīng)退稅額5萬,本月留抵10萬,填寫增值稅申報表時,自動扣除五萬,本月留抵只有5萬了。這個如何做分錄沖?
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2019-09-07
這個月涉及一筆簡易征收,是否要做個分錄,銷項稅額跟增值稅申報表相差這筆稅額,要怎么做分錄?
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2018-10-15
你好,老師,建筑勞務(wù)公司在增值稅申報表里是不是應(yīng)該填在服務(wù),不動產(chǎn),無形資產(chǎn),一欄里
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2021-07-07
老師 出口退稅企業(yè)免抵稅額能夠通過增值稅申報表的主表計算出來嗎原財務(wù)算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的
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2023-12-21
在填報 增值稅申報表時, 理財收益收入在這里填 在哪呢?兩個藍(lán)色部分加起來,和灰色部分有差異,這個差異是未開票收入的理財收入。理財收入怎么填 應(yīng)稅勞務(wù)收入和應(yīng)稅貨物銷售額填 在這兩個里面哪個呢
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2017-03-09
老師,增值稅申報表表一以前某月銷項稅額比賬面銷項稅額多記0.06元,導(dǎo)致賬面留底稅額比報表留底稅額多0.06元,應(yīng)該如何調(diào)整報表或者賬面
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2020-04-05
你好老師,公司19年,7月有2張,8~9月,有4張,的進(jìn)項發(fā)票,被稅局說是虛開發(fā)票,要求企業(yè)進(jìn)項轉(zhuǎn)出,請問這個轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報5月的增值稅申報表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進(jìn)項發(fā)票總稅額嗎?能在這個時間的申報中進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
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2022-06-06
增值稅申報表銷售附表第三列無票收入是什么意思怎么填,銷售其他發(fā)票這列是指開據(jù)的普通發(fā)票金額嗎?
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2019-11-04
建筑服務(wù)工程款,安裝服務(wù)費(fèi),填寫到附表一9%服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)后,增值稅申報表主表是填寫相同金額至應(yīng)稅勞務(wù)銷售額處嗎?還是說不用填寫?
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2019-12-05
小規(guī)模物業(yè)公司差額征稅,開了5個點(diǎn)和一個點(diǎn)的發(fā)票,該如何填報增值稅申報表
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2022-04-06
請問公司開始那1、2年業(yè)務(wù)比較少,沒有財務(wù)做賬意識,故沒有請代理記賬,有保留銀行回單,但是增值稅申報表保留不完整,這種情況可以補(bǔ)記賬嗎?
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2021-02-18
老師,我財務(wù)軟件里的留底稅額,與增值稅申報表差了0.01,怎么辦
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2020-02-13
一般納稅人增值稅申報表主表里面的期末未繳稅額多繳為負(fù)數(shù)什么意思
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2020-05-19
免稅發(fā)票的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項抵扣,增值稅申報附表2怎么填寫?比如發(fā)票是免稅發(fā)票,金額120000,該怎么填寫
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2021-07-05
老師好!我單位是投資公司,有私募基金資質(zhì),作為CP 公司同時設(shè)立有幾個私募基金在運(yùn)作,分別在不同證券交易所開立私募基金專戶,委托他們操作,錢款也不經(jīng)過我公司賬戶,每月都是他們提供對應(yīng)的基金的增值稅申報表給我單位,我把幾個基金的增值稅申報表再結(jié)合本單位本月發(fā)生的業(yè)務(wù)申報匯總后申報,中信建投或招商證券有需要交的增值稅和附加稅一并打過來。我想問每個基金從開立戶到最后清算,有基金賠本的時候還需要從單位出資金賠付,相關(guān)這些情況下的一整套會計分錄我該如何做?
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2020-03-24
老師,建筑企業(yè)按照合同履約進(jìn)度確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,這樣很容易導(dǎo)致 增值稅申報表的收入與企業(yè)所得確認(rèn)收入不一致 這樣會不會有稅務(wù)風(fēng)險
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2024-05-21
hi 老師好 當(dāng)月開的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票金額稅額持平 增值稅申報表上需要填寫嗎 填哪里 謝謝
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2020-01-09
你好。老師我的季報是根據(jù)增值稅申報表數(shù)據(jù)然后調(diào)整一些費(fèi)用報送的。然后年末出來的會計報表與季報不吻合。所得稅清算的時候年報與之前報的季報也不吻合。這種要怎么辦呀。
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2019-04-12
別人給我們開票,我們沒有記賬,也沒有購選認(rèn)證,這個票是要退給開票方紅沖的,結(jié)果同事弄成購買方去紅沖了,導(dǎo)致我原本賬上的十幾萬進(jìn)項稅額流失了十幾萬,這個金額我該怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),使我的留底稅額和增值稅申報表一致呢
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2022-12-14