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出口合同號(hào)是報(bào)關(guān)單的出口協(xié)議號(hào)嗎
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2019-10-17
老師,我想咨詢(xún)下你我們公司是出口貿(mào)易企業(yè),一部分是經(jīng)過(guò)一達(dá)通出口,再把貨款從一達(dá)通提現(xiàn)到公賬上,另一部分是自營(yíng)出口,那這部分貨款怎么體現(xiàn)到公賬上? 有老師說(shuō)自行出口,你收匯的時(shí)候就是以你的公賬收匯噠 那只要是出口的都是從公賬收的嗎
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2022-06-01
外出口企業(yè),增值稅附表一在四免稅(貨物及加工修理修配勞務(wù))未開(kāi)具發(fā)票填寫(xiě)出口的銷(xiāo)售額這個(gè)表要怎么填寫(xiě)
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2017-06-15
你好老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),既有內(nèi)銷(xiāo)又有出口,我想內(nèi)銷(xiāo)增值稅正常交稅,出口退稅能夠和內(nèi)銷(xiāo)增值稅相抵嗎?
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2019-11-07
老師,我司是生產(chǎn)型出口企業(yè),外購(gòu)叉車(chē)一臺(tái),是送給國(guó)外客戶(hù)的,怎么做賬務(wù)處理呢?監(jiān)管方式是其他進(jìn)出口免稅
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2018-12-20
請(qǐng)問(wèn)關(guān)于退稅的申報(bào)問(wèn)題,如果我現(xiàn)在申請(qǐng)退去年的稅,外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表月份是不是寫(xiě)2023.12月
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2024-03-27
老師,您好!我想請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)增值稅留抵做增值稅留抵退稅和出口退稅,首先做出口退稅有什么稅收政策依據(jù)嘛
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2024-06-13
新開(kāi)出口外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅己認(rèn)證,未發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng),但發(fā)現(xiàn)其中認(rèn)證一筆進(jìn)項(xiàng)稅可出口退稅,請(qǐng)問(wèn)在填寫(xiě)申報(bào)那一欄?
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2019-05-15
請(qǐng)問(wèn)老師,外貿(mào)出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額是可以申報(bào)退稅的。那么在申報(bào)季度所得稅時(shí),這部分出口收入怎么申報(bào)處理呢?
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2018-04-12
公司為外貿(mào)出口企業(yè),出口退稅備案表中,1.是否零稅率 是或否? 2.享受優(yōu)惠政策 選先征后退?即征即退?超稅負(fù)返還?
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2019-03-30
外貿(mào)企業(yè)出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本期認(rèn)證了,但是我們還沒(méi)有做出口,這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在增值稅的附表2里面顯示哪一行
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2017-08-04
老師你好請(qǐng)問(wèn):外匯核銷(xiāo)是什么意思?我企業(yè)是新申請(qǐng)出口權(quán)的,貨物昨天報(bào)關(guān)出口了,尾款已收。需要做外匯核銷(xiāo)嗎?
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2019-09-10
出口退稅系統(tǒng)報(bào)關(guān)明細(xì)錄入的時(shí)候出口報(bào)關(guān)單號(hào)是填海關(guān)編碼還是海關(guān)編碼 001的,預(yù)審的時(shí)候疑點(diǎn)顯示報(bào)關(guān)單號(hào)錯(cuò)誤
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2018-01-04
老師:煩請(qǐng)問(wèn)一下,我在國(guó)稅系統(tǒng)里下載的出口退稅申報(bào)系統(tǒng)。已經(jīng)安裝在桌面上。但出現(xiàn)這個(gè)界面要怎樣做???
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2019-06-03
出口報(bào)關(guān)單轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)征稅還需要在出口退稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?
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2019-11-17
請(qǐng)問(wèn)單機(jī)版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)軟件在哪下載?
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2021-06-23
老師,這道題的出口怎么不征資源稅,不是進(jìn)口的不征資源稅嗎
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2019-08-12
2017年企業(yè)弄了自主出口權(quán)了,2018年需要做外匯年檢,跟海關(guān)企業(yè)年檢嗎
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2018-04-14
公司想成立個(gè)外貿(mào)企業(yè)進(jìn)行出口退稅, 那么成立新企業(yè)需要什么資質(zhì)
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2018-11-23
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅, 免抵稅額產(chǎn)生的附加稅,是次月計(jì)提繳納,還是當(dāng)月計(jì)提次月繳納,出口退稅的分錄是次月(申報(bào)月)做還是當(dāng)月月底做,就是這個(gè)分錄(借:應(yīng)收出口退稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口遞減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅)。
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2018-04-03