
新開出口外貿(mào)企業(yè),進項稅己認證,未發(fā)生銷項,但發(fā)現(xiàn)其中認證一筆進項稅可出口退稅,請問在填寫申報那一欄?
答: 填在附表2 的第26欄,本月認證且本月不申報抵扣
外貿(mào)出口企業(yè)在申報增值稅申報表時,本期認證相符且本期未申報一欄是否必須填寫?我看之前代理公司的增值稅申報表,該欄未填寫,但實際出口退稅有勾選認證,有進項稅退稅的業(yè)務(wù)發(fā)生
答: 你好!這個正常都不用填的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅的,進項發(fā)票做了退稅認證,那么這個進項稅額應(yīng)該填寫在附表二的哪一欄?
答: 您好,是填附表二的第26欄

