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企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),稅務(wù)局應(yīng)退給企業(yè)幾千的稅費(fèi),申報(bào)完畢,退稅款還需要另外補(bǔ)充資料嗎?
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2022-03-18
老師,想請(qǐng)教一下,比如2019年第3季度利潤(rùn)表中盈利95萬(wàn),繳納了四萬(wàn)多企業(yè)所得稅,到第四季度,利潤(rùn)表中盈利1萬(wàn),第四季度沒有繳納企業(yè)所得稅,那匯算清繳時(shí)企業(yè)肯定是多繳納了企業(yè)所得稅對(duì)嗎?可以申請(qǐng)退稅嗎?具體如果申請(qǐng)退稅?謝謝老師
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2020-05-11
去年繳納的企業(yè)所得稅符合退抵稅要求,有應(yīng)退稅額5萬(wàn)元,沒有申請(qǐng)退稅辦理了抵扣,請(qǐng)問如何做分錄,今年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅一萬(wàn)元,直接抵扣了,又如何做分錄,謝謝老師!
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2020-08-04
老師早上好!我們公司在外地施工,預(yù)繳了企業(yè)所得稅5200元,但現(xiàn)在看來,全年虧損,我在明年一月份申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)繳稅款應(yīng)是負(fù)數(shù)5200,那么這多交的稅款,是什么時(shí)候申請(qǐng)退稅呢?
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2020-12-21
在國(guó)稅申報(bào)季度企業(yè)所得稅,填寫利潤(rùn)表的時(shí)候,本期金額是填寫本年累計(jì)數(shù)還是9月份的數(shù)?
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2017-10-31
季度企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)這里有上一納稅年度應(yīng)納所得所額這個(gè)是什么?。可霞径壬陥?bào)的時(shí)候也沒有稅額啊。
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2020-07-09
老師,我們是小規(guī)模,今年沒開票,我第四季度增值稅申報(bào)想做一點(diǎn)無票收入,但忘記了又是零申報(bào),可以在第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳那里做進(jìn)去嗎?還是要在增值稅申報(bào)那里申報(bào)更正后呢
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2022-01-14
老師們好!我問一下,就是那個(gè)網(wǎng)上申報(bào)企業(yè)所得稅核定征收,點(diǎn)進(jìn)去是標(biāo)準(zhǔn)版和一表集成版2種,應(yīng)該點(diǎn)那種進(jìn)去?
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2019-10-18
所得稅申報(bào)表,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表小型微利企業(yè)減免所得稅的金額是怎么計(jì)算來的呢,利潤(rùn)總額為516567.59
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2020-03-11
2019年小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是什么 其中年納稅所得額是指利潤(rùn)總額嗎 還是取自所得稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅所得額
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2019-01-19
請(qǐng)問在填報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表時(shí),A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行本年度第2列當(dāng)年境內(nèi)所得額一項(xiàng)顯白如何填入數(shù)值。
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2019-04-15
A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度-當(dāng)年境內(nèi)所得額)等于《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第19-20行,哪里錯(cuò)了
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2019-05-27
本年一季度申報(bào)預(yù)繳所得稅時(shí),企業(yè)盈利并繳納所得稅,本季發(fā)現(xiàn)未彌補(bǔ)以前年度虧損造成一季度繳納了企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2019-07-11
小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是按季度申報(bào)的,但是每月需要計(jì)提嗎?還是按季度計(jì)提申報(bào)?這個(gè)是基于要繳納企業(yè)所得稅的情況下的
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2019-01-29
老師您好,請(qǐng)問下我在做企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn),去年三月份購(gòu)買超市卡發(fā)放的福利和員工的工作餐直接記得借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:銀行存款,所以管理費(fèi)用-福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)就相差了這兩筆金額,這個(gè)要調(diào)整嗎,怎么調(diào)整?
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2020-05-12
稅務(wù)局方面這兩個(gè)稅種申報(bào)截止日期是什么時(shí)候? 網(wǎng)上平臺(tái)的增值稅附加稅,企業(yè)所得稅申報(bào)需要哪些會(huì)計(jì)信息?從什么憑據(jù)里來呢?
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2020-06-29
請(qǐng)問老師,之前會(huì)計(jì)做的增值稅申報(bào)表上面的第一欄次金額錯(cuò)了,昨天我重新更正了一下,是不是企業(yè)所得稅季報(bào)上面也要重新調(diào)整了?還有城建稅、教育附加的申報(bào)表也要重新調(diào)整?
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2020-04-28
公司處置固定資產(chǎn),因?yàn)榇_認(rèn)處置的收入減去土地增值稅和未計(jì)提折舊,小于開票的收入,專管員要求要改企業(yè)所得稅申報(bào)的收入,請(qǐng)問怎么改呢
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2020-06-05
請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)中的期間費(fèi)用明細(xì)表和實(shí)際賬上的明細(xì)不一致可以嗎?大類總額是一致的
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2024-04-09
21年對(duì)兩個(gè)全資子公司注入過投資款,這種情況下“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”中的“201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)”要勾選“是”嗎?
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2022-06-23