
老師早上好!我們公司在外地施工,預(yù)繳了企業(yè)所得稅5200元,但現(xiàn)在看來,全年虧損,我在明年一月份申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)繳稅款應(yīng)是負(fù)數(shù)5200,那么這多交的稅款,是什么時(shí)候申請(qǐng)退稅呢?
答: 您好 企業(yè)所得稅匯算清繳后申請(qǐng)退稅
想知道企業(yè)所得稅季度申報(bào),在2018年第二季度多繳納企業(yè)所得稅稅,但已辦理退稅手續(xù),以后繳納企業(yè)所得稅時(shí),可以直接抵扣,申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)怎么填寫呢?利潤(rùn)表所得稅與申報(bào)的所得稅不一致。
答: 第三季度所得稅申報(bào)時(shí),你可以在填列在預(yù)交所得稅那里,到第三季度應(yīng)該就是一致的了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
計(jì)提1季度企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-企業(yè)所得稅 ; 繳納1季度企業(yè)所得稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣處理對(duì)不對(duì)
答: 你好,計(jì)提,扣繳是這樣做分錄


綠蔭 追問
2020-12-21 08:05
綠蔭 追問
2020-12-21 08:08
bamboo老師 解答
2020-12-21 08:42