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老師,你好,我問一下,我申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,利潤是68000,彌補(bǔ)虧損的金額是61122、,為什么到10月份的時(shí)候本年利潤總額還是68000
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2019-12-17
以前年度的帳上掛應(yīng)交稅金一應(yīng)交企業(yè)所得稅的余額在借方帳務(wù)該怎么處理
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2017-04-21
請教一下一個(gè)企業(yè)所得稅的問題,比如2020年企業(yè)所的稅匯算清繳后,2021年發(fā)現(xiàn)有2020年未入賬的費(fèi)用,通過年度損益調(diào)整,那么該部門費(fèi)用是在2020年所的稅申報(bào)表中重新申報(bào)調(diào)整還是在2021年中調(diào)整。
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2022-03-20
去年沒有數(shù)據(jù)的公司怎么申報(bào)所得稅年報(bào)啊
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2016-05-19
政府補(bǔ)助的專項(xiàng)資金是不用上所得稅的,在申報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)需要單獨(dú)填報(bào)不,但好像沒得這張表,就主表里面有個(gè)政府補(bǔ)助,但是填了就會算到應(yīng)納所得額里面。
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2017-03-05
請問年度所得稅報(bào)表符合小型微利企業(yè)條件,主要股東和分紅情況怎么填寫?
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2022-04-10
老師我4季度企業(yè)所得稅,本年累計(jì)利潤總額19萬,彌補(bǔ)虧損去年29萬,就不交稅對吧?
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2023-01-10
申報(bào)7.1至9.31的季度所得稅是指1-9的數(shù)據(jù)嗎?
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2018-10-10
不是高新企業(yè) 小規(guī)模企業(yè),屬于軟件開發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣等行業(yè), 研發(fā)費(fèi)用如何填年報(bào) A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類) A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表 A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
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2024-05-28
如果季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤,到下一年度才發(fā)現(xiàn),怎么填年度匯繳表
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2018-04-18
甲公司適用稅率為25%,2020年度繳納企業(yè)所得稅2000萬元。該企業(yè)預(yù)計(jì)2021年每季度實(shí)際的應(yīng)納稅所得額分別為2500萬元、2600萬元、2700萬元、1700萬元。企業(yè)應(yīng)選擇按照實(shí)際數(shù)額預(yù)繳企業(yè)所得稅。
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2021-11-23
老師 2017年度所得稅以后年度彌補(bǔ)虧損額是69萬,假如到年末,未分配利潤是-80萬,但本年利潤超過69萬是不是就得交企業(yè)所得稅了
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2018-10-31
2021年1月1日至2022年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬,計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
老師你好,收到的收據(jù)要在年度所得稅匯算清繳中調(diào)整,那么要在季度上的所得稅申報(bào)中填寫嗎
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2019-06-27
年度財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)?有哪些應(yīng)注意的風(fēng)險(xiǎn)
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2020-05-25
哪些人不需要進(jìn)行個(gè)人所得稅年度匯繳清算申報(bào)?
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2020-03-05
老師您好!我們公司是小規(guī)模公司在上一年度企業(yè)所得稅在本年匯算清繳時(shí)是0申報(bào),但是我今天打開電子稅局的時(shí)候,首頁的待辦事項(xiàng)里面有年度企業(yè)所得稅的這一項(xiàng),我去申報(bào)查詢也能查到我四月份的申報(bào)記錄,請問這是怎么回事,用不用重新申報(bào)
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2022-05-28
前兩年度工資多發(fā)了,電子稅務(wù)局中怎么調(diào)整以前年度的企業(yè)所得稅
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2023-03-08
你好,企業(yè)所得稅匯總納稅申報(bào)可以從第四個(gè)季度開始嗎?前三個(gè)季度都是分開申報(bào)的
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2024-01-11
請問企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第87條的規(guī)定,企業(yè)可以享受自項(xiàng)目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入的納稅年度起,第1-3年免征企業(yè)所得稅,第4-6年減半征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。<br>某公司計(jì)劃于2020年11月開始生產(chǎn)經(jīng)營,當(dāng)年預(yù)計(jì)會有虧損,從2021-2026年度,每年預(yù)計(jì)應(yīng)納稅所得分別為100萬元、500萬元、800萬元、1000萬元、1500萬元、2000萬元。<br>請計(jì)算從2020-2026年度,該公司應(yīng)當(dāng)繳納多少企業(yè)所得稅?
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2022-06-01