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老師您好!請問我2020年12計提企業(yè)所得稅財務(wù)報表與企業(yè)所得稅季度申報表相差0.01元現(xiàn)怎么處理?
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2021-02-26
如果上季度企業(yè)所得稅報表會計零申報。實際為虧損。如何更正?影響了年底企業(yè)所得稅匯算清繳
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2017-01-04
老師,在報企業(yè)所得稅時,去年沒有收到費用類發(fā)票 或者成本類發(fā)票,會如何影響企業(yè)所得稅的申報
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2020-01-11
老師,您好,能問一下小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,企業(yè)所得稅匯算去年產(chǎn)生的所得稅該用什么會計分錄呢?
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2019-06-06
全年收入有1000多萬,企業(yè)所得稅交多少比較合理,達到的稅率應(yīng)該是多少,企業(yè)所得稅的稅率是10%
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2019-01-02
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進行所得稅會計處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤總額為100000元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時性差異為20000元(假定無計入所有者權(quán)益及商譽的部分)。經(jīng)計算,該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費用為( ?。┰?。這題怎么算呢
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2020-06-08
老師,您好!會計折舊年限是10年,稅法規(guī)定的折舊年限5年,需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎?會形成遞延所得稅嗎?
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2020-06-04
2022第一季度企業(yè)所得稅,本來不用交稅,減:彌補以前年度虧損,沒有數(shù)據(jù),因為2021年度還沒做匯算清繳,現(xiàn)在做2021年度匯算清繳有困難,2022年第一季度要交企業(yè)所得稅稅怎么辦?
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2022-04-11
因2017年度最后一個月我繳納企業(yè)所得稅費用1049.45元,當(dāng)時忘記計提了,本年利潤也忘記結(jié)轉(zhuǎn)了。后在2018年度1月份補計提借:以前年度損益調(diào)整1049.45 貸:應(yīng)交稅費-所得稅費用1049.45;借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 ; 補結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤;現(xiàn)在1月份我的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(期末減期初)余額與利潤表的凈利潤余額不匹配。差額就是1049.45元,我應(yīng)該怎么調(diào)整報表?
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2018-05-09
老師好:2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計提 560.36企業(yè)所得稅,并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時,地稅提式:公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報填寫的主表 數(shù)字為:實際應(yīng)納所得額 31行 實際應(yīng)納所稅額為 3350.87 減 本年累計已預(yù)繳所得額為560.36 。 本年應(yīng)補(退)所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣:是不是 可以這么計算:3350.87--560.36(已交納的)--2010
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2016-05-27
我發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)折舊年限弄錯了,現(xiàn)在想用追溯調(diào)整法進行調(diào)整,賬目已經(jīng)調(diào)整了,申報企業(yè)所得稅季報時怎么提交要補交的企業(yè)所得稅呢?就是通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整了多計提的折舊,要補交所得稅,季報所得稅里好像不能操作吧?
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2022-04-15
房地產(chǎn)企業(yè)補交以前年度企業(yè)所得稅,土地使用稅,印花稅,滯納金,不超過5年,怎么做賬?
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2021-12-10
電子稅務(wù)局中,所得稅年報表,企業(yè)會計度107欄中選項,只有企業(yè)類型,沒有我企業(yè)備案的“企業(yè)會計準(zhǔn)則”,我該怎么選呀?
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2020-05-01
老師,我在填所得稅年報時企業(yè)會計準(zhǔn)則選不上怎么回事
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2021-05-24
匯算清繳==減:減免所得稅額(填寫A107040)問題 老師我想問一下,我公司是一般納稅人的小微企業(yè)。 本年利潤:163839元 應(yīng)納所得稅額=(本年利潤* 稅率(25%)40,959.75 因是小微企業(yè),只需要按 應(yīng)納所得稅額*10% =4095.97 因此減:減免所得稅額(填寫A107040)----這表 1 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 填36,863.78 (應(yīng)納所得稅額-實繳金額=減免所得稅金額) 是這樣子填嗎?
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2022-05-27
你好,我公司在退2016-2018年度企業(yè)所得稅時,專管員說我們沒享受優(yōu)惠政策,叫我們重新申報企業(yè)所得稅報表,2016年我們的應(yīng)納稅所得額是40多萬,怎么享受優(yōu)惠政策?
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2019-11-06
企業(yè)所得稅2018年沒有計提,2019年1月只做了借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,請問我現(xiàn)在要補計提嗎
1/371
2019-07-02
本年度第一季度預(yù)交企業(yè)所得稅,有營利,需要繳納企業(yè)所得稅,但以前年度是虧損的,預(yù)繳的時候彌補以前前度虧損那一欄沒有帶出來數(shù)字是怎么回事?
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2023-04-12
老師,企業(yè)所得稅季報里,技術(shù)成果備案和居民參股外國企業(yè),這兩張表要報嗎?
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2021-04-13
?企業(yè)向除第一條規(guī)定以外的內(nèi)部職工或其他人員借款的利息支出,其借款 情況同時符合以下條件的,其利息支出在不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率 計算的數(shù)額的部分,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第八條和《企業(yè)所得稅法實施條例》 第二十七條規(guī)定,準(zhǔn)予扣除。----老師企業(yè)之間要提供發(fā)票嗎
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2021-05-26
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