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老師,我預(yù)估利潤的時候,要不要增值稅算在里面啊。。。比如原材料成本80萬,管理費用25萬,收入130萬,增值稅3萬,附加稅0.3萬,我是130-80-25-3-0.3=21.7萬,還是應(yīng)該報利潤130-80-25-0.3=24.7萬。。。這個增值稅就只是過應(yīng)交稅費,就繳款了啊
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2019-05-31
公司購監(jiān)控一批.對方是一般納稅人.開具含金額64460的發(fā)票,(對方是17%稅金為1萬多)那是不是這個月可以用這發(fā)票做到管理費用做成本處理.下月可用發(fā)票的稅金去抵扣部份,當(dāng)月所開的增值稅增值稅稅金.例 應(yīng)繳稅3萬.減抵扣1萬,實繳2萬
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2017-09-01
管理費用中,60萬元為預(yù)計負(fù)債支出;5 萬元為一項專利權(quán)的攤銷金額,該專利權(quán)為當(dāng)年7月份以100萬元價款(不含增值稅)向境外企業(yè)(未在中同境內(nèi)設(shè)立機構(gòu)、場所)購買,付款期已到但企業(yè)因故尚未支付價款,企業(yè)已將該項專利按照10年的使用期限進(jìn)行攤銷,但未做扣繳稅款的處理。 老師您好,請問上述這個專利權(quán)攤銷不需要調(diào)減嗎?
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2022-03-02
老師,稅控服務(wù)費抵減時,金額是填借:應(yīng)交稅金—增值稅(減免稅額)15.85 貸:管理費用-15.85還是金額填280
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2020-04-06
購買稅控盤,可以抵減增值稅應(yīng)納稅額。應(yīng)該做借:應(yīng)交稅費,貸:管理費用。 可是是新開的公司。本月無業(yè)務(wù)發(fā)生。應(yīng)交稅費、管理費都是零。還要做這個分錄使應(yīng)交稅費、管理費用為負(fù)數(shù),還是要怎么做
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2020-05-03
老師,稅控設(shè)備維護費應(yīng)怎么做賬? 借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅280 貸:管理費用-維護費280
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2019-06-05
給員工福利,對方開的專票,我做借管理費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)該增值稅-進(jìn)項稅,貸庫存現(xiàn)金,這樣可以么?其他分錄還需不需要做?我報稅的時候是不是要把這個福利費的稅額轉(zhuǎn)出?
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2018-04-03
金稅盤是減免 剛開始購買是分錄是 借管理費用貸現(xiàn)金 現(xiàn)在稅盤抵扣了 我做 借應(yīng)交稅費 增值稅 減免稅款 貸管理費用 這樣對嗎?還需要做別的什么分錄嗎
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2019-10-14
小區(qū)自己成立的業(yè)主委員會,收到的物業(yè)費及停車管理費存入小區(qū)出納的支付寶里,小區(qū)沒有給業(yè)主開發(fā)票,只提供收款收據(jù)。像這樣情況,會計分錄要如何做?另外小區(qū)如果沒有開發(fā)票是不是就不需要繳交增值稅?
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2017-09-27
老師,我請問我計提稅費時的分錄,是不是要把每一種稅種的明細(xì)寫出來?。窟@樣子的話,要三張憑證才寫得完哦 老師,我計提稅費時,可不可以就只寫 借:管理費用——增值稅及附加,貸:應(yīng)交稅費?
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2016-07-07
一般納稅人,增值稅需不需要計提,分錄怎么做,印花稅直接做,是不是記入管理費用。福利費,按工資比例多少計提。餐費不能超過收入的多少比例
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2020-04-22
22日,因管理不善使一批庫存材料被盜,該批原材料的實際成本為3萬元,購買時支付的增值稅稅額為0.39萬元, 并已于購買的當(dāng)期抵扣,經(jīng)批準(zhǔn)作為管理費用處理的整個業(yè)務(wù)的會計分錄
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2023-12-09
老師,這題有答案嗎?稅務(wù)師題庫里面的題,答案為A,不正確吧? 甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2×21年1月甲公司董事會決定將本公司外購的10套商品房低價出售給公司管理人員。所出售的商品房實際買價為每套30萬元,公司向員工的出售價格為每套20萬元,但要求相關(guān)員工購得房屋后需為公司服務(wù)10年。不考慮其他相關(guān)稅費,甲公司在2×21年因該項業(yè)務(wù)應(yīng)計入管理費用的金額為()萬元。 A.10 B.40 C.100 D.200
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2022-08-31
老師,收到物料公司的增值稅專用發(fā)票 是這樣寫分錄嗎 借:管理費用-辦公費1000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額60 貸:銀行存款1060
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2022-02-21
老師 代理也差額征稅 憑證怎么做比較好啊 比如說 營業(yè)收入10000 成本9000 我直接單計營收和成本 那個增值稅稅額不對呢
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2016-09-28
老師 代理業(yè)差額征稅 憑證怎么做比較好啊 比如說 營業(yè)收入10000 成本9000 我直接單計營收和成本 那個增值稅稅額不對呢
1/490
2016-09-28
老師,您好,6月為了不留抵退稅,申報未開票收入,7月開了發(fā)票,結(jié)果申報7月增值稅提示票表對比異常,強制申報轉(zhuǎn)異常轉(zhuǎn)辦了,然后顯示申報成功,但是稅控盤反寫不了,提示核心征管:增值稅申報對比不通過!請問怎么處理?
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2022-08-10
公司購買辦公日用品,管理服務(wù)收到的專票可以抵扣嗎?
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2019-01-31
六、差額計稅的三種開票方式 智勝人力資源公司是一般納稅人采用簡易計稅方法繳納增值稅 。2019年5月要收取安徽柳工公司支付的勞務(wù)派遣費用100000元( 含稅),其中:20000元是管理費,80000元是代安徽柳工公司支付的勞務(wù)派遣員工工資、福利和社會保險費用。那么,智勝人力資源公司可以如何開具差額發(fā)票和進(jìn)行賬務(wù)處理? 您好老師:圖片中的99047.62元是怎么計算出來的。
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2020-09-02
不屬于增值稅應(yīng)稅收入就是不征稅收入,不征稅收入不計算在銷售額中,但是免稅與減稅等屬于應(yīng)稅項目的就要合并計算是否符合30萬優(yōu)惠政策,可以這么理解嗎?
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2020-01-07