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應(yīng)交增值稅下面的三級(jí)科目,(進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,減免稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),年底要將余額結(jié)平嗎?二級(jí)科目應(yīng)交增值稅是沒(méi)有余額的了
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2019-01-05
30.某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下: 科目編碼 科目名稱(chēng) 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 222101 應(yīng)交增值稅 立身以立學(xué)為先,立學(xué)以讀書(shū)為本. 22210101 進(jìn)項(xiàng)稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個(gè)人所得稅 222103 應(yīng)交其他費(fèi)用 22210301 教育費(fèi)附加 22210303 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 以上科目編碼中,那些是控制行科目編碼?那些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運(yùn)行后,若需要?jiǎng)h除22101科目編碼,有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
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2024-06-24
老師,咨詢(xún)你一下,小規(guī)模增值稅就是確認(rèn)收入的時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,月末還需要怎樣處理
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2019-05-31
填寫(xiě)了增值稅申報(bào)表,這里的應(yīng)交稅費(fèi)25057.41元寫(xiě)在貸方是不是寫(xiě)錯(cuò)了,25057.41是銷(xiāo)項(xiàng)稅,已交稅金是不是應(yīng)該寫(xiě)在借方呀?
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2019-03-21
購(gòu)買(mǎi)稅盤(pán)和服務(wù)費(fèi)480,只遞減了50塊,分錄是借:減免稅額480 貸 辦公費(fèi)-480 月末 借:未交增值稅 50 轉(zhuǎn)出未交增值稅430 貸:減免稅額 480 請(qǐng)問(wèn)我的分錄有沒(méi)有做錯(cuò)
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2020-05-19
老師,。我是想詢(xún)問(wèn)幾個(gè)有關(guān)增值稅會(huì)計(jì)分錄的問(wèn)題、我公司 是物業(yè)公司 。是一般納稅人 我平時(shí)這樣做增值稅會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)?
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2021-01-08
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人。在取得增值稅專(zhuān)票的會(huì)計(jì)分錄處理的方法是怎么做? 我公司在取得增值稅專(zhuān)票時(shí)(是銀行匯款的手續(xù)費(fèi)發(fā)票) 只是收取發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票的 是不是 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行 這樣就可以了?
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2021-02-03
老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目月底也要結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
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2019-12-01
購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)和稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎樣做分錄?可以抵稅,增值稅明細(xì)是已交增值稅還是應(yīng)交增值稅,管理費(fèi)用明細(xì)又是什么?
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2016-10-06
前兩個(gè)月的賬進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目里,直接報(bào)稅的稅遞減以后報(bào)了,是不是錯(cuò)的,這個(gè)月有稅款怎么補(bǔ)救
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2017-07-04
增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,怎樣賬務(wù)處理 有銷(xiāo)項(xiàng)稅額的,但是進(jìn)行比較大
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2022-04-25
老師,我想跟您咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,就是我收到員工的高鐵票,因?yàn)楸驹聸](méi)有銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)票,所以本月申報(bào)增值稅的時(shí)候我不打算填寫(xiě)表二的第8b和第10欄,是不是就需要寫(xiě)成: 借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款
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2022-12-05
老師小規(guī)模企業(yè),12月份開(kāi)了21萬(wàn),是不是增值稅減免,我這個(gè)月就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入,還是明年1月份做?
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2022-01-08
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模增值稅計(jì)提和繳納的分錄怎么寫(xiě)?入賬的時(shí)候是寫(xiě)的借:現(xiàn)金XX 貸:主營(yíng)業(yè)主收入XX 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額XX 我實(shí)際繳納之后的分錄怎么寫(xiě)呢
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2021-09-26
為什么c也是對(duì)的,c選項(xiàng)土地增值稅不是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅里面的科目嘛,為什么是稅金及附加,算在稅金及附加里面的不是只有印花稅,耕地占用稅和契稅,車(chē)輛購(gòu)置稅嘛,是不是題目答案有誤啊
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2021-01-15
老師我月末把進(jìn)項(xiàng)稅、銷(xiāo)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,余額在借方表示留低稅額,還需要賬務(wù)處理嗎
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2020-02-15
增值稅稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/不含稅銷(xiāo)售收入 這個(gè)公式對(duì)嗎? 1. 【應(yīng)交增值稅 】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是 【應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎? 2.【不含稅銷(xiāo)售收入】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計(jì)表上的實(shí)際銷(xiāo)售金額】還是【利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入】?
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2023-01-11
老師,您好,我想問(wèn)下,就是我在4月減免稅款有280元發(fā)生,但是月末的時(shí)候沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),報(bào)稅時(shí)候已經(jīng)報(bào)了,5月調(diào)整的話,將減免稅款轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)入增值稅,那月末要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。?/span>
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2020-06-01
老師你好,我想問(wèn)一下,我月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅賬務(wù)處理正確嗎?我進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的情況下,只要結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額就可以了,轉(zhuǎn)出未交增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
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2024-03-26
年底為結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)平的摘要怎么寫(xiě)?
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2021-01-06