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生產(chǎn)企業(yè)一張報關單一條信息開了兩張外銷發(fā)票申報信息要怎么錄入?增值稅無留底額,免抵額2萬,會計分錄怎么做,免抵額2萬在增值稅主表上填哪里
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2018-08-08
老師,每次收到發(fā)票入賬,收到的發(fā)票請問是直接和記賬憑證放在一起入賬,還是需要把發(fā)票進行復印,復印件記賬,原發(fā)票進行歸檔留存,月底進行認證報稅用
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2021-11-28
請問,我本月進項稅額認證過多,本月考慮稅負問題,不想抵扣那么多,多認證的進項稅納稅,申報增值稅報表時如何處理?附表二怎么填寫?期末留底該如何處理?
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2020-02-24
老師,稅局打電話來,說有任務,想讓我們多交稅,下個月做留底退稅,這個有風險的吧?本來沒事,這一操作會不會引來麻煩?(有不合規(guī)的業(yè)務)怕引來不必要的稽查。
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2024-09-05
老師好,我這個月需要繳納的增值稅是銷項-進項-上期留底-金稅盤抵減。那我申報這個月增值稅附加稅的時候是用上邊的金額申報,還是用銷項減進項的余額申報?
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2019-05-06
#我們2月份開了一張票稅額是5752.21 現(xiàn)在我有進項發(fā)票稅額都是1萬多的 如果我勾選了抵扣那么多余的稅款是不是可以用于下期的留底?那么分錄該怎么做?#
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2020-03-10
進項稅額加計抵減額,是用本月賬面的進項稅加計抵減,還是本月認證的進項稅額加計抵減(因本公司進項稅一直有留底,所以認證金額與賬面金額不對等)
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2019-07-31
老師,之前倉庫入庫單是三聯(lián)的,一聯(lián)給采購,一聯(lián)月底拿到財務,存根聯(lián)留在倉庫,但是這個月倉庫用的新的入庫單只有兩聯(lián)的,一聯(lián)給采購,只剩下存根聯(lián)了,怎么辦?
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2017-05-31
保潔阿姨月初預支1500的伙食費,到月底拿來報銷只用了1100,剩余部分不退回,留著下月繼續(xù)用的話應該怎么做賬?還是必須先退回多余部分?下月再預支下月的?
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2020-05-29
你好 ,老師 增值稅留底退稅 我可以選擇不退稅嗎 因為我太清楚我們公司是否符合條件 但是這邊稅管員打電話叫我退掉 海需要查賬 這邊不知道以什么理由退稅
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2022-06-15
即征即退稅額=當期軟件產(chǎn)品增值稅應納稅額-當期軟件產(chǎn)品銷售額×3%,如果當期留底很多,應納稅額為負數(shù),那軟件產(chǎn)品就不能享受超過3%部分的退稅了嗎?
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2018-11-26
我們公司很多進項發(fā)票拿到了馬上入了賬,但是很多都沒有抵扣,還有之前預繳的稅金留底所以導致我的體統(tǒng)的應交稅金和我實際繳納的稅金不一致怎么辦呢?
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2017-02-22
增值稅申報表中第25欄次期初未繳稅額(多繳為負數(shù))是指上個月沒有交的稅額嗎?目前顯示正數(shù)7300,但稅款計算那20欄還有期末留底的稅額4000多,這個是怎么回事
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2021-01-11
之前代賬公司做的賬,現(xiàn)在發(fā)票應交增值稅科目和納稅申報的期末留底金額對不上,怎么去調整了???能發(fā)現(xiàn)的問題都調整了,身下還差幾千不知道怎么調整了了
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2017-09-07
建筑安裝行業(yè)進行了異地預繳2%稅金,年末稅負未達到,但留底稅金加預繳稅金之和大于了本月銷項稅額,預繳稅金部分可以不用抵扣完嗎?因為本月想交稅
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2018-12-27
老師一般納稅人銷項稅比如80,有前期留底進項稅30,銀行付款50,編制會計分錄是是不是進項稅在貸方體現(xiàn)了了?謝謝 很久不做一般納稅人了不知道怎么做了
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2020-12-24
這個月需繳納增值稅,平常都不做進項留底的增值稅統(tǒng)計,這個月可以直接做成借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)嗎
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2017-06-05
我們是申請的通用機打發(fā)票,只有一聯(lián),我們在開發(fā)票的時候,是先放一張進去打印,打印好之后給客戶,然后再放一張新的通用機打發(fā)票進去重打,留底做賬嗎
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2018-03-23
老師,請問,公司目前四月份是小規(guī)模,五月和六月是一般納稅人,七月又變成小規(guī)模了,請問如果六月份可以有進項留底嗎?因為公司屋里今年也會變成一般納稅人。
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2019-06-01
老師,小規(guī)模納稅人上個月去稅務局代開的專票金額錯誤了,是直接去稅務局申請紅字發(fā)票么,預繳的稅額怎么辦,是申請退稅還是下個月申報增值稅能留底啊
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2018-12-16