#我們2月份開了一張票稅額是5752.21 現(xiàn)在我有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額都是1萬多的 如果我勾選了抵扣那么多余的稅款是不是可以用于下期的留底?那么分錄該怎么做?#
零度會(huì)計(jì)
于2020-03-10 09:10 發(fā)布 ??644次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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你好,是不允許抵扣碼,是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
2021-07-15 11:48:42

你好,是已經(jīng)出口的嗎?
2020-06-01 13:24:16

你好,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,計(jì)入借管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款等,然后借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-04-07 01:53:13

您好
請問上個(gè)月怎么寫的分錄
2020-01-18 15:17:33

認(rèn)證抵扣的做進(jìn)項(xiàng)稅處理,正常按發(fā)票入賬。對于沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)“科目處理,正常按發(fā)票入賬。
下月認(rèn)證后
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-10-19 21:25:13
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