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老師,科目余額表 應交稅費余額(貸方):252815.91, 應交增值稅(貸方)340478.9, 進項(借方)稅1224348.44, 銷項稅(貸方)1663503.18, 轉(zhuǎn)出未交增值稅(借方)98765.84, 待認證進項稅(借方)87622.99, 期初留底進項(借方)142379.38 請問老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思?如何做賬把它平掉?
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2020-05-20
請問買方增值稅發(fā)票丟失,出賣方需要請主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》的目的是什么,是為了證明出賣方已經(jīng)繳納了增值稅嗎?
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2022-03-23
大華公司準備購入一設備擴充生產(chǎn)能力?,F(xiàn)有甲乙兩個方案可供選擇,甲方案需投資10000元,使用壽命為5年,采用直線法折舊,5年后設備無殘值,5年中每年銷售收入6000元,每年付現(xiàn)成本2000元。乙方案需投資12000元,采用直線折舊法計提折舊,使用壽命也為5年,5年后殘值收入2000元。5年中每年的銷售收入為8000元,付現(xiàn)成本第一年為3000元,以后隨著設備折舊,逐年增加修理費400元,另需墊支營運資金3000元,假設所得稅率為40%,資本成本為10%。1、請計算乙方案第一年的現(xiàn)金流量為多少元?( )2、請計算乙方案第二年的現(xiàn)金流量為多少元?3、請計算乙方案第三年的現(xiàn)金流量為多少元?
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2020-11-27
老師代賬公司的賬拿回來從那些方面進行改正,從那些方面進行修改
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2022-04-04
在2016年營改增之前,會存在增值稅的收入總和,與所得稅的收入總和不一致的情況嗎?2016年所得稅收入與增值稅的收入總和不一致。
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2018-06-27
老師,我應交稅費未交增值稅科目有貸方余額1499.03,應交稅費應交增值稅有個貸方-1499.03怎么調(diào)整
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2021-03-17
開具增值稅普通發(fā)票,付款方因為收款方信息變更提出發(fā)票不能使用,符合增值稅開票法規(guī)?
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2022-04-21
老師,您好!請問民辦非企業(yè)幼兒園,增值稅減免做了備案后,在申報增值稅時,稅務系統(tǒng)應該自動減免呀?國家對民辦非企業(yè)幼兒園的增值稅減免優(yōu)惠是否有限額呀?
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2018-10-22
在填寫抵扣信息技術服務費的時候 填寫納稅增值明細表”減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅 顯示沒有備案 這是為什么
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2019-06-03
甲公司欲購置一臺設備,銷售方提出四種付款方案,具體如下: 方案一:第一年年初付款10萬元,從第二年開始,每年年末付款28萬元,連續(xù)支付5次。 方案二:第一年年初付款5萬元,從第二年開始,每年年初付款25萬元,連續(xù)付款6次。 方案三:第一年年初付款10萬元,以后每間隔半年付款一次,每次支付15萬元,連續(xù)支付8次。 方案四:前三年不付款,后六年每年年初付款30萬元。 要求:假設按年計算的折算率為10%,分別計算四個方案的付款現(xiàn)值,最終確定應該選擇哪個方案?(計算結果保留兩位小數(shù),用萬元表示)
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2020-02-27
報增值稅加計扣除時,本月沒有進項稅額,但是本月發(fā)生了有前幾個月購進商品改變用途的進項稅額轉(zhuǎn)出,這個地方怎么填,進項沒有,這填數(shù)值就成負數(shù)了
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2023-12-05
未交增值稅在應交稅費的借方還是貸方,為啥
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2020-01-11
老師,我方為購貨方丟失增值稅普票怎么處理。
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2019-04-16
增值稅發(fā)票購方認證抵扣后,供方還能作廢嗎
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2015-10-25
公司為一般納稅人,滿足增值稅加計抵減政策, 25日,支付增值稅稅控系統(tǒng)技術護費用合計500元,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款471.70元、增值稅28.30元 我看答案進項抵扣是0.05萬,想知道是怎么算的
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2022-12-03
一棟生產(chǎn)用房改用于集體福利,原值為2000000(增值稅已經(jīng)全部轉(zhuǎn)出),累計折舊130000元,凈額為1870000元,
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2022-09-27
代開專票增值稅先預繳的增值稅,然后每月確認一部分增值稅在貸方所以會在借方余額會在借方這種情況要把余額重分類到其他流動資產(chǎn)項目嗎小規(guī)模
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2017-09-03
企業(yè)是小規(guī)模納稅人,營改增之后,現(xiàn)在購買保險,可以叫保險公司開增值稅專用發(fā)票嗎???為什么保險公司說只能開增值稅普通發(fā)票???
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2016-05-06
比如說這個月應交稅費——應交增值稅明細賬里,有借方余額(進項),和貸方余額(銷項),月末是不是要做一筆,借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)數(shù)字是從應交稅費——應交增值稅明細賬里的貸方余額取值 貸:應交稅費——未交增值稅 下個月銀行扣款的時候 是借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
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2016-09-07
生產(chǎn)車間改造為無塵車間發(fā)生的改造費如何做分錄?
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2020-12-17