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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-03 21:41

最后金額都在應交稅費的科目中

冬天的雪 追問

2017-09-03 21:45

是開票開了3個月的,每月確認1個月的

冬天的雪 追問

2017-09-03 21:47

分錄:預繳時,借:應交稅費-應交增值稅100 
                                                       貸:銀行存款100 
       確認時,借:應收賬款 1000 
                             貸:主營收入  800 
                                     應交稅費-應交增值稅50 
這樣月底不就是借方余額50了嗎

李愛文老師 解答

2017-09-03 22:11

稅務要求是按開票的金額確認收入。不按開票的金額確認收入,報稅時通不過

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最后金額都在應交稅費的科目中
2017-09-03 21:41:38
您好 年末的時候應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”借方余額1000應該結(jié)平 借 應交稅費- 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)1000 借 應交稅費-未交增值稅1000 貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
2024-05-31 19:16:50
您好,這個很多審計都這么調(diào)整的。
2024-05-31 19:09:41
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額先轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后在結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-04-02 09:41:19
你好!現(xiàn)在新的會計準則是這樣的,不過你寫在應交稅費負數(shù)稅務局也不會單獨過問
2021-11-27 14:10:12
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