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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-20 12:04

這個(gè)是銷項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅的中轉(zhuǎn)科目

曉冉 追問

2020-05-20 13:12

在這組數(shù)字基礎(chǔ)上,我本月申報(bào)增值稅,銷項(xiàng)30萬,勾選進(jìn)項(xiàng)22萬,怎么做分錄?報(bào)稅后各科目余額應(yīng)該是多少?

辜老師 解答

2020-05-20 13:56

那你的應(yīng)交增值稅就是8萬,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅30,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅22,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅8
借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅8,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅8

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您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21
你好 表示應(yīng)該交的增值稅額。
2022-04-14 21:51:51
老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
你好,無論借方貸方都要轉(zhuǎn),如貸方余額分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借方余額則到分錄
2019-03-22 10:00:00
您好,未交增值稅是沒有余額的,需要繳納增值稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,繳納增值稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸銀行存款
2019-07-21 16:23:00
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