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老師,請問一下,從農(nóng)戶手中收購蘋果贈送客戶,如何做分錄,借庫存商品,貸銀行存款,發(fā)出時,借記營業(yè)外支出,貸記庫存商品,是這個樣子嗎,贈送視同銷售,那么納稅申報(bào)表里收入咋體現(xiàn)這部分
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2020-12-29
請問各位老師,我去年有一筆稅收滯納金,當(dāng)時沒做營業(yè)外支出,現(xiàn)在年報(bào)時利潤總額不等,該怎么調(diào)整?
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2020-04-23
我的利潤表跟前會計(jì)做出來的為什么不一樣? 同樣的科目匯總表數(shù)據(jù),圖中間是前會計(jì)做的利潤表,右一圖是我做的利潤表,為什么科目匯總表里都沒有營業(yè)外支出這個科目,圖中間的前會計(jì)為什么會在營業(yè)外支出13欄那里填上171.8這個數(shù)額?我的表是系統(tǒng)自動生成的,是我做錯了嗎?
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2017-03-28
您好 租房房東不愿意支出稅費(fèi),需要我們承擔(dān),這稅費(fèi)是計(jì)入營業(yè)外支出還是計(jì)入費(fèi)用類期末所得稅納稅調(diào)增不予以稅前扣除呢?
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2019-12-19
老師,有一筆違約金我做了管理費(fèi)用,應(yīng)該做營業(yè)外支出的,現(xiàn)在報(bào)表已經(jīng)生成并已申報(bào),現(xiàn)在是反結(jié)賬修改憑證重新申報(bào),還是到下月紅沖該憑證,并重新做呢?
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2019-09-18
老師我五月份的營業(yè)外支出沒了 科目余額表不平 是什么原因?要怎么做呢?
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2020-06-18
打官司,提預(yù)計(jì)負(fù)債300 敗訴要求陪500 2018年 借:營業(yè)外支出300 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅75 (老師這個分錄是這么寫 還是 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用?) 貸:所得稅費(fèi)用75 2019年 借:以前年度損益調(diào)整 200 預(yù)計(jì)負(fù)債 300 貸:其他應(yīng)付款 500 借:以前年度損益調(diào)整75  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅75(這個沖去年的 應(yīng)該是時沖 遞延所得稅資產(chǎn) 還是直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅) 借:盈余公積 275*10%    利潤分配-未分配利潤 275*90%  貸:以前年度損益調(diào)整 275
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2020-10-23
你好,利潤表里面,營業(yè)外支出下面有個無法收回的長期股權(quán)投資損失,這個科目是什么情況下使用?長期股權(quán)投資損失不是計(jì)入投資收益嗎
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2023-03-29
不用支付款項(xiàng)應(yīng)該是借記應(yīng)付賬款貸記營業(yè)外收入對吧,因?yàn)闋I業(yè)外收入支出科目是稅務(wù)局比較關(guān)注的科目,可不可以不走營業(yè)外收入而是紅沖前期對應(yīng)的費(fèi)用呢?
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2018-09-05
出納業(yè)務(wù),支票領(lǐng)用簿是自己做的表格?還是在外面買的,現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票可以登記在一個本子里?還是要分兩本?
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2020-03-09
老師,17年支付的房租11900,一直沒有去代開發(fā)票,可以入到19費(fèi)用嗎或者是營業(yè)外支出?明年匯算調(diào)增
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2019-05-30
老師,17年支付的房租11900,一直沒有去代開發(fā)票,可以入到19費(fèi)用嗎或者是營業(yè)外支出?明年匯算調(diào)增
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2019-05-30
員工報(bào)銷工程開支,公司多付了點(diǎn),我這入賬編寫是借:工程施工,營業(yè)外支出(多打部分),貸:銀行存款
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2019-05-07
老師,以前年度購買土地支付的稅費(fèi)中有滯納金,當(dāng)時計(jì)入營業(yè)外支出,所得稅匯算做了調(diào)增,統(tǒng)計(jì)土地成本時,需要把滯納金也考慮進(jìn)去嗎?要是需要考慮,我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
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2022-02-06
老師想問下,我小規(guī)模公司 不是要銷戶,我把前面的固定資產(chǎn)清理掉,賬上的凈殘值金額直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出了,因?yàn)樵缙跁?jì)把小件的東西都入固定資產(chǎn),如果幾百的或者一仟多的這些。。本來這些可以當(dāng)期費(fèi)用,結(jié)果做了固定資產(chǎn)。
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2023-08-17
老師,更正2019年企業(yè)所得稅匯算清繳后需要繳企業(yè)所得稅和滯納金,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目,我可以這樣做分錄嗎?借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 繳納滯納金時借營業(yè)外支出-稅收滯納金 貸銀行存款,可以這樣做分錄嗎?
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2023-04-11
采購20個杯子,48元一個,入庫,借:庫存商品960,貸:應(yīng)付賬款960,倉庫出庫用的是平均法,當(dāng)發(fā)現(xiàn)這批貨不能用必須退貨,可是倉庫打的退庫單出來這批貨的單價是38元,合計(jì)金額760元,這個差價怎么做分錄,借應(yīng)付賬款960,貸庫存商品760,貸營業(yè)外支出200,這樣可以嗎如果我們那貨回去換回來也是不同的數(shù)量但是相同金額】金額,那又怎樣做分錄就是說我們換回來的杯子是40個單機(jī)是24元一個,金額是960這個又怎么做
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2017-05-03
請木木老師解答 老師快來幫我檢查分錄 我到底錯在哪 我怎么算出個0 2018年 借:營業(yè)外支出800 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債800 借:遞延所得稅資產(chǎn)200 貸:所得稅費(fèi)用200 2019年 借:預(yù)計(jì)負(fù)債 800 貸:其他應(yīng)付款 600 以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出 200 借:以前年度損益調(diào)整200 貸:遞延所得稅資產(chǎn)200 借:所得稅費(fèi)用150 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅150 借:盈余公積 0    利潤分配-未分配利潤 0  貸:以前年度損益調(diào)整 0 1603098492830
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2020-10-27
老師,請問一下,我公司損壞了農(nóng)民的果樹,需要支付對方賠償費(fèi),這個賠償費(fèi)怎么入帳呢?然后這個賠償費(fèi)我需要向?qū)Ψ剿饕l(fā)票嗎? 有老師告訴我是計(jì)入營業(yè)外支出,需要發(fā)票才能稅前扣除。 但是農(nóng)民都沒有發(fā)票的呀去稅局代開發(fā)票嗎,代開什么類型的發(fā)票呢??
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2019-10-08
老師,我公司經(jīng)法院調(diào)解賠償了給加盟商一筆賠款幾萬元,2月份已做到營業(yè)外支出,一季度已報(bào)報(bào)表。由于不想備案,想把這筆營業(yè)外支出轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么處理呢,是這季度轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用還是年報(bào)的時候納稅調(diào)增呢。
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2016-05-10